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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_PROGRAMA>0042 &#45; SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.152 &#45; MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, AGENTES DE TRÂNSITO E GUARDA VIDAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PAULO HENRIQUE FRANCISCO DA SILVA</NOM_PESSOA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>MATHEUS FARIA DOS SANTOS</NOM_PESSOA>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.152 &#45; MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, AGENTES DE TRÂNSITO E GUARDA VIDAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<NOM_PESSOA>LEANDRO LIMA DE ALMEIDA</NOM_PESSOA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>153 &#45; Defesa Terrestre</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ELIANE ANTUNES MACHADO</NOM_PESSOA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_FUNCAO>06 &#45; Segurança Pública</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>153 &#45; Defesa Terrestre</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0042 &#45; SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.152 &#45; MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, AGENTES DE TRÂNSITO E GUARDA VIDAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ADEILTON PIRES PORTO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>098.314.727&#45;21</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.131 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31909296000 &#45; RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.150.549/0001&#45;19</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a ressarcimento de Pessoal requisitado de outro Entes no mês 11/2025 (WEDSON MARQUES DE SOUZA).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2174.13</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000930/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;03</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000886/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000016 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.149 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909300000 &#45; INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909312000 &#45; RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>250100000000 &#45; OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>00.394.494/0005&#45;60</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a devolução de saldo remanescente do Convênio nº 949002/2023 referente a Aquisição de
63 Pistolas semi&#45;automáticas, oriundo de emenda parlamentar do Senador Marcos do Val, conforme solicitação da Secretaria de Planejamento.
</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>21939.94</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>22544954</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187469</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
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		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000886/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000016 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.149 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909300000 &#45; INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909312000 &#45; RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>270000000443 &#45; TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO &#45; ARMAMENTO (Conv. 949002)</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>00.394.494/0005&#45;60</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a devolução de saldo remanescente do Convênio nº 949002/2023 referente a Aquisição de
63 Pistolas semi&#45;automáticas, oriundo de emenda parlamentar do Senador Marcos do Val, conforme solicitação da Secretaria de Planejamento.
</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>37941.81</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000024 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.188 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES  DA SEMAG</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31909296000 &#45; RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>02.254.666/0001&#45;00</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a complemento de pagamento de pessoal requisitado de outro ente no mês 11/2025 ( Douglas Marques Brandão).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>6.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;30</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2022</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903917000 &#45; MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>QFROTAS SISTEMAS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>44.220.921/0001&#45;35</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;05&#45;16</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;05&#45;16</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;05&#45;17</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, conforme Solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.
&#45;&#45;&#45; PE nº 005/2023  &#45;  Contrato nº 0230/2023 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 69924/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>30000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187221</SEQ_DOCUMENTO>
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		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2022</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903917000 &#45; MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>QFROTAS SISTEMAS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>44.220.921/0001&#45;35</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000230FMS/2023</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;05&#45;16</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;05&#45;16</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;05&#45;17</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2023</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000005/2023</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
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		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, conforme Solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.
&#45;&#45;&#45; PE nº 005/2023  &#45;  Contrato nº 0230/2023 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 69924/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>190000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
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		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187220</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000353/2026</NRD_DOCUMENTO>
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		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2022</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0057191/2022</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903039000 &#45; MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>QFROTAS SISTEMAS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>44.220.921/0001&#45;35</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000230FMS/2023</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;05&#45;16</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;05&#45;16</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;05&#45;17</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2023</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000005/2023</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA QUISIÃO DE PEÇAS para MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, conforme Solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.
&#45;&#45;&#45; PE nº 005/2023  &#45;  Contrato nº 0230/2023 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 69924/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>80000.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
	<RECORD>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187225</SEQ_DOCUMENTO>
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		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;30</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2021</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0052696/2021</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000751/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000006 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>123 &#45; Administração Financeira</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.023 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903025000 &#45; MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>GIOVANA PENHA SCANDIANI SOAVE</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>05.034.791/0001&#45;94</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2022</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000001/2022</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2022&#45;01&#45;03</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2022&#45;01&#45;03</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;01&#45;04</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Registro de Preços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2021</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000017/2021</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente ao 4º Termo Aditivo de Prorrogação de Contrato, sobre contratação de empresa para aquisição de PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, solicitado pela Secretaria de Finanças
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 017/2021 &#45; Contrato nº 0001/2022 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 68156/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>5300.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187242</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000768/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;30</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0047798/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000768/2026</NRD_EMPENHO>
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		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
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		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000007 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.024 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903600000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA FÍSICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903635000 &#45; SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>RECRUTA EASY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>50.237.407/0001&#45;05</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000158/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2025&#45;09&#45;26</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2025&#45;09&#45;26</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2030&#45;09&#45;26</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa Eletrônica</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000008/2025</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>113 &#45; Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a contratação de empresa para serviços de AGENTE DE INTEGRAÇÃO E GESTÃO DE ESTÁGIOS, solicitado pela Secretaria de Administração.
&#45;&#45;&#45; Dispensa nº 008/2025  &#45;  Contrato nº 0158/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 121/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>29970.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>22545261</id>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187467</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000411/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;30</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0024789/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000411/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>303 &#45; Suporte Profilático e Terapêutico</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0029 &#45; ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.079 &#45; MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903200000 &#45; MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903202000 &#45; MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>162100000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>HOSPIDROGAS COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>35.997.345/0001&#45;46</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000044/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000028F/2025</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição de TIRAS REATIVAS PARA GLICEMIA CAPILAR, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; PE nº 028/2025  &#45;  ARP nº 044/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 507/2025.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>77900.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>22545035</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187234</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000760/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;30</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002618/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000760/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
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		<CNO_ORGAO>000022 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>23 &#45; Comércio e Serviços</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>695 &#45; Turismo</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0039 &#45; DESENVOLVIMENTO CULTURAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.183 &#45; REALIZAÇÃO E APOIO À FESTAS E EVENTOS </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903922000 &#45; EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>RIHERID COMERCIO E SERVICOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>52.339.771/0001&#45;01</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000046/2026</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;01&#45;29</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;01&#45;29</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;10&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>101 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso II</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a contratação de show artístico com os GUARDIÕES DO CORSO para duas apresentações no dia 02/02/2026 na Barra do Itapemirim, como parte da programação da Festa Nossa Senhora dos Navegantes, solicitado pela Secretaria de Turismo.
&#45;&#45;&#45; Inexigibilidade nº 023/2026  &#45;  Contrato nº 0046/2026 &#45;&#45;&#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>20000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187230</SEQ_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000756/2026</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000022 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>23 &#45; Comércio e Serviços</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>695 &#45; Turismo</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0039 &#45; DESENVOLVIMENTO CULTURAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.183 &#45; REALIZAÇÃO E APOIO À FESTAS E EVENTOS </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903922000 &#45; EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>CRISTIANE SANTOS SILVA 12931181846</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>23.613.559/0001&#45;92</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000044/2026</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;01&#45;29</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;01&#45;29</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;06&#45;30</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>101 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso II</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a contratação de show artístico com a CANTORA NANA NUES para apresentação no Trio Elétrico no dia 31/01/2026, como parte da programação VERÃO/2026, solicitado pela Secretaria de Turismo.
&#45;&#45;&#45; Inexigibilidade nº 022/2026  &#45;  Contrato nº 0044/2026 &#45;&#45;&#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>20000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<SEQ_DOCUMENTO>187464</SEQ_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.050 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>254000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; FUNDEB 60&#45; EDUCACAO INFANTIL CRECHE MAGISTERIO&#45;ESTATUTARIO ( &#45; FERIAS.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>112519.22</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187411</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;30</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002445/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000016 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>06 &#45; Segurança Pública</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>153 &#45; Defesa Terrestre</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0042 &#45; SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.152 &#45; MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, AGENTES DE TRÂNSITO E GUARDA VIDAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATO&#45; GUARDA VIDAS&#45;CONTRATADO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>8595.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187409</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000926/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;30</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002445/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000926/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.188 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES  DA SEMAG</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; CEDIDOS (CEDENTE) AGRICULTURA&#45;ESTATUTARIO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>759.73</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;30</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002445/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.196 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATADOS&#45; EDUC INF CRECHE DEMAIS PROFISSIO &#45; BB&#45;CONTRATADO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATO &#45; ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO TRABALHO&#45;CONTRATADO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>522.70</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000005 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>121 &#45; Planejamento e Orçamento</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0006 &#45; DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DO PLANEJAMENTO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.009 &#45; MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; SALA DO EMPREENDEDOR&#45;ESTATUTARIO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>458.45</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000016 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>06 &#45; Segurança Pública</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>153 &#45; Defesa Terrestre</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0042 &#45; SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.152 &#45; MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, AGENTES DE TRÂNSITO E GUARDA VIDAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; GUARDA VIDAS&#45;ESTATUTARIO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>13394.47</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002445/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000913/2026</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; MDE&#45; SECRETARIA DE EDUCACAO &#45; APOIO ADMIN (BES)&#45;ESTATUTARIO CEDIDO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>848.89</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>22545186</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187395</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000912/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;30</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002445/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000912/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; MDE&#45; SECRETARIA DE EDUCACAO &#45; APOIO ADMIN (BES)&#45;COMISSIONADO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>327.91</VLR_DOCUMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; MDE&#45; SECRETARIA DE EDUCACAO &#45; APOIO ADMIN (BES)&#45;ESTATUTARIO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; FUNDEB 60&#45; EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLA MAGISTERIO&#45;ESTATUTARIO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.050 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; FUNDEB 60&#45; EDUCACAO INFANTIL CRECHE MAGISTERIO&#45;ESTATUTARIO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; FUNDEB 60&#45; ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTERIO&#45;ESTATUTARIO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>4440.26</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187390</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; FUNDEB 40&#45; EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOL DEMAIS PROF&#45;ESTATUTARIO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>558.81</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.050 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; FUNDEB 40 &#45;EDUCACAO INFANTIL CRECHE DEMAIS SECRET&#45;ESTATUTARIO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; FUNDEB 40&#45; ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS PROFISSIONAIS&#45;ESTATUTARIO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; MDE&#45; SECRETARIA DE EDUCACAO &#45; APOIO ADMINISTRATIVO&#45;COMISSIONADO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<SEQ_DOCUMENTO>187386</SEQ_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; MDE&#45; SECRETARIA DE EDUCACAO &#45; APOIO ADMINISTRATIVO&#45;ESTATUTARIO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>3751.46</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002445/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.188 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES  DA SEMAG</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
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		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO&#45;COMISSIONADO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.121 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; CASA DE PASSAGEM&#45;ESTATUTARIO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>420.09</VLR_DOCUMENTO>
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		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.089 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATADOS &#45; MANUT DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL&#45;CONTRATADO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>462.05</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, HABIT E TRABALHO&#45;COMISSIONADO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;30</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002445/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.014 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; PROCURADORIA GERAL&#45;COMISSIONADO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>9073.23</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<NRD_DOCUMENTO>0000860/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;30</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
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		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000003 &#45; PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000026 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE INTERIOR</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE INTERIOR</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.199 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE INTERIOR</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E INTERIOR&#45;ESTATUTARIO ( &#45; COMPLEMENTAR GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<SEQ_DOCUMENTO>187337</SEQ_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATO &#45; ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO TRABALHO&#45;CONTRATADO ( &#45; COMPLEMENTAR GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187336</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;30</DAT_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002445/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>06 &#45; Segurança Pública</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>153 &#45; Defesa Terrestre</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0042 &#45; SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.152 &#45; MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, AGENTES DE TRÂNSITO E GUARDA VIDAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; GUARDA VIDAS&#45;ESTATUTARIO ( &#45; COMPLEMENTAR GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>623.66</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187335</SEQ_DOCUMENTO>
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		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002445/2026</NRD_PROCESSO>
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		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; MDE&#45; SECRETARIA DE EDUCACAO &#45; APOIO ADMIN (BES)&#45;ESTATUTARIO ( &#45; COMPLEMENTAR GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>112.15</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<id>22545126</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
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		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187334</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000851/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;30</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002445/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000851/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; FUNDEB 40&#45; ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS PROFISSIONAIS&#45;ESTATUTARIO ( &#45; COMPLEMENTAR GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>47.08</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; MDE&#45; SECRETARIA DE EDUCACAO &#45; APOIO ADMINISTRATIVO&#45;ESTATUTARIO ( &#45; COMPLEMENTAR GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>441.83</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000016 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>06 &#45; Segurança Pública</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>153 &#45; Defesa Terrestre</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0042 &#45; SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.152 &#45; MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, AGENTES DE TRÂNSITO E GUARDA VIDAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATO&#45; GUARDA VIDAS&#45;CONTRATADO ( &#45; COMPLEMENTAR GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>278.87</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
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		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.050 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATO&#45; EDUCACAO INFANTIL CRECHE MAGISTERIO&#45;CONTRATADO ( &#45; COMPLEMENTAR GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>358.11</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATO&#45; EDUCACAO INFANTIL CRECHE DEMAIS PROFISSI&#45;CONTRATADO ( &#45; COMPLEMENTAR GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>308.03</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, HABIT E TRABALHO&#45;ESTATUTARIO ( &#45; COMPLEMENTAR GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>165.68</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;30</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002445/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>123 &#45; Administração Financeira</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.023 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; SECRETARIA DE FINANCAS&#45;ESTATUTARIO ( &#45; COMPLEMENTAR GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>243 &#45; ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0032 &#45; PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA </CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.217 &#45; MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ &#45; 1ª NFÂNCIA NO SUAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; ASSIST. SOCIAL &#45; CRIANCA FELIZ&#45;ESTATUTARIO ( &#45; FERIAS.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; CEDIDOS (CEDENTE) ASSIST SOCIAL&#45;ESTATUTARIO ( &#45; FERIAS.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; CEDIDOS (CEDENTE) EDUCACAO&#45;ESTATUTARIO ( &#45; FERIAS.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>34802.54</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.219 &#45; MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; PROETI &#45; EFETIVOS DEMAIS PROFISSIONAIS&#45;ESTATUTARIO ( &#45; FERIAS.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>6040.22</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<id>22545112</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187320</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000837/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;30</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002445/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.219 &#45; MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.199 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE INTERIOR</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; MDE&#45; SECRETARIA DE EDUCACAO &#45; APOIO ADMIN (BES)&#45;ESTATUTARIO ( &#45; FERIAS.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; FUNDEB 40 &#45;EDUCACAO INFANTIL CRECHE DEMAIS SECRET&#45;ESTATUTARIO ( &#45; FERIAS.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; FUNDEB 40&#45; ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS PROFISSIONAIS&#45;ESTATUTARIO ( &#45; FERIAS.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; MDE&#45; SECRETARIA DE EDUCACAO &#45; APOIO ADMINISTRATIVO&#45;COMISSIONADO ( &#45; FERIAS.).</HST_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; MDE&#45; SECRETARIA DE EDUCACAO &#45; APOIO ADMINISTRATIVO&#45;ESTATUTARIO ( &#45; FERIAS.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.050 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATO&#45; ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTERIO&#45;CONTRATADO ( &#45; FERIAS.).</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.162 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; SECRETARIA DE TRANSPORTE&#45;ESTATUTARIO ( &#45; FERIAS.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1015.02</VLR_DOCUMENTO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187302</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000819/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;30</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002445/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000819/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000017 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.156 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.188 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES  DA SEMAG</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
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		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; AGRICULTURA&#45;ESTATUTARIO ( &#45; FERIAS.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
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		<CNO_PROGRAMA>0032 &#45; PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA </CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.110 &#45; MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL &#45; CREAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;30</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002445/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.002 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; SECRETARIA DE GOVERNO&#45;ESTATUTARIO ( &#45; FERIAS.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; FUNDEB 60&#45; ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTERIO&#45;ESTATUTARIO ( &#45; COMPLEM III).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>598.77</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL&#45; PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO ESTATUTÁRIO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; FUNDEB 60&#45; ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTERIO&#45;ESTATUTARIO ( &#45; AUX.III).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<id>22545066</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187272</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000791/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;30</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002445/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000791/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATADOS&#45; EDUC INF CRECHE DEMAIS PROFISSIO &#45; BB&#45;CONTRATADO ( &#45; COMPLEMENTAR AUXILIO ALIMENTACAO.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL CRECHE&#45; DEMAIS PROFISSIONAIS CONTRATADOS</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATO&#45; EDUCACAO INFANTIL CRECHE DEMAIS PROFISSI&#45;CONTRATADO ( &#45; COMPLEMENTAR AUXILIO ALIMENTACAO.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
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		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.031 &#45; ALIMENTAÇÃO, CESTA NATALINA E TRANSPORTE DO SERVIDOR </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; MANUT SERVICOS DA CASA DE PASSAGEM&#45;CONTRATADO ( &#45; COMPLEMENTAR AUXILIO ALIMENTACAO.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; FUNDEB 60&#45; ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTERIO&#45;ESTATUTARIO ( &#45; COMPLEM III).</HST_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
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		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<SEQ_DOCUMENTO>187268</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;30</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002445/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901101000 &#45; VENCIMENTOS E SALARIOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; FUNDEB 60&#45; ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTERIO&#45;ESTATUTARIO ( &#45; COMPLEM III).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.199 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE INTERIOR</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>31901110000 &#45; ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS &#45;ESTATUTÁRIOS</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E INTERIOR&#45;ESTATUTARIO ( &#45; COMPLEMENTAR GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>560.78</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31900400000 &#45; CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31900401000 &#45; SALARIO CONTRATO TEMPORARIO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL&#45; CONTRATAÇÕES</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATO &#45; ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO TRABALHO&#45;CONTRATADO ( &#45; COMPLEMENTAR GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>4366.89</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000016 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>06 &#45; Segurança Pública</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>153 &#45; Defesa Terrestre</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0042 &#45; SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.152 &#45; MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, AGENTES DE TRÂNSITO E GUARDA VIDAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901131000 &#45; GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA VIDAS</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; GUARDA VIDAS&#45;ESTATUTARIO ( &#45; COMPLEMENTAR GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>3467.18</VLR_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<SEQ_DOCUMENTO>187264</SEQ_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901101000 &#45; VENCIMENTOS E SALARIOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO&#45;APOIO ADMINISTRATIVO&#45; CEDIDO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; MDE&#45; SECRETARIA DE EDUCACAO &#45; APOIO ADMIN (BES)&#45;ESTATUTARIO CEDIDO ( &#45; COMPLEMENTAR GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>3118.84</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<id>22545057</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187263</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000782/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;30</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002445/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000782/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; MDE&#45; SECRETARIA DE EDUCACAO &#45; APOIO ADMIN (BES)&#45;ESTATUTARIO ( &#45; COMPLEMENTAR GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901142000 &#45; FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL&#45; DEMAIS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO ESTATUTÁRIO</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; FUNDEB 40&#45; ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS PROFISSIONAIS&#45;ESTATUTARIO ( &#45; COMPLEMENTAR GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901101000 &#45; VENCIMENTOS E SALARIOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO&#45;APOIO ADMINISTRATIVO&#45; ESTATUTÁRIO</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; MDE&#45; SECRETARIA DE EDUCACAO &#45; APOIO ADMINISTRATIVO&#45;ESTATUTARIO ( &#45; COMPLEMENTAR GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2456.30</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_PROGRAMA>0042 &#45; SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.152 &#45; MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, AGENTES DE TRÂNSITO E GUARDA VIDAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31900400000 &#45; CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31900451000 &#45; ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_ORGAO>000016 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>06 &#45; Segurança Pública</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>153 &#45; Defesa Terrestre</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0042 &#45; SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.152 &#45; MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, AGENTES DE TRÂNSITO E GUARDA VIDAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31900400000 &#45; CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31900401000 &#45; SALARIO CONTRATO TEMPORARIO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA VIDAS</NOM_PESSOA>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATO&#45; GUARDA VIDAS ( &#45; COMPLEMENTAR GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1233.72</VLR_DOCUMENTO>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187254</SEQ_DOCUMENTO>
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		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000773/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;30</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002445/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000012 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.131 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901133000 &#45; GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO&#45;ESTATUTARIO</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO&#45;ESTATUTARIO ( &#45; COMPLEMENTAR GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1084.20</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL&#45; CONTRATAÇÕES</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; MANUT SERVICOS DA CASA DE PASSAGEM&#45;CONTRATADO ( &#45; COMPLEMENTAR GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1682.35</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_PLANO_CONTA>31901699000 &#45; OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO TRABALHO&#45;ESTATUTARIO</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, HABIT E TRABALHO&#45;ESTATUTARIO ( &#45; COMPLEMENTAR GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>921.12</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000006 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>123 &#45; Administração Financeira</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.023 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901133000 &#45; GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS&#45; ESTATUTÁRIO</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; SECRETARIA DE FINANCAS&#45;ESTATUTARIO ( &#45; COMPLEMENTAR GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1347.65</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.050 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Anulação para ajuste de fonte </HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>&#45;112519.22</VLR_DOCUMENTO>
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		<id>22545260</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
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		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187463</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000410/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;30</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002444/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000410/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.081 &#45; MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
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		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
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		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.226 &#45; MANUTENÇÃO DO CAPS/CTT</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO> Valor referente a INSS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS do mês JANEIRO, 2026 da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<SEQ_DOCUMENTO>187454</SEQ_DOCUMENTO>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;30</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.080 &#45; MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DE PRODUTOS E SERVIÇOS  &#45; VISA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.226 &#45; MANUTENÇÃO DO CAPS/CTT</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_PROGRAMA>0030 &#45; IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.083 &#45; MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO> Valor referente a INSS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS do mês JANEIRO, 2026 da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1448.49</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.066 &#45; MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS &#45; PACS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<NRD_PROCESSO>0002444/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>301 &#45; Atenção Básica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0027 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.065 &#45; MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA &#45; PSF</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.081 &#45; MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.226 &#45; MANUTENÇÃO DO CAPS/CTT</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO> Valor referente a INSS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS do mês JANEIRO, 2026 da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>385.23</VLR_DOCUMENTO>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>305 &#45; Vigilância Epidemiológica</CNO_SUBFUNCAO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;30</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002444/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_PROGRAMA>0027 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.068 &#45; MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PROGRAMA>0027 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.066 &#45; MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS &#45; PACS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>301 &#45; Atenção Básica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0027 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.065 &#45; MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA &#45; PSF</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO> Valor referente a INSS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS do mês JANEIRO, 2026 da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1691.76</VLR_DOCUMENTO>
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		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO> Valor referente a INSS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS do mês JANEIRO, 2026 da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>501.10</VLR_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>301 &#45; Atenção Básica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0027 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.065 &#45; MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA &#45; PSF</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33904603000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE ESF&#45;CEDIDO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;30</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>305 &#45; Vigilância Epidemiológica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0030 &#45; IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.081 &#45; MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904603000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE ENDEMIAS&#45;CONTRATADO</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a folha de pagamento AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; SAÚDE do mês JANEIRO, 2026 da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187231</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
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		<NRD_DOCUMENTO>0000757/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;30</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002418/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000757/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000022 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>23 &#45; Comércio e Serviços</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>695 &#45; Turismo</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0039 &#45; DESENVOLVIMENTO CULTURAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.183 &#45; REALIZAÇÃO E APOIO À FESTAS E EVENTOS </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903922000 &#45; EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>CLESSIO JOSE MEIER 09319405751</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>47.397.268/0001&#45;72</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000047/2026</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;01&#45;29</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;01&#45;29</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;06&#45;30</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>101 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso II</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a contratação de show artístico com o CANTOR CLESSIO MEIER para apresentação no dia 01/02/2026 no Porto da Barra, como parte da programação VERÃO/2026, solicitado pela Secretaria de Turismo.
&#45;&#45;&#45; Inexigibilidade nº 025/2026  &#45;  Contrato nº 0047/2026 &#45;&#45;&#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>17000.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
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	<RECORD>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187233</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000759/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;30</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002275/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000759/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000023 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>13 &#45; Cultura</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>392 &#45; DIFUSÃO CULTURAL</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0039 &#45; DESENVOLVIMENTO CULTURAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.185 &#45; APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, MOSTRAS CULTURAIS E ARTÍSTICAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903922000 &#45; EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>RCA COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>41.560.023/0001&#45;38</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;01&#45;29</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;01&#45;29</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;10&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>101 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso II</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a contratação de show artístico com a BANDA FANFARRA para apresentação no dia 01/02/2026 na Barra do Itapemirim, como parte da programação da Festa Nossa Senhora dos Navegantes, solicitado pela Secretaria de Turismo.
&#45;&#45;&#45; Inexigibilidade nº 023/2026  &#45;  Contrato nº 0045/2026 &#45;&#45;&#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>10000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<NRD_EMPENHO>0000356/2026</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>RITA DE CÁSSIA MESQUITA DE MOURA ALVES</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>094.993.047&#45;46</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a VITÓRIA&#45;ES no dia 12/02/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Saúde.
OBJETIVO DA VIAGEM: Evento Anual do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças
Imunopreveníveis.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>150.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_FUNCAO>23 &#45; Comércio e Serviços</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>695 &#45; Turismo</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0039 &#45; DESENVOLVIMENTO CULTURAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.183 &#45; REALIZAÇÃO E APOIO À FESTAS E EVENTOS </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903922000 &#45; EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>MV PRODUCOES E SERVICOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>51.618.576/0001&#45;58</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;01&#45;29</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;01&#45;29</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;06&#45;30</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>101 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso II</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a contratação de show artístico com a BANDA FÉ MAIOR para apresentação no dia 01/02/2026 no Porto da Barra, como parte da programação VERÃO/2026, solicitado pela Secretaria de Turismo.
&#45;&#45;&#45; Inexigibilidade nº 021/2026  &#45;  Contrato nº 0043/2026 &#45;&#45;&#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>15000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.002 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ANTONIO BITENCOURT</NOM_PESSOA>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187241</SEQ_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;30</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0001166/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000767/2026</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.089 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>LUZINETI MARIA ROSSETO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>779.065.277&#45;04</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a diárias de CONSELHEIROS TUTELARES para o corrente exercício, solicitado pela Secretaria de Assistência Social.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>4500.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ROMEU FERNANDES LEAL</NOM_PESSOA>
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		<CNO_SUBFUNCAO>123 &#45; Administração Financeira</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.023 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903600000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA FÍSICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903645000 &#45; JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>CIDAURO MESQUITA BOURGUIGNON FILHO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>742.908.357&#45;91</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente à GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DO CMRF no ano de 2026, conforme art 2° do Decreto nº 3045/2022, solicitado pela Secretaria de Finanças.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>123 &#45; Administração Financeira</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.023 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903600000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA FÍSICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903645000 &#45; JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>NILSON SOROMENHO NETO</NOM_PESSOA>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente à GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DO CMRF no ano de 2026, conforme art 2° do Decreto nº 3045/2022, solicitado pela Secretaria de Finanças.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>123 &#45; Administração Financeira</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.023 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903600000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA FÍSICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903645000 &#45; JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>LAURO VIANNA CHAVES JUNIOR</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>132.937.087&#45;22</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>99 &#45; LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente à GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DO CMRF no ano de 2026, conforme art 2° do Decreto nº 3045/2022, solicitado pela Secretaria de Finanças.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2542.80</VLR_DOCUMENTO>
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		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186833</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000369/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;29</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>00NFQDH/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000369/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>MICHELE ALVES DA SILVA VIDAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>109.745.057&#45;06</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a duas diárias com pernoite, para viagens a CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM&#45;ES  nos dias 23 e 26/01/2026 (Retorno em 24 e 27/01), solicitado pela Secretaria de Assistência Social.
OBJETIVO DA VIAGEM: Acompanhar duas crianças acolhidas pela Casa de Passagem que
estão internadas no Hospital Infantil São Francisco de Assis – HIFA.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>500.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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	<RECORD>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186838</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000374/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;29</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2021</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0086639/2021</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000374/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000011 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>15 &#45; Urbanismo</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>452 &#45; Serviços Urbanos</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0018 &#45; LIMPEZA PUBLICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.125 &#45; COLETA, TRANSPORTE  E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CÍVIL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903978000 &#45; LIMPEZA E CONSERVACAO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>GUERRA AMBIENTAL EIRELI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>24.396.446/0001&#45;45</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2022</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000141/2022</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2022&#45;03&#45;31</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2022&#45;03&#45;31</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;03&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2022</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000013/2022</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a serviços de coleta, transporte, recebimento de resíduos sólidos e rejeitos oriundos de atividades de construção civil classe II A (Alvenaria, concreto, argamassa e outros)e resíduos classe II B (Madeiras, galhos e outros), solicitado pela Secretaria de Serviços Urbanos.
&#45;&#45;&#45; Pregão 0013/22 &#45; Contrato nº 0141/2022 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 1639/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>197790.30</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186673</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000359/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;29</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0070368/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000359/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000016 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>06 &#45; Segurança Pública</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>153 &#45; Defesa Terrestre</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0042 &#45; SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.152 &#45; MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, AGENTES DE TRÂNSITO E GUARDA VIDAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903910000 &#45; LOCAÇÃO DE IMOVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>A. MENEZES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.176.296/0002&#45;33</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Locação/Aluguel</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000017/2026</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;01&#45;15</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;01&#45;15</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;01&#45;15</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>111 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso V</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a LOCAÇÃO DE IMÓVEL &#45; BASE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, solicitado pela Secretaria de Defesa Social.
&#45;&#45;&#45; Inexigibilidade nº 009/2026  &#45;  Contrato nº 0017/2026 &#45;&#45;&#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>270000.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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	<RECORD>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186851</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000385/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;29</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0070194/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000385/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000002 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.002 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33500000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33504100000 &#45; CONTRIBUIÇÕES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33504100000 &#45; CONTRIBUIÇÕES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>AMUNES</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>31.699.119/0001&#45;28</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a contribuição anual da Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo (AMUNES). Conforme solicitação da Secretaria de Governo.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>23232.66</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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	<RECORD>
		<id>22545648</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187224</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000750/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;29</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2021</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0052696/2021</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000750/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
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		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000006 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>123 &#45; Administração Financeira</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.023 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903917000 &#45; MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>GIOVANA PENHA SCANDIANI SOAVE</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>05.034.791/0001&#45;94</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2022</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000001/2022</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2022&#45;01&#45;03</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2022&#45;01&#45;03</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;01&#45;04</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Registro de Preços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2021</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000017/2021</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente ao 4º Termo Aditivo de Prorrogação de Contrato, sobre contratação de empresa para MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, solicitado pela Secretaria de Finanças
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 017/2021 &#45; Contrato nº 0001/2022 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 68156/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>3903.12</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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	<RECORD>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186835</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2024</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0052411/2024</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
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		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.050 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903021000 &#45; MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>155000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>JRB COMERCIAL LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>41.627.219/0001&#45;00</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000057/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000006/2025</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição de CONDICIONADOR DE CABELO INFANTIL, XAMPU INFANTIL e POMADA PARA ASSADURA DE BEBE, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 006/2025  &#45;  ARP nº 057/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 1505/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>100515.60</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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	<RECORD>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186850</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<NRD_DOCUMENTO>0000382/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;29</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0033029/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<NRD_EMPENHO>0000382/2026</NRD_EMPENHO>
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		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
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		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>241 &#45; ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0032 &#45; PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA </CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.093 &#45; MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>166100000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>KENNEDY ALIMENTOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>07.995.625/0001&#45;80</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000039/2026</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;01&#45;26</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;01&#45;26</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;06&#45;30</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000037/2025</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a aquisção de ALHO BULBO TAMANHO MÉDIO solicitado pela Secretaria de Assistência Social.
&#45;&#45;&#45; PE nº 037/2025  &#45;  ARP nº 087/2025  &#45;  Contrato nº 0039/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 1429/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1188.75</VLR_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186849</SEQ_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;29</DAT_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>244 &#45; Assistência Comunitária</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0032 &#45; PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA </CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.103 &#45; MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL &#45; CRAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>166100000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>KENNEDY ALIMENTOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>07.995.625/0001&#45;80</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;01&#45;26</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;01&#45;26</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;06&#45;30</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000037/2025</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a aquisção de ALHO BULBO TAMANHO MÉDIO solicitado pela Secretaria de Assistência Social.
&#45;&#45;&#45; PE nº 037/2025  &#45;  ARP nº 087/2025  &#45;  Contrato nº 0039/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 1429/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>634.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186848</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000383/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;29</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0033029/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>244 &#45; Assistência Comunitária</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0032 &#45; PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA </CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.110 &#45; MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL &#45; CREAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>166100000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>KENNEDY ALIMENTOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>07.995.625/0001&#45;80</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a aquisção de ALHO BULBO TAMANHO MÉDIO solicitado pela Secretaria de Assistência Social.
&#45;&#45;&#45; PE nº 037/2025  &#45;  ARP nº 087/2025  &#45;  Contrato nº 0039/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 1429/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>3170.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>243 &#45; ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</CNO_SUBFUNCAO>
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		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>07.995.625/0001&#45;80</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000039/2026</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;01&#45;26</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;01&#45;26</DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a aquisção de ALHO BULBO TAMANHO MÉDIO solicitado pela Secretaria de Assistência Social.
&#45;&#45;&#45; PE nº 037/2025  &#45;  ARP nº 087/2025  &#45;  Contrato nº 0039/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 1429/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>244 &#45; Assistência Comunitária</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0032 &#45; PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA </CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.110 &#45; MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL &#45; CREAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>166100000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;01&#45;26</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;01&#45;26</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;06&#45;30</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000037/2025</NRD_LICITACAO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de REPOLHO ROXO, MELANCIA e BANANA PRATA, solicitado pela Secretaria de Assistência Social.
&#45;&#45;&#45; PE nº 037/2025  &#45;  ARP nº 086/2025  &#45;  Cont4rato nº 0038/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 1431/2026.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>166100000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NOM_PESSOA>J.R.S ALIMENTOS LTDA</NOM_PESSOA>
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		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de MELANCIA e BANANA PRATA, solicitado pela Secretaria de Assistência Social.
&#45;&#45;&#45; PE nº 037/2025  &#45;  ARP nº 086/2025  &#45;  Cont4rato nº 0038/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 1431/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>202.50</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000363/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;29</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0033029/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>241 &#45; ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0032 &#45; PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA </CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.093 &#45; MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>166100000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>J.R.S ALIMENTOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>45.032.252/0001&#45;30</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000038/2026</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;01&#45;26</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;01&#45;26</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;06&#45;30</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000037/2025</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de MELANCIA e BANANA PRATA, solicitado pela Secretaria de Assistência Social.
&#45;&#45;&#45; PE nº 037/2025  &#45;  ARP nº 086/2025  &#45;  Cont4rato nº 0038/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 1431/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>522.50</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186675</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000361/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;29</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0033029/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000361/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>243 &#45; ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0034 &#45; PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL &#45; PSE DE ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.099 &#45; MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE&#45;PAC I&#45;CASA DE PASSAGEM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>166100000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>J.R.S ALIMENTOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>45.032.252/0001&#45;30</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000038/2026</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;01&#45;26</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;01&#45;26</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;06&#45;30</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000037/2025</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de REPOLHO ROXO, MELANCIA e BANANA PRATA, solicitado pela Secretaria de Assistência Social.
&#45;&#45;&#45; PE nº 037/2025  &#45;  ARP nº 086/2025  &#45;  Cont4rato nº 0038/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 1431/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1565.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186839</SEQ_DOCUMENTO>
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		<NRD_DOCUMENTO>0000372/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;29</DAT_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2019</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0021823/2019</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000372/2026</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000012 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>15 &#45; Urbanismo</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>451 &#45; Infra_estrutura Urbana</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0014 &#45; MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.093 &#45; PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, GALERIAS, MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE RUAS E AVENIDAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>40000000000 &#45; DESPESAS DE CAPITAL</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>44000000000 &#45; INVESTIMENTOS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>44900000000 &#45; Aplicações Diretas</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>44905100000 &#45; OBRAS E INSTALAÇÕES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>44905191000 &#45; OBRAS EM ANDAMENTO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>A.L. CONSTRUCOES LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>07.137.125/0001&#45;07</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Obras e Serviços de Engenharia</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2022</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000143/2022</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2022&#45;04&#45;06</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2022&#45;04&#45;06</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;02&#45;15</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Concorrência</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Obras e Serviços de Engenharia</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2019</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000024/2019</NRD_LICITACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a contratação de empresa para executar obras de ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE PARTE DA BARRA / FILEMON TENÓRIO &#45; REGIÃO 06 E 07 DO PLANO DE EXECUÇÃO, solicitado pela Secretaria de Obras.
&#45;&#45;&#45; Concorrência nº 024/2019 &#45; Contrato nº 0143/2022 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 586/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>4000000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186674</SEQ_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;29</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0010098/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31909296000 &#45; RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SEDU</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.080.563/0001&#45;93</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a ressarcimento de pessoal requisitado de outro Ente para o MÊS  02/2025 (ROSEMERE REBOLO BARBOSA).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>4490.60</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187250</SEQ_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;29</DAT_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002445/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000554/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909400000 &#45; INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31909498000 &#45; INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA &#45; TRAB. ATIVO CIVIL (I</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL&#45; PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO CONTRATADOS</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATO&#45; ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTERIO&#45;CONTRATADO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>19553.45</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187248</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000553/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;29</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002445/2026</NRD_PROCESSO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<SEQ_DOCUMENTO>187219</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;29</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002445/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000749/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
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		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901143000 &#45; 13. SALARIO&#45;</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; CEDIDOS (CEDENTE) EDUCACAO&#45;ESTATUTARIO ( &#45; FERIAS.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>633.48</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<id>22545642</id>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<SEQ_DOCUMENTO>187214</SEQ_DOCUMENTO>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;29</DAT_DOCUMENTO>
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		<NRD_PROCESSO>0002445/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901143000 &#45; 13. SALARIO&#45;</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.219 &#45; MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901142000 &#45; FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.219 &#45; MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901145000 &#45; FERIAS &#45; ABONO CONSTITUCIONAL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL MAGISTERIO PROETI&#45; ESTATUTÁRIOS</NOM_PESSOA>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; PROETI &#45; EFETIVOS MAGITERIO&#45;ESTATUTARIO ( &#45; FERIAS.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>74245.79</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002445/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.199 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE INTERIOR</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901145000 &#45; FERIAS &#45; ABONO CONSTITUCIONAL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; MDE&#45; SECRETARIA DE EDUCACAO &#45; APOIO ADMIN (BES)&#45;ESTATUTARIO ( &#45; FERIAS.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901133000 &#45; GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO&#45;APOIO ADMINISTRATIVO&#45; ESTATUTÁRIO</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; MDE&#45; SECRETARIA DE EDUCACAO &#45; APOIO ADMIN (BES)&#45;ESTATUTARIO ( &#45; FERIAS.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1332.15</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>366 &#45; Educação de Jovens e Adultos</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0022 &#45; EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.054 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901145000 &#45; FERIAS &#45; ABONO CONSTITUCIONAL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO EJA&#45; ESTATUTÁRIO</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; FUNDEB 60&#45; EJA MAGISTERIO&#45;ESTATUTARIO ( &#45; FERIAS.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>13829.60</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>366 &#45; Educação de Jovens e Adultos</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0022 &#45; EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.054 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901143000 &#45; 13. SALARIO&#45;</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>366 &#45; Educação de Jovens e Adultos</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0022 &#45; EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.054 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901142000 &#45; FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO EJA&#45; ESTATUTÁRIO</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; FUNDEB 60&#45; EJA MAGISTERIO&#45;ESTATUTARIO ( &#45; FERIAS.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>27337.03</VLR_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187196</SEQ_DOCUMENTO>
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		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.051 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; PRÉ ESCOLA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901145000 &#45; FERIAS &#45; ABONO CONSTITUCIONAL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>254000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA&#45; PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ESTATUTÁRIO</NOM_PESSOA>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; FUNDEB 60&#45; EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLA MAGISTERIO&#45;ESTATUTARIO ( &#45; FERIAS.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>128065.18</VLR_DOCUMENTO>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901143000 &#45; 13. SALARIO&#45;</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901142000 &#45; FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; FUNDEB 60&#45; ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTERIO&#45;ESTATUTARIO ( &#45; FERIAS.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.051 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; PRÉ ESCOLA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901145000 &#45; FERIAS &#45; ABONO CONSTITUCIONAL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>254000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA&#45; DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESTATUTÁRIOS</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; FUNDEB 40&#45; EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOL DEMAIS PROF&#45;ESTATUTARIO ( &#45; FERIAS.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>6905.70</VLR_DOCUMENTO>
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		<id>22545614</id>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; FUNDEB 40 &#45;EDUCACAO INFANTIL CRECHE DEMAIS SECRET&#45;ESTATUTARIO ( &#45; FERIAS.).</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002445/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901145000 &#45; FERIAS &#45; ABONO CONSTITUCIONAL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO&#45;APOIO ADMINISTRATIVO&#45; COMISSIONADO</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; MDE&#45; SECRETARIA DE EDUCACAO &#45; APOIO ADMINISTRATIVO&#45;COMISSIONADO ( &#45; FERIAS.).</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.050 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATO&#45; EDUCACAO INFANTIL CRECHE MAGISTERIO&#45;CONTRATADO ( &#45; FERIAS.).</HST_DOCUMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; SECRETARIA DE TRANSPORTE&#45;ESTATUTARIO ( &#45; FERIAS.).</HST_DOCUMENTO>
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		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;29</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002445/2026</NRD_PROCESSO>
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		<CNO_ORGAO>000018 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</CNO_ORGAO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<SEQ_DOCUMENTO>187157</SEQ_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;29</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002445/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000687/2026</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000024 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.188 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES  DA SEMAG</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901142000 &#45; FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGRICULTURA AGROPECUARIA ABASTECIMENTO E PESCA&#45;ESTATUTARIO</NOM_PESSOA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901145000 &#45; FERIAS &#45; ABONO CONSTITUCIONAL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; MANUT CASA DE PASSAGEM ( &#45; FERIAS.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>769.14</VLR_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>244 &#45; Assistência Comunitária</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0032 &#45; PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA </CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.103 &#45; MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL &#45; CRAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901142000 &#45; FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA>31901142000 &#45; FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS</CNO_PLANO_CONTA>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.024 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901145000 &#45; FERIAS &#45; ABONO CONSTITUCIONAL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>31901131000 &#45; GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS</CNO_PLANO_CONTA>
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		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.199 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE INTERIOR</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901175000 &#45; SUBSIDIOS &#45; AGENTES POLÍTICOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E INTERIOR&#45;COMISSIONADO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.186 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.050 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL CRECHE&#45; DEMAIS PROFISSIONAIS CONTRATADOS</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATADOS&#45; EDUC INF CRECHE DEMAIS PROFISSIO &#45; BB&#45;CONTRATADO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2206.94</VLR_DOCUMENTO>
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		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187082</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002445/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31900400000 &#45; CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31900401000 &#45; SALARIO CONTRATO TEMPORARIO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL CRECHE&#45; DEMAIS PROFISSIONAIS CONTRATADOS</NOM_PESSOA>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATADOS&#45; EDUC INF CRECHE DEMAIS PROFISSIO &#45; BB&#45;CONTRATADO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>15995.66</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909400000 &#45; INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31909498000 &#45; INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA &#45; TRAB. ATIVO CIVIL (I</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL&#45; CONTRATAÇÕES</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATO &#45; ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO TRABALHO&#45;CONTRATADO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31900400000 &#45; CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31900451000 &#45; ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL&#45; CONTRATAÇÕES</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATO &#45; ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO TRABALHO&#45;CONTRATADO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>337.15</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31900400000 &#45; CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31900401000 &#45; SALARIO CONTRATO TEMPORARIO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL&#45; CONTRATAÇÕES</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATO &#45; ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO TRABALHO&#45;CONTRATADO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002445/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>121 &#45; Planejamento e Orçamento</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0006 &#45; DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DO PLANEJAMENTO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.009 &#45; MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901137000 &#45; GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO&#45;ESTATUTARIO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; SALA DO EMPREENDEDOR&#45;ESTATUTARIO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>192.76</VLR_DOCUMENTO>
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		<id>22545511</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187073</SEQ_DOCUMENTO>
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		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;29</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002445/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>153 &#45; Defesa Terrestre</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0042 &#45; SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL</CNO_PROGRAMA>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901137000 &#45; GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO&#45;APOIO ADMINISTRATIVO&#45; CEDIDO</NOM_PESSOA>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; MDE&#45; SECRETARIA DE EDUCACAO &#45; APOIO ADMIN (BES)&#45;ESTATUTARIO CEDIDO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>615.56</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_DOCUMENTO>187068</SEQ_DOCUMENTO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901147000 &#45; LICENCA&#45;PREMIO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>254000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>254000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL CRECHE&#45; PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO&#45; ESTATUTÁRIO</NOM_PESSOA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.050 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901131000 &#45; GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>254000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL CRECHE&#45; DEMAIS PROFISSIONAIS ESTATUTÁRIOS</NOM_PESSOA>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; FUNDEB 40 &#45;EDUCACAO INFANTIL CRECHE DEMAIS SECRET&#45;ESTATUTARIO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>198.41</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002445/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.050 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.050 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901137000 &#45; GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187041</SEQ_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901131000 &#45; GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL&#45; DEMAIS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO ESTATUTÁRIO</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; FUNDEB 40&#45; ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS PROFISSIONAIS&#45;ESTATUTARIO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>139.24</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; FUNDEB 40&#45; ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS PROFISSIONAIS&#45;ESTATUTARIO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; MDE&#45; SECRETARIA DE EDUCACAO &#45; APOIO ADMINISTRATIVO&#45;COMISSIONADO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187036</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;29</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002445/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.152 &#45; MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, AGENTES DE TRÂNSITO E GUARDA VIDAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<SEQ_DOCUMENTO>187027</SEQ_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;29</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002445/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
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		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.050 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909400000 &#45; INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31909498000 &#45; INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA &#45; TRAB. ATIVO CIVIL (I</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL CRECHE&#45; DEMAIS PROFISSIONAIS CONTRATADOS</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATO&#45; EDUCACAO INFANTIL CRECHE DEMAIS PROFISSI&#45;CONTRATADO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>336.47</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.050 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.162 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901600000 &#45; OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901699000 &#45; OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO&#45; SECRETARIA DE TRANSPORTE&#45; COMISSIONADOS</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; SECRETARIA DE TRANSPORTE&#45;COMISSIONADO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>410.18</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.162 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901137000 &#45; GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO&#45; SECRETARIA DE TRANSPORTE&#45; ESTATUTÁRIO</NOM_PESSOA>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.156 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.156 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901133000 &#45; GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES</CNO_PLANO_CONTA>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.156 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;29</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002445/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_FUNCAO>06 &#45; Segurança Pública</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>153 &#45; Defesa Terrestre</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0042 &#45; SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.152 &#45; MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, AGENTES DE TRÂNSITO E GUARDA VIDAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901133000 &#45; GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.152 &#45; MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, AGENTES DE TRÂNSITO E GUARDA VIDAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.149 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901133000 &#45; GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.149 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.149 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901137000 &#45; GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_PLANO_CONTA>31901101000 &#45; VENCIMENTOS E SALARIOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.144 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER&#45;COMISSIONADO</NOM_PESSOA>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;29</DAT_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002445/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>31901101000 &#45; VENCIMENTOS E SALARIOS</CNO_PLANO_CONTA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901101000 &#45; VENCIMENTOS E SALARIOS</CNO_PLANO_CONTA>
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		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGRICULTURA AGROPECUARIA ABASTECIMENTO E PESCA&#45;ESTATUTARIO</NOM_PESSOA>
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		<VLR_DOCUMENTO>15139.04</VLR_DOCUMENTO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186968</SEQ_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;29</DAT_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.180 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>31901101000 &#45; VENCIMENTOS E SALARIOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.131 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901131000 &#45; GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS&#45;CEDIDO</NOM_PESSOA>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186963</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.131 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901110000 &#45; ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</CNO_PLANO_CONTA>
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		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS&#45;ESTATUTARIO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>67664.87</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.121 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.121 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901101000 &#45; VENCIMENTOS E SALARIOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31900400000 &#45; CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31900451000 &#45; ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL&#45; CONTRATAÇÕES</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; MANUT SERVICOS DA CASA DE PASSAGEM&#45;CONTRATADO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>472.01</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;29</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
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		<NRD_PROCESSO>0002445/2026</NRD_PROCESSO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.110 &#45; MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL &#45; CREAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL&#45; CREAS ESTATUTÁRIO</NOM_PESSOA>
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		<CNO_SUBFUNCAO>244 &#45; Assistência Comunitária</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0032 &#45; PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA </CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.103 &#45; MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL &#45; CRAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901113000 &#45; INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<VLR_DOCUMENTO>132.29</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
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		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.089 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901133000 &#45; GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002445/2026</NRD_PROCESSO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>31901133000 &#45; GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901101000 &#45; VENCIMENTOS E SALARIOS</CNO_PLANO_CONTA>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.025 &#45; CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901600000 &#45; OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.023 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>123 &#45; Administração Financeira</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.023 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901137000 &#45; GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;29</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002445/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901101000 &#45; VENCIMENTOS E SALARIOS</CNO_PLANO_CONTA>
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		<CNO_SUBFUNCAO>121 &#45; Planejamento e Orçamento</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.020 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLADES</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901101000 &#45; VENCIMENTOS E SALARIOS</CNO_PLANO_CONTA>
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		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO&#45;ESTATUTARIO</NOM_PESSOA>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>124 &#45; Controle Interno</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.019 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>124 &#45; Controle Interno</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.019 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_ORGAO>000003 &#45; PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>14 &#45; Direitos da Cidadania</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>422 &#45; Direitos Individuais, Coletivos e Difusos</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.017 &#45; MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901131000 &#45; GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO PROCON ESTATUTÁRIO</NOM_PESSOA>
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		<VLR_DOCUMENTO>183.84</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901137000 &#45; GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.002 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.002 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.002 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.002 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901137000 &#45; GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<NRD_PROCESSO>0002445/2026</NRD_PROCESSO>
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		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.081 &#45; MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.226 &#45; MANUTENÇÃO DO CAPS/CTT</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31900400000 &#45; CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31900414000 &#45; FERIAS &#45; ABONO CONSTITUCIONAL &#45; CONTRATO TEMP</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO&#45; SAÚDE MENTAL&#45; MAC&#45; CONTRATADOS</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a folha de pagamento FERIAS &#45; ABONO CONSTITUCIONAL &#45; CONTRATO TEMP do mês JANEIRO, 2026 da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2069.30</VLR_DOCUMENTO>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
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		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
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		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186825</SEQ_DOCUMENTO>
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		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>305 &#45; Vigilância Epidemiológica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0030 &#45; IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.081 &#45; MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901142000 &#45; FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<SEQ_DOCUMENTO>186816</SEQ_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;29</DAT_DOCUMENTO>
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		<NRD_PROCESSO>0002444/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>301 &#45; Atenção Básica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0027 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.065 &#45; MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA &#45; PSF</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31900400000 &#45; CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31900414000 &#45; FERIAS &#45; ABONO CONSTITUCIONAL &#45; CONTRATO TEMP</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO PSF&#45; CONTRATAÇÕES</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a folha de pagamento FERIAS &#45; ABONO CONSTITUCIONAL &#45; CONTRATO TEMP do mês JANEIRO, 2026 da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</HST_DOCUMENTO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186797</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901133000 &#45; GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>305 &#45; Vigilância Epidemiológica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0030 &#45; IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.081 &#45; MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901137000 &#45; GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO&#45; VIGILÂNCIA DO TRABALHADOR&#45; ESTATUTÁRIOS</NOM_PESSOA>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a folha de pagamento GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO do mês JANEIRO, 2026 da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>261.02</VLR_DOCUMENTO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186787</SEQ_DOCUMENTO>
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		<NRD_DOCUMENTO>0000307/2026</NRD_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>305 &#45; Vigilância Epidemiológica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0030 &#45; IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.081 &#45; MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901133000 &#45; GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO&#45; VIGILÂNCIA DO TRABALHADOR&#45; ESTATUTÁRIOS</NOM_PESSOA>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.226 &#45; MANUTENÇÃO DO CAPS/CTT</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31900400000 &#45; CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31900401000 &#45; SALARIO CONTRATO TEMPORARIO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.226 &#45; MANUTENÇÃO DO CAPS/CTT</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.226 &#45; MANUTENÇÃO DO CAPS/CTT</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901133000 &#45; GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901110000 &#45; ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO&#45; SAÚDE MENTAL&#45; MAC&#45; ESTATUTÁRIOS</NOM_PESSOA>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a folha de pagamento ADICIONAL DE INSALUBRIDADE do mês JANEIRO, 2026 da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>336.47</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;29</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO&#45; CEEM&#45; MAC&#45; ESTATUTÁRIOS</NOM_PESSOA>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>301 &#45; Atenção Básica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0027 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.068 &#45; MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901137000 &#45; GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO DE SAÚDE&#45; CEDENTES</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a folha de pagamento GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO do mês JANEIRO, 2026 da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1031.69</VLR_DOCUMENTO>
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		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186773</SEQ_DOCUMENTO>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000293/2026</NRD_DOCUMENTO>
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		<NRD_PROCESSO>0002444/2026</NRD_PROCESSO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.080 &#45; MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DE PRODUTOS E SERVIÇOS  &#45; VISA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901133000 &#45; GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>305 &#45; Vigilância Epidemiológica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0030 &#45; IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.081 &#45; MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>305 &#45; Vigilância Epidemiológica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0030 &#45; IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.081 &#45; MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901147000 &#45; LICENCA&#45;PREMIO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA &#45; ESTATUTÁRIOS</NOM_PESSOA>
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		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a folha de pagamento LICENCA&#45;PREMIO do mês JANEIRO, 2026 da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2430.07</VLR_DOCUMENTO>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002444/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>305 &#45; Vigilância Epidemiológica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0030 &#45; IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901101000 &#45; VENCIMENTOS E SALARIOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a folha de pagamento GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO do mês JANEIRO, 2026 da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1882.95</VLR_DOCUMENTO>
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		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186750</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000270/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;29</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.068 &#45; MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>31901131000 &#45; GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.068 &#45; MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>301 &#45; Atenção Básica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0027 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.066 &#45; MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS &#45; PACS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901143000 &#45; 13. SALARIO&#45;</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160400000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE CO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAUDE AG COMUNITARIOS&#45;ESTATUTARIO PROCESSO SELETIVO PUBLICO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a folha de pagamento 13. SALARIO&#45; do mês JANEIRO, 2026 da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</HST_DOCUMENTO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
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		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.065 &#45; MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA &#45; PSF</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a folha de pagamento VENCIMENTOS E SALARIOS do mês JANEIRO, 2026 da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>31901101000 &#45; VENCIMENTOS E SALARIOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31900400000 &#45; CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31900401000 &#45; SALARIO CONTRATO TEMPORARIO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>163500000000 &#45; ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE &#45; LEI Nº 12.858/2013</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE &#45; CONTRATAÇÕES</NOM_PESSOA>
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		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901133000 &#45; GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a folha de pagamento GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES do mês JANEIRO, 2026 da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a folha de pagamento INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA &#45; TRAB. ATIVO CIVIL (I do mês JANEIRO, 2026 da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909400000 &#45; INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31909401000 &#45; INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CEEM&#45; CONTRATADOS</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a folha de pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL do mês JANEIRO, 2026 da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>420.59</VLR_DOCUMENTO>
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		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186708</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000228/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;29</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002444/2026</NRD_PROCESSO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002444/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31900400000 &#45; CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a folha de pagamento SALARIO CONTRATO TEMPORARIO do mês JANEIRO, 2026 da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</HST_DOCUMENTO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
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		<CNO_PROGRAMA>0030 &#45; IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.080 &#45; MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DE PRODUTOS E SERVIÇOS  &#45; VISA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_PROGRAMA>0030 &#45; IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.081 &#45; MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909400000 &#45; INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_PROGRAMA>0030 &#45; IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.081 &#45; MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909400000 &#45; INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31909401000 &#45; INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>31900451000 &#45; ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>305 &#45; Vigilância Epidemiológica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0030 &#45; IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.081 &#45; MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31900400000 &#45; CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31900401000 &#45; SALARIO CONTRATO TEMPORARIO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE ENDEMIAS&#45;CONTRATADO</NOM_PESSOA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186690</SEQ_DOCUMENTO>
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		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002444/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>301 &#45; Atenção Básica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0027 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.066 &#45; MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS &#45; PACS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31900400000 &#45; CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31900451000 &#45; ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO PSF&#45; CONTRATAÇÕES</NOM_PESSOA>
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		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002042/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>LABCLIN &#45; LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>09.551.827/0001&#45;68</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo de Credenciamento</NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;01&#45;21</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade por Credenciamento/Chamada P?blica</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>56 &#45; Lei Nº 14.133/2021, Credenciamento, Art.79, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a contratação de empresa fornecedora de Exames Laboratoriais de Análises Clínicas, conforme soliciado pela SEMUS.
&#45;&#45;  Credenciamento nº 001/2026  &#45;  Contrato nº 026/2026 &#45;&#45;
Proc. 2042/2026</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>100000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
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		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903950000 &#45; SERV.MEDICO&#45;HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>S &amp; E SERVICOS DE SAUDE LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>31.393.708/0002&#45;64</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo de Credenciamento</NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;01&#45;21</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;01&#45;21</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade por Credenciamento/Chamada P?blica</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>56 &#45; Lei Nº 14.133/2021, Credenciamento, Art.79, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a contratação de empresa fornecedora de Exames Laboratoriais de Análises Clínicas, conforme soliciado pela SEMUS.
&#45;&#45;  Credenciamento nº 001/2026  &#45;  Contrato nº 027/2026 &#45;&#45;
Proc. 2015/2026</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>100000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903950000 &#45; SERV.MEDICO&#45;HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>LG SAUDE LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>41.449.239/0001&#45;20</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo de Credenciamento</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;01&#45;20</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;01&#45;20</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade por Credenciamento/Chamada P?blica</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>56 &#45; Lei Nº 14.133/2021, Credenciamento, Art.79, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a contratação de empresa fornecedora de Exames Laboratoriais de Análises Clínicas, conforme soliciado pela SEMUS.
&#45;&#45;  Credenciamento nº 001/2026  &#45;  Contrato nº 023/2026 &#45;&#45;
Proc. 1790/2026</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>100000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186845</SEQ_DOCUMENTO>
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		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
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		<NRD_DOCUMENTO>0000380/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;29</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0001479/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000380/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000022 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>23 &#45; Comércio e Serviços</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>695 &#45; Turismo</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0039 &#45; DESENVOLVIMENTO CULTURAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.183 &#45; REALIZAÇÃO E APOIO À FESTAS E EVENTOS </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903922000 &#45; EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ROSA DE SARON PRODUCOES ARTISTICAS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>09.474.129/0001&#45;06</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000042/2026</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;01&#45;27</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;01&#45;27</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;06&#45;30</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>111 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso V</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a contratação de show artístico com a BANDA ROSA DE SARON para apresentação no dia 31/01/2026 no Porto da Barra do Itapemirim&#45;ES, como parte da programação FESTA DE N. SENHORA DOS NAVEGANTES, solicitado pela Secretaria de Turismo.
&#45;&#45;&#45; Inexigibilidade nº 020/2026  &#45;  Contrato nº 0042/2026 &#45;&#45;&#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>100000.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>22545769</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186796</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a ressarcimento de pessoal requisitado de outros Entes no MÊS 12/2025.( Priscilla
Santos Bravim Louzada)</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_PLANO_CONTA>31909296000 &#45; RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a ressarcimento de pessoal requisitado de outros Entes no MÊS 12/2025 ( MAGSON COSTA MACHADO).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31909296000 &#45; RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES</NOM_PESSOA>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.024 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186840</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000375/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;29</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000126/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000007 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.024 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903944000 &#45; SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</NOM_PESSOA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A</NOM_PESSOA>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.024 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33903947000 &#45; SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>34.028.316/0012&#45;66</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a despesas com serviços de postagens e correlatos, solicitado pela Secretaria de Administração.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>50000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.188 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES  DA SEMAG</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31909296000 &#45; RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS&#45;SEGER</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>07.162.270/0001&#45;48</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a Despesa com pessoal requisitado de outro ente no mês 12/2025 (Adriedson Brandão Leal), Secretaria de Agricultura.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>4612.21</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<id>22545275</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186837</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000373/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;29</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000043/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000373/2026</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>31909296000 &#45; RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.165.588/0001&#45;90</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a ressarcimento de pessoal requisitado de outros Entes no MÊS 12/2025 (VANESSA ZUQUI GUIMARÃES).</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31909296000 &#45; RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.165.588/0001&#45;90</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31909296000 &#45; RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a despesa com pessoal requisitado de outros Entes no mês12/2025( ANA CRISTINA LYRIO RANGEL)</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31909296000 &#45; RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.165.554/0004&#45;48</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a ressarcimento de despesa de pessoal requisitado de outro Ente no mês 12/2025(RENATA RIGONI FERREIRA ARANHA).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>11818.26</VLR_DOCUMENTO>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186671</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000357/2026</NRD_DOCUMENTO>
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		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2021</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0078841/2021</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000002 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>126 &#45; Tecnologia da Informação</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0004 &#45; MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.007 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904000000 &#45; SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO &#45; PESSOA JURÍDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904099000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TIC</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COM E SERV DE TELE LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>01.771.952/0001&#45;71</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2021</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000135/2021</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2021&#45;12&#45;10</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2021&#45;12&#45;10</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;10</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2021</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000041/2021</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a contratação de empresa para serviços de LINK DE INTERNET, contemplando suporte técnico, instalação, ativação e configuração de equipamentos, solicitado pela Secretaria de Governo.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 041/2021 &#45; Contrato nº 0135/2021 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 70196/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>27500.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>123 &#45; Administração Financeira</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>LIA SIMONATO TOSATO CARTORIO TAB NOTAS</NOM_PESSOA>
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		<CNO_FUNCAO>15 &#45; Urbanismo</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>451 &#45; Infra_estrutura Urbana</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0014 &#45; MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.093 &#45; PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, GALERIAS, MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE RUAS E AVENIDAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903054000 &#45; MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>LUCDAN COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO E MATERIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>08.773.745/0001&#45;03</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2024</ANO_CONTRATO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, solicitado pela Secretaria de Obras.
&#45;&#45;&#45; PE nº 008/2024  &#45;  ARP nº 171/2024 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 47516/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>43990.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
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		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000351/2026</NRD_DOCUMENTO>
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		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000012 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>15 &#45; Urbanismo</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>451 &#45; Infra_estrutura Urbana</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0014 &#45; MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.093 &#45; PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, GALERIAS, MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE RUAS E AVENIDAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903054000 &#45; MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>MARLIN CONSTRUTORA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>07.275.488/0001&#45;09</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2024</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000173/2024</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2024</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000008/2024</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de MEIO FIO LARG. 15X2X30CM., solicitado pela Secretaria de Obras.
&#45;&#45;&#45; PE nº 008/2024  &#45;  ARP nº 173/2024 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 46433/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>12985.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
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	<RECORD>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186651</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
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		<NRD_DOCUMENTO>0000340/2026</NRD_DOCUMENTO>
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		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2023</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0048245/2023</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000340/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000012 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>15 &#45; Urbanismo</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>451 &#45; Infra_estrutura Urbana</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0014 &#45; MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.093 &#45; PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, GALERIAS, MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE RUAS E AVENIDAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903054000 &#45; MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>AGRIZZI&#45;INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTE&#45;BLOCO LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>36.308.013/0001&#45;70</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2024</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000167/2024</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2024</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000008/2024</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de CIMENTO CP III, solicitado pela Secretaria de Obras.
&#45;&#45;&#45; PE nº 008/2024  &#45;  ARP nº 167/2024 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 1005/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>3180.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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	<RECORD>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186663</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000199/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;28</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2024</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0043284/2024</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000199/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
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		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>303 &#45; Suporte Profilático e Terapêutico</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0029 &#45; ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.079 &#45; MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903200000 &#45; MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903202000 &#45; MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>162100000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>10.586.940/0001&#45;68</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000008/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2024</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000025F/2024</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição do medicamento HIDRALAZINA CLORIDRATO 50MG., solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 025/2024  &#45;  ARP nº 008/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 842/2026 &#45;
</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>96.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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	<RECORD>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186660</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000349/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;28</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0033029/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000349/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>244 &#45; Assistência Comunitária</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0032 &#45; PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA </CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.103 &#45; MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL &#45; CRAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>166100000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PRIME COMERCIO &amp; LOGISTICA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>61.578.120/0001&#45;65</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000040/2026</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;01&#45;26</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;01&#45;26</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;06&#45;30</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000037/2025</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de BANANA PRATA, MAÇÃ NACIONAL, MELÃO, BATATA INGLESA, CEBOLA BRANCA, CENOURA, ETC..., solicitado pela Secretaria de Assistência Social.
&#45;&#45;&#45; PE nº 037/2025  &#45;  ARP nº 088/2025  &#45;  Cont4rato nº 0040/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 1428/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>4733.45</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>22545813</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186659</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000348/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;28</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0033029/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000348/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>244 &#45; Assistência Comunitária</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0032 &#45; PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA </CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.110 &#45; MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL &#45; CREAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>166100000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PRIME COMERCIO &amp; LOGISTICA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>61.578.120/0001&#45;65</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de ACELGA, REPOLHO VERDE, BANANA PRATA, MAÇÃ NACIONAL, MELÃO, ABOBRINHA, BATATA INGLESA, BETERRABA, CEBOLA BRANCA, CENOURA, ETC..., solicitado pela Secretaria de Assistência Social.
&#45;&#45;&#45; PE nº 037/2025  &#45;  ARP nº 088/2025  &#45;  Cont4rato nº 0040/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 1428/2026.</HST_DOCUMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de BANANA PRATA, MAÇÃ NACIONAL, MELÃO VERDE, MELÃO,  ABOBRINHA,CEBOLA BRANCA, CENOURA, ETC..., solicitado pela Secretaria de Assistência Social.
&#45;&#45;&#45; PE nº 037/2025  &#45;  ARP nº 088/2025  &#45;  Cont4rato nº 0040/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 1428/2026.</HST_DOCUMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de ACELGA, REPOLHO VERDE, BANANA PRATA, MAÇÃ NACIONAL, MELÃO VERDE, ABOBRINHA, BATATA INGLESA, BETERRABA, CEBOLA BRANCA, CENOURA, ETC..., solicitado pela Secretaria de Assistência Social.
&#45;&#45;&#45; PE nº 037/2025  &#45;  ARP nº 088/2025  &#45;  Cont4rato nº 0040/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 1428/2026.</HST_DOCUMENTO>
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&#45;&#45;&#45; PE nº 037/2025  &#45;  ARP nº 085/2025  &#45;  Cont4rato nº 0037/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 0037/2026.</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>244 &#45; Assistência Comunitária</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0032 &#45; PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA </CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.110 &#45; MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL &#45; CREAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>166100000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>DISTRIBUIDORA CENTRO SUL LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>06.190.976/0001&#45;50</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000037/2026</NRD_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;01&#45;26</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;06&#45;30</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000037/2025</NRD_LICITACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de MAMÃO PAPAYA, solicitado pela Secretaria de Assistência Social.
&#45;&#45;&#45; PE nº 037/2025  &#45;  ARP nº 085/2025  &#45;  Cont4rato nº 0037/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 0037/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>523.50</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>241 &#45; ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0032 &#45; PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA </CNO_PROGRAMA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>166100000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>06.190.976/0001&#45;50</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;01&#45;26</DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de MAMÃO PAPAYA, solicitado pela Secretaria de Assistência Social.
&#45;&#45;&#45; PE nº 037/2025  &#45;  ARP nº 085/2025  &#45;  Cont4rato nº 0037/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 0037/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>261.75</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>243 &#45; ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0034 &#45; PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL &#45; PSE DE ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.099 &#45; MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE&#45;PAC I&#45;CASA DE PASSAGEM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>166100000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>DISTRIBUIDORA CENTRO SUL LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>06.190.976/0001&#45;50</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000037/2026</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;01&#45;26</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;01&#45;26</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;06&#45;30</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000037/2025</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de MAMÃO PAPAYA, solicitado pela Secretaria de Assistência Social.
&#45;&#45;&#45; PE nº 037/2025  &#45;  ARP nº 085/2025  &#45;  Contrato nº 0037/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 1432/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>349.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>123 &#45; Administração Financeira</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.023 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903500000 &#45; SERVICOS DE CONSULTORIA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903501000 &#45; ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>CMS &#45; CONSULTORIA E SERVIÇOS S/S LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>04.891.382/0001&#45;41</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2022</ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2022&#45;06&#45;28</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2022&#45;06&#45;28</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;07&#45;10</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>52 &#45; ARTIGO 25 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a contratação de empresa para seerviços de CONSULTORIA NA ÁREA DE ANÁLISE, LEVANTAMENTO E REVISÃO NOS DADOS CONSTANTES DAS DECLARAÇÕES DE OPERAÇÕES TRIBUTÁVEIS &#45; DOT, solicitado pela Secretaria de Finanças.
&#45;&#45;&#45; Inexigibilidade nº 085/2022 &#45; Contrato nº 0209/2022 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 64613/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>100000.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186661</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000350/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;28</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002786/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000350/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>LUIZ CARLOS FERREIRA LIMA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>005.356.417&#45;02</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a GUARAPARI&#45;ES no dia 29/01/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Educação.
OBJETIVO DA VIAGEM: BUSCAR OS TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE FORAM EM UM EVENTO (JORNADA DO REGIME DE COLABORAÇÃO)</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>100.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186670</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;28</DAT_DOCUMENTO>
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		<NRD_PROCESSO>0000802/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
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		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000024 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.188 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES  DA SEMAG</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31909296000 &#45; RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>02.254.666/0001&#45;00</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a ressarcimento de despesa de pessoal requisitado de outro Ente no mês 12/2025. ( DOUGLAS MARQUES BRANDÃO)</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31909296000 &#45; RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>12.157.728/0001&#45;00</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a ressarcimento de despesas de pessoal requisitado de outro Ente no mês 12/2025 ( RAQUEL GALANTE FREIRE).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>9979.64</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
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		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33904603000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO&#45; MANUTENÇÃO DA CASA ROSA&#45; MAC&#45;CONTRATADOS</NOM_PESSOA>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
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		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186564</SEQ_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;27</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904603000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO&#45; MANUTENÇÃO DA FISIOTERAPIA&#45; MAC&#45; ESTATUTÁRIOS</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a folha de pagamento AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; SAÚDE do mês JANEIRO, 2026 da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>6000.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186563</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000195/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;27</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>2442/2026/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000195/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>305 &#45; Vigilância Epidemiológica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0030 &#45; IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.083 &#45; MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904603000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO&#45; VIGILÂNCIA DO TRABALHADOR&#45; ESTATUTÁRIOS</NOM_PESSOA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904603000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO&#45; CEEM&#45; MAC&#45; ESTATUTÁRIOS</NOM_PESSOA>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a folha de pagamento AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; SAÚDE do mês JANEIRO, 2026 da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>18000.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186558</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000190/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;27</DAT_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904603000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
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		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<SEQ_DOCUMENTO>186549</SEQ_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;27</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>2442/2026/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904603000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904603000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
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		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a folha de pagamento AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; SAÚDE do mês JANEIRO, 2026 da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904603000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE&#45;COMISSIONADO</NOM_PESSOA>
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		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33904603000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE FISIOTERAPIA&#45; CONTRATADOS</NOM_PESSOA>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186535</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000167/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;27</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>2442/2026/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.083 &#45; MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
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		<CNO_PROGRAMA>0027 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.066 &#45; MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS &#45; PACS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904603000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO&#45; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE&#45; AGENTES COMUNITÁRIOS&#45; CONTRATADOS</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a folha de pagamento AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; SAÚDE do mês JANEIRO, 2026 da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>38000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186530</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>301 &#45; Atenção Básica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0027 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.065 &#45; MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA &#45; PSF</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33904603000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a folha de pagamento AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; SAÚDE do mês JANEIRO, 2026 da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</HST_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>2442/2026/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33904603000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE &#45; CONTRATAÇÕES</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a folha de pagamento AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; SAÚDE do mês JANEIRO, 2026 da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>37766.49</VLR_DOCUMENTO>
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		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>123 &#45; Administração Financeira</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.023 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903949000 &#45; SERVICOS DE PROC. DE DADOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SERPRO &#45; REGIONAL BRASILIA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>33.683.111/0001&#45;07</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2025&#45;12&#45;29</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2025&#45;12&#45;29</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2030&#45;12&#45;29</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a contratação de empresa para consultas de dados dos sistemas CPF e CNPJ, solicitado pela Secretaria de Finanças.
&#45;&#45;&#45; Inexigibilidade 065/2025  &#45;  Contrato nº 210/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 66094/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>8544.72</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186527</SEQ_DOCUMENTO>
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		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000254/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;27</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2024</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0052411/2024</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.050 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903021000 &#45; MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>155000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ALINE ALVES DA SILVA COSTA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>47.940.206/0001&#45;65</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000054/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000006/2025</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a aquisição de LENÇO UMEDECIDO, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 006/2025  &#45;  ARP nº 054/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 1577/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>15382.56</VLR_DOCUMENTO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186521</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000248/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;27</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2024</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0052411/2024</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000248/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.050 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903021000 &#45; MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>155000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>KENNEDY ALIMENTOS LTDA</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de SABONETE LÍQUIDO INFANTIL COM GLICERINA, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 006/2025  &#45;  ARP nº 058/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 1576/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de ESCOVA DENTAL INFANTIL, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 006/2025  &#45;  ARP nº 060/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 1383/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.050 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903021000 &#45; MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>155000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SANTOS COMERCIO VAREJISTA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>53.241.582/0001&#45;64</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de ESCOVA DENTAL e SABONETE LÍQUIDO INFANTIL, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 006/2025  &#45;  ARP nº 060/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 1383/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>15324.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.219 &#45; MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>40000000000 &#45; DESPESAS DE CAPITAL</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>44000000000 &#45; INVESTIMENTOS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>44900000000 &#45; Aplicações Diretas</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_PLANO_CONTA>44905221000 &#45; MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>154200300000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT &#45; 30%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>DAIANE TAIS VALIM</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>49.164.576/0001&#45;83</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição de MOTOCOMPRESSOR DE AR e MOTOSSERA A GASOLINA 2T, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 010/2025  &#45;  ARP nº 028/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 2348/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1290.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186662</SEQ_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;27</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2022</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903004000 &#45; GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>260000000001 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>TECNOCRYO GASES LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>05.198.469/0001&#45;09</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000224FMS/2023</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;05&#45;10</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;05&#45;10</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;05&#45;10</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2022</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000067F/2022</NRD_LICITACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a contratação de empresa para RECARGA DE OXIGENIO e DE AR COMPRIMIDOMEDICINAL, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; PP nº 067/2022  &#45;  ARP nº 027/2023  &#45;  Contrato nº 0224/2023 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 70199/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>49861.29</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<id>22545832</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
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&#45;&#45;&#45; Concorrência nº 001/2023  &#45;  Contrato nº 0227/2023 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 587/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.029 &#45; CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>40000000000 &#45; DESPESAS DE CAPITAL</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a contratação de empresa para executar obras com FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PARA CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NAGIB MELEIP, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; Concorrência nº 001/2023  &#45;  Contrato nº 0227/2023 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 587/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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&#45;&#45;&#45; Concorrência nº 001/2023  &#45;  Contrato nº 0227/2023 &#45;&#45;&#45;
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.031 &#45; ALIMENTAÇÃO, CESTA NATALINA E TRANSPORTE DO SERVIDOR </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATO &#45; ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO TRABALHO&#45;CONTRATADO ( &#45; AUXILIO ALIMENTACAO.).</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000339/2026</NRD_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>331 &#45; Proteção e Benefícios ao Trabalhador</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>331 &#45; Proteção e Benefícios ao Trabalhador</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<NRD_PROCESSO>0002443/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.219 &#45; MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL DEMAIS PROFISIONAIS PROETI&#45; ESTATUTÁRIOS </NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; PROETI &#45; EFETIVOS DEMAIS PROFISSIONAIS&#45;ESTATUTARIO ( &#45; AUXILIO ALIMENTACAO.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.219 &#45; MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>331 &#45; Proteção e Benefícios ao Trabalhador</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
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		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS &#45;ESTATUTÁRIOS</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E INTERIOR&#45;ESTATUTARIO ( &#45; AUXILIO ALIMENTACAO.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>9000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<id>22545910</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186641</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000330/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;27</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002443/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.031 &#45; ALIMENTAÇÃO, CESTA NATALINA E TRANSPORTE DO SERVIDOR </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA TURISMO, CULTURA E PATRIMONIO HISTORICO&#45;ESTATUTARIO</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; SECRETARIA DE CULTURA E PATRIMONIO HISTORICO&#45;ESTATUTARIO ( &#45; AUXILIO ALIMENTACAO.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL CRECHE&#45; DEMAIS PROFISSIONAIS CONTRATADOS</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATADOS&#45; EDUC INF CRECHE DEMAIS PROFISSIO &#45; BB&#45;CONTRATADO ( &#45; AUXILIO ALIMENTACAO.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>7532.58</VLR_DOCUMENTO>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
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		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186636</SEQ_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>331 &#45; Proteção e Benefícios ao Trabalhador</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.031 &#45; ALIMENTAÇÃO, CESTA NATALINA E TRANSPORTE DO SERVIDOR </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; SALA DO EMPREENDEDOR&#45;ESTATUTARIO ( &#45; AUXILIO ALIMENTACAO.).</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000321/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;27</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002443/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000321/2026</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000007 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>331 &#45; Proteção e Benefícios ao Trabalhador</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
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		<CNO_PROGRAMA>0022 &#45; EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.054 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; FUNDEB 60&#45; EJA MAGISTERIO&#45;ESTATUTARIO ( &#45; AUXILIO ALIMENTACAO.).</HST_DOCUMENTO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186627</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000316/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;27</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002443/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; FUNDEB 40&#45; EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOL DEMAIS PROF&#45;ESTATUTARIO ( &#45; AUXILIO ALIMENTACAO.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.050 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; FUNDEB 40&#45; ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS PROFISSIONAIS&#45;ESTATUTARIO ( &#45; AUXILIO ALIMENTACAO.).</HST_DOCUMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; MDE&#45; SECRETARIA DE EDUCACAO &#45; APOIO ADMINISTRATIVO&#45;ESTATUTARIO CEDIDO ( &#45; AUXILIO ALIMENTACAO.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.031 &#45; ALIMENTAÇÃO, CESTA NATALINA E TRANSPORTE DO SERVIDOR </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.051 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; PRÉ ESCOLA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA&#45; PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS</NOM_PESSOA>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL CRECHE&#45; PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO&#45; CONTRATADOS</NOM_PESSOA>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL CRECHE&#45; DEMAIS PROFISSIONAIS CONTRATADOS</NOM_PESSOA>
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		<VLR_DOCUMENTO>499.95</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002443/2026</NRD_PROCESSO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;27</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002443/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO&#45;ESTATUTARIO CEDIDO ( &#45; AUXILIO ALIMENTACAO.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<id>22545864</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<NRD_DOCUMENTO>0000284/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;27</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002443/2026</NRD_PROCESSO>
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		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; MANUT SERVICOS DA CASA DE PASSAGEM&#45;CONTRATADO ( &#45; AUXILIO ALIMENTACAO.).</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; CONSELHO TUTELAR&#45;ELEITO ( &#45; AUXILIO ALIMENTACAO.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>331 &#45; Proteção e Benefícios ao Trabalhador</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.031 &#45; ALIMENTAÇÃO, CESTA NATALINA E TRANSPORTE DO SERVIDOR </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL&#45; CONTRATAÇÕES</NOM_PESSOA>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, HABIT E TRABALHO&#45;CONTRATADO ( &#45; AUXILIO ALIMENTACAO.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186581</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000270/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;27</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002443/2026</NRD_PROCESSO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>331 &#45; Proteção e Benefícios ao Trabalhador</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.031 &#45; ALIMENTAÇÃO, CESTA NATALINA E TRANSPORTE DO SERVIDOR </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO&#45; COMISSIONADO</NOM_PESSOA>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; SECRETARIA DE GOVERNO&#45;COMISSIONADO ( &#45; AUXILIO ALIMENTACAO.).</HST_DOCUMENTO>
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		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000007 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>331 &#45; Proteção e Benefícios ao Trabalhador</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.031 &#45; ALIMENTAÇÃO, CESTA NATALINA E TRANSPORTE DO SERVIDOR </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO&#45; ESTATUTÁRIO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; SECRETARIA DE GOVERNO&#45;ESTATUTARIO ( &#45; AUXILIO ALIMENTACAO.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>9000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000160/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ELIELDO XAVIER CRUZ</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>883.958.807&#45;82</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
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		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a quatro diárias sem pernoite para viagens a CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM&#45;ES nos dias 03, 09, 19 e 23/02/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Saúde. 
OBJETIVO DA VIAGEM: comparecer no laboratório do Vigiágua para entrega de amostras de água coletadas no município.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>600.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186511</SEQ_DOCUMENTO>
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		<NRD_DOCUMENTO>0000157/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;26</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2024</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0043284/2024</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000157/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
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		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>303 &#45; Suporte Profilático e Terapêutico</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0029 &#45; ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.078 &#45; AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DE ATENÇÃO BÁSICA, EXCEPCIONAIS E CORRELATOS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903200000 &#45; MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903205000 &#45; MERCADORIAS PARA DOAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>09.182.725/0001&#45;12</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2024</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000025F/2024</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição do medicamento SUXAMETONIO 10 MG/ML, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; PE nº 025/2024  &#45;  ARP nº 002/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 806/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>3550.50</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<id>22545960</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186510</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000156/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;26</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2024</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0043284/2024</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000156/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>303 &#45; Suporte Profilático e Terapêutico</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0029 &#45; ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.078 &#45; AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DE ATENÇÃO BÁSICA, EXCEPCIONAIS E CORRELATOS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903200000 &#45; MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903205000 &#45; MERCADORIAS PARA DOAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>TIDIMAR COM DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>25.296.849/0001&#45;85</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2024</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000025F/2024</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição do medicamento IPERIDENO LACTATO 5 MG/ML, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; PE nº 025/2024  &#45;  ARP nº 010/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 1715/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2694.50</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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	<RECORD>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186513</SEQ_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ADALZIRA FERREIRA PEREIRA </NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>101.004.307&#45;24</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a quatro diárias sem pernoite para viagens a CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM&#45;ES nos dias 03, 09, 19 e 23/02/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Saúde. 
OBJETIVO DA VIAGEM: comparecer no laboratório do Vigiágua para entrega de amostras de água coletadas no município.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>600.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000852/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>303 &#45; Suporte Profilático e Terapêutico</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0029 &#45; ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.079 &#45; MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903200000 &#45; MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903202000 &#45; MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>CONQUISTA DIST DE MEDICAM E PROD HOSPITALARES LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>12.418.191/0001&#45;95</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0001371/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>SERP – Participação no Sistema Estadual de Registro de Preços (Não Carona)</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição do medicamento FLUCONAZOL 150 MG, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 630/2025 (NEGEP/PERP)  &#45;  ARP nº 1371/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 852/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>820.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186518</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>00TP2PZ/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PATRICIA SILVA DOS SANTOS PIMENTA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>087.489.637&#45;12</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a sete diárias com pernoite para viagens a CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM&#45;ES nos dias 24, 28/01, 01, 05, 09, 13 e 17/02/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Assistência Social.
OBJETIVO DA VIAGEM: Acompanhar duas crianças acolhidas pela Casa de Passagem que estão internadas no Hospital Infantil São Francisco de Assis – HIFA.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1750.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186514</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;23</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>00L5TDG/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000012 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.131 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ANDREIA BRUM VIEIRA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>104.255.837&#45;08</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a VITÓRIA&#45;ES no dia 21/01/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Obras.
OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da reunião para tratar sobre a dragagem da foz do Rio Itapemirim.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>150.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<id>22545969</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
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		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186517</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000244/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;23</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>009TM9H/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>DANIELLY LEITE COSTA LAIBER</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a sete diárias com pernoite para viagens a CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM&#45;ES nos dias 25, 29/01, 02, 06, 10, 14 e 18/02/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Assistência Social.
OBJETIVO DA VIAGEM: Acompanhar duas crianças acolhidas pela Casa de Passagem que estão internadas no Hospital Infantil São Francisco de Assis – HIFA.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1750.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>REJANE PEREIRA AMBRÓSIO DOS SANTOD</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>005.475.846&#45;79</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a seis diárias com pernoite para viagens a CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM&#45;ES nos dias 30/01, 03, 07, 11, 15 e 19/02/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Assistência Social.
OBJETIVO DA VIAGEM: Acompanhar duas crianças acolhidas pela Casa de Passagem que estão internadas no Hospital Infantil São Francisco de Assis – HIFA.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1500.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ROSA VIANNA MARCHIORI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>031.185.157&#45;67</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a sete diárias com pernoite para viagens a CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM&#45;ES nos dias 27, 31/01, 04, 08, 12, 16 e 20/02/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Assistência Social.
OBJETIVO DA VIAGEM: Acompanhar duas crianças acolhidas pela Casa de Passagem que estão internadas no Hospital Infantil São Francisco de Assis – HIFA.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1750.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>301 &#45; Atenção Básica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0027 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.068 &#45; MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903905000 &#45; SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ODONTO BITTI ASSISTENCIA TECNICA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>12.097.118/0001&#45;69</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000006FMS/2026</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;01&#45;09</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;01&#45;09</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;01&#45;09</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000043F/2025</NRD_LICITACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a contratação de empresa para serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS., solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; PE nº 043/2025  &#45;  Contrato nº 0006/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 43962/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>84900.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186499</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000145/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;23</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2024</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0043284/2024</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000145/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>303 &#45; Suporte Profilático e Terapêutico</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0029 &#45; ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.078 &#45; AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DE ATENÇÃO BÁSICA, EXCEPCIONAIS E CORRELATOS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903200000 &#45; MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903202000 &#45; MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>HOSPIDROGAS COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>35.997.345/0001&#45;46</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000006/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2024</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000025F/2024</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição de TIRAS REATIVAS PARA GLICEMIA CAPILAR, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; PE nº 028/2025  &#45;  ARP nº 044/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 507/2025.
</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>19400.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000239/2026</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000012 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>15 &#45; Urbanismo</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>451 &#45; Infra_estrutura Urbana</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0014 &#45; MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.093 &#45; PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, GALERIAS, MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE RUAS E AVENIDAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903912000 &#45; LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>THOMPSON E DUARTE ENGENHARIA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>36.758.622/0001&#45;20</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000084/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2025&#45;05&#45;14</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2025&#45;05&#45;14</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;09&#45;14</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Adesão a Registro de Preços</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a LOCAÇÃO DE CARREGADEIRA DE PNEUS, CAMINHÃO BASCULANTE, MOTONIVELADORA, VÁCUO SEWER JET, CAMINHÃO TANQUE, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA e RETROESCAVADEIRA DE PNEUS, solicitado pela Secretaria de Obras.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 90001/2025  &#45;  ARP nº 001/2025  &#45;  ID CIDADES/TCEES Nº 2025.500E0600015.02.0001  &#45;       Contrato nº 0084/2025.
&#45; Proc. nº 702/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1296922.62</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>303 &#45; Suporte Profilático e Terapêutico</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0029 &#45; ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.079 &#45; MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903021000 &#45; MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>HOSPIDROGAS COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>35.997.345/0001&#45;46</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000113/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<NRD_LICITACAO>0000021F/2025</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição de FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA ADULTO G, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; PE nº 021/2025  &#45;  ARP nº 113/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 1722/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>60120.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>303 &#45; Suporte Profilático e Terapêutico</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0029 &#45; ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.079 &#45; MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903200000 &#45; MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903202000 &#45; MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>162100000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ATONS DO BRASIL DIST DE PROD HOSPITALAR</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>09.192.829/0001&#45;08</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>SERP – Participação no Sistema Estadual de Registro de Preços (Não Carona)</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição do medicamento ISOSSORBIDA 25 MG., solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 458/2025 (NEGEP&#45;PERP)  &#45;  ARP nº 1048/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 870/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>3560.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186505</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000151/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;23</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000848/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000151/2026</NRD_EMPENHO>
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		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>303 &#45; Suporte Profilático e Terapêutico</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0029 &#45; ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.079 &#45; MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903200000 &#45; MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903202000 &#45; MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>162100000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>23.864.942/0001&#45;13</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0001037/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>SERP – Participação no Sistema Estadual de Registro de Preços (Não Carona)</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição do medicamento ESPIRONOLACTONA 25 MG., solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 482/2025 (NEGEP&#45;PERP)  &#45;  ARP nº 10372025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 848/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição do medicamento AZITROMICINA 40MG/ML, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 595/2025 (NEGEP&#45;SERP)  &#45;  ARP nº 1281/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 814/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PROGRAMA>0029 &#45; ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.079 &#45; MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PRATI DONADUZZI &amp; CIA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>73.856.593/0001&#45;66</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>SERP – Participação no Sistema Estadual de Registro de Preços (Não Carona)</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição do medicamento ALBENDAZOL 400 MG., solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 604/2025 (NEGEP&#45;SERP)  &#45;  ARP nº 1266/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 776/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>303 &#45; Suporte Profilático e Terapêutico</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0029 &#45; ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.079 &#45; MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903200000 &#45; MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903202000 &#45; MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>162100000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA</NOM_PESSOA>
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		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição do medicamento CARBONATO DE LITIO 300 MG., solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 596/2025 (NEGEP&#45;PERP)  &#45;  ARP nº 1223/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 660/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>14616.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
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		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000655/2026</NRD_PROCESSO>
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		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>303 &#45; Suporte Profilático e Terapêutico</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0029 &#45; ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.079 &#45; MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903200000 &#45; MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903202000 &#45; MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>162100000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>44.734.671/0022&#45;86</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>SERP – Participação no Sistema Estadual de Registro de Preços (Não Carona)</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição do medicamento HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML., solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 522/2025 (NEGEP&#45;SERP)  &#45;  ARP nº 1212/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 655/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1130.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<id>22545973</id>
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		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186501</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>303 &#45; Suporte Profilático e Terapêutico</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0029 &#45; ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.079 &#45; MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903200000 &#45; MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903202000 &#45; MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>162100000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>J R G DISTRIBUID DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>04.380.569/0001&#45;80</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>SERP – Participação no Sistema Estadual de Registro de Preços (Não Carona)</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição do medicamento ANLODIPINI BESILATO 10 MG., solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 462/2025 (NEGEP&#45;SERPRO)  &#45;  ARP nº 1087/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 479/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2025.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186500</SEQ_DOCUMENTO>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000146/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;23</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000454/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>303 &#45; Suporte Profilático e Terapêutico</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0029 &#45; ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.079 &#45; MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903200000 &#45; MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903202000 &#45; MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>162100000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>17.159.229/0001&#45;76</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0001086/2025</NRD_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>SERP – Participação no Sistema Estadual de Registro de Preços (Não Carona)</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição do medicamento AMOXICILINA 500 MG., solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 462/2025 (NEGEP/PERP)  &#45;  ARP nº 006 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 454/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>4110.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;23</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000129/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000022 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>23 &#45; Comércio e Serviços</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>695 &#45; Turismo</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0039 &#45; DESENVOLVIMENTO CULTURAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.183 &#45; REALIZAÇÃO E APOIO À FESTAS E EVENTOS </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903922000 &#45; EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>TALAVERA PRODUCOES LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>46.348.529/0001&#45;00</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000025/2026</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;01&#45;21</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;01&#45;21</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;06&#45;30</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>101 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso II</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a contratação de show artístico com o CANTOR MATHEUS EMIS (Trio Elétrico) para apresentação no dia 24/01/2026 na Praça Central, como parte da programação VERÃO/2026, solicitado pela Secretaria de Turismo.
&#45;&#45;&#45; Inexigibilidade nº 015/2026  &#45;  Contrato nº 0025/2026 &#45;&#45;&#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>30000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186456</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000115/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;22</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0068483/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000115/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0027 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.073 &#45; PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>40000000000 &#45; DESPESAS DE CAPITAL</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>44000000000 &#45; INVESTIMENTOS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>44710000000 &#45; Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>44717000000 &#45; RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>44717099000 &#45; OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO EXPANDIDA SUL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>03.657.784/0001&#45;13</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Rateio de Consórcio Público</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000012RAT/2026</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;01&#45;12</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;01&#45;12</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2026</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000001F/2026</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>135 &#45; Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso XI</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a GESTÃO ASSOCIADA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA TVSPS – TABELA DE VALORES E SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE SAÚDE para o exercicio de 2026. Conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde
&#45; Dispensa nº 001/2026  &#45;  Contrato de Rateio nº 0011/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>19740.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
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		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186455</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000114/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;22</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0068483/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000114/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0027 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.073 &#45; PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a GESTÃO ASSOCIADA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA TVSPS – TABELA DE VALORES E SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE SAÚDE para o exercicio de 2026. Conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde
&#45; Dispensa nº 001/2026  &#45;  Contrato de Rateio nº 0011/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PROGRAMA>0027 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.073 &#45; PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31710000000 &#45; Transferências a Consórcios Públicos Contrato de Rateio</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31717000000 &#45; RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31717099000 &#45; OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NOM_CONTRATO_TIPO>Rateio de Consórcio Público</NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NRD_CONTRATO>0000012RAT/2026</NRD_CONTRATO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a GESTÃO ASSOCIADA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA TVSPS – TABELA DE VALORES E SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE SAÚDE para o exercicio de 2026. Conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde
&#45; Dispensa nº 001/2026  &#45;  Contrato de Rateio nº 0011/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PROGRAMA>0027 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.073 &#45; PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33930000000 &#45; APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E  ENTIDADES  INTEGRANTES  DOS  ORÇAMENTOS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33933950000 &#45; SERV.MÉDICO&#45;HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>135 &#45; Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso XI</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a GESTÃO ASSOCIADA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA TVSPS – TABELA DE VALORES E SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE SAÚDE para o exercicio de 2026. Conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde
&#45; Dispensa nº 001/2026  &#45;  Contrato de Rateio nº 0011/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33930000000 &#45; APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E  ENTIDADES  INTEGRANTES  DOS  ORÇAMENTOS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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&#45; Dispensa nº 001/2026  &#45;  Contrato de Rateio nº 0011/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>3500000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33930000000 &#45; APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E  ENTIDADES  INTEGRANTES  DOS  ORÇAMENTOS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33933900000 &#45; OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33933950000 &#45; SERV.MÉDICO&#45;HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO EXPANDIDA SUL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>03.657.784/0001&#45;13</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000011FMS/2026</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;01&#45;12</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;01&#45;12</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2026</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000001F/2026</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>135 &#45; Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso XI</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a GESTÃO ASSOCIADA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA TVSPS – TABELA DE VALORES E SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE SAÚDE para o exercicio de 2026. Conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde
&#45; Dispensa nº 001/2026  &#45;  Contrato de Rateio nº 0011/2026 &#45;
</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>17301752.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186496</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<NRD_PROCESSO>0061505/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000144/2026</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>303 &#45; Suporte Profilático e Terapêutico</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0029 &#45; ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.079 &#45; MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903200000 &#45; MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903202000 &#45; MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INOVAMED HOSPITALAR LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>12.889.035/0002&#45;93</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0001038/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>SERP – Participação no Sistema Estadual de Registro de Preços (Não Carona)</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição do medicamento MALEATO DE ENALAPRIL 5MG, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 482/2025 (NEGEP&#45;SERP)  &#45;  ARP nº 1038/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 1388/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>380.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0059570/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>303 &#45; Suporte Profilático e Terapêutico</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0029 &#45; ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.079 &#45; MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903200000 &#45; MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903202000 &#45; MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>162100000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>21.681.325/0001&#45;57</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000253/2025</NRD_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>SERP – Participação no Sistema Estadual de Registro de Preços (Não Carona)</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição do medicamento PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 3MG/ML, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 525/2024 (NEGEP&#45;SERPRO)  &#45;  ARP nº 253/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 367/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>3980.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>303 &#45; Suporte Profilático e Terapêutico</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0029 &#45; ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.079 &#45; MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903200000 &#45; MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903202000 &#45; MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>162100000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>34.729.047/0001&#45;02</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>SERP – Participação no Sistema Estadual de Registro de Preços (Não Carona)</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
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		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição do medicamento BENZILPENICILINA BENZATINA SUSPENSÃO INJETÁVEL, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 067/2025 (NEGEP&#45;SERP)  &#45;  ARP nº 383/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 628/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>10260.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186490</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000138/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;22</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0054248/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000138/2026</NRD_EMPENHO>
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		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>303 &#45; Suporte Profilático e Terapêutico</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0029 &#45; ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.079 &#45; MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903200000 &#45; MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903202000 &#45; MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>162100000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PRATI DONADUZZI &amp; CIA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>73.856.593/0001&#45;66</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000148/2025</NRD_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>SERP – Participação no Sistema Estadual de Registro de Preços (Não Carona)</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição do medicamento ALBENDAZOL SUSPENSÃO ORAL 40MG/ML, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 446/2024 (NEGEP&#45;SERPRO)  &#45;  ARP nº 148/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 336/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33903905000 &#45; SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>GIOVANA PENHA SCANDIANI SOAVE</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>05.034.791/0001&#45;94</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2022</ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2022&#45;03&#45;07</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2022&#45;03&#45;07</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;09&#45;03</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Registro de Preços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva em ar condicionados, com fornecimento de peças e insumos, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; PP nº 017/2021  &#45;  ARP nº 098/2021  &#45;  Contrato nº 0127/2022 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 70200/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1567.46</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33903905000 &#45; SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>GIOVANA PENHA SCANDIANI SOAVE</NOM_PESSOA>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2022&#45;03&#45;07</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2022&#45;03&#45;07</DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<ANO_LICITACAO>2021</ANO_LICITACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva em ar condicionados, com fornecimento de peças e insumos, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; PP nº 017/2021  &#45;  ARP nº 098/2021  &#45;  Contrato nº 0127/2022 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 70200/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>7202.53</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33903905000 &#45; SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>05.034.791/0001&#45;94</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO>2022&#45;03&#45;07</DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva em ar condicionados, com fornecimento de peças e insumos, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; PP nº 017/2021  &#45;  ARP nº 098/2021  &#45;  Contrato nº 0127/2022 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 70200/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>9209.47</VLR_DOCUMENTO>
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		<SEQ_DOCUMENTO>186465</SEQ_DOCUMENTO>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000125/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;22</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2021</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0052696/2021</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000125/2026</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>301 &#45; Atenção Básica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0027 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.067 &#45; MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA &#45; PAB FIXO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>GIOVANA PENHA SCANDIANI SOAVE</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>05.034.791/0001&#45;94</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2022</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000127FMS/2022</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2022&#45;03&#45;07</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2022&#45;03&#45;07</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;09&#45;03</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Registro de Preços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2021</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000017/2021</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva em ar condicionados, com fornecimento de peças e insumos, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; PP nº 017/2021  &#45;  ARP nº 098/2021  &#45;  Contrato nº 0127/2022 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 70200/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva em ar condicionados, com fornecimento de peças e insumos, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; PP nº 017/2021  &#45;  ARP nº 098/2021  &#45;  Contrato nº 0127/2022 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 70200/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva em ar condicionados, com fornecimento de peças e insumos, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; PP nº 017/2021  &#45;  ARP nº 098/2021  &#45;  Contrato nº 0127/2022 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 70200/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição de COPO DESCARTÁVEL 200 ML., solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; PE nº 007/2025  &#45;  ARP nº 064/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 68600/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903016000 &#45; MATERIAL DE EXPEDIENTE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>260000000001 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>55.958.048/0001&#45;07</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000064/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000007/2025</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição de COPO DESCARTÁVEL 200 ML., solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; PE nº 007/2025  &#45;  ARP nº 064/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 68600/2025 &#45;   Conta bancária 26.334&#45;6
</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2850.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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&#45;&#45;&#45; PE nº 007/2025  &#45;  ARP nº 064/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 68600/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição de COPO DESCARTÁVEL 80 ML., solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; PE nº 007/2025  &#45;  ARP nº 062/2025 &#45;&#45;&#45;
Proc. 68612/2025.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903016000 &#45; MATERIAL DE EXPEDIENTE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>260000000001 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição de COPO DESCARTÁVEL 80 ML., solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; PE nº 007/2025  &#45;  ARP nº 062/2025 &#45;&#45;&#45;
Proc. 68612/2025.   Conta bancária 26.334&#45;6
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		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903016000 &#45; MATERIAL DE EXPEDIENTE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>260000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição de COPO DESCARTÁVEL 80 ML., solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; PE nº 007/2025  &#45;  ARP nº 062/2025 &#45;&#45;&#45;
Proc. 68612/2025.
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		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>162100000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000004/2025</NRD_CONTRATO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição do medicamento SALBUTAMOL SULFATO AEROSSOL 100 MCG, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 025/2024  &#45;  ARP nº 004/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 829/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>32250.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33903009000 &#45; MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>260000000001 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>02.520.829/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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&#45;&#45;&#45; Pregão nº 025/2024  &#45;  ARP nº 004/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 829/2026 &#45;   Conta bancária 26.334&#45;6
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		<CNO_SUBFUNCAO>303 &#45; Suporte Profilático e Terapêutico</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0029 &#45; ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.078 &#45; AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DE ATENÇÃO BÁSICA, EXCEPCIONAIS E CORRELATOS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903200000 &#45; MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903205000 &#45; MERCADORIAS PARA DOAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>52.969.017/0001&#45;55</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição dos medicamentos ADENOSINA INJETÁVEL, DIAZEPAM SOLUÇÃO INJETÁVEL e SALBUTAMOL SOLUÇÃO INJETÁVEL, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 025/2024  &#45;  ARP nº 009/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 844/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>303 &#45; Suporte Profilático e Terapêutico</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0029 &#45; ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.079 &#45; MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903200000 &#45; MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903202000 &#45; MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>76.386.283/0001&#45;13</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2024</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000025F/2024</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição do medicamento CLONIDINA COMPRIMIDO, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 025/2024  &#45;  ARP nº 005/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 833/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>697.20</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>22546010</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186474</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000134/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;22</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2024</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0042724/2024</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ALIMENTOS SORETTO LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>41.955.367/0001&#45;46</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
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&#45; Proc. nº 69952/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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&#45;&#45;&#45; PE nº 004/2025  &#45;  ARP nº 017/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 69952/2025 &#45;    Conta bancária 26.334&#45;6
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&#45;&#45;&#45; PE nº 004/2025  &#45;  ARP nº 017/2025 &#45;&#45;&#45;
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&#45;&#45;&#45; PE nº 004/2025  &#45;  ARP nº 018/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 69930/2025.
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		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SACOLAO DA FARTURA LTDA</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição de AÇÚCAR CRISTAL 5 KG., solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; PE nº 004/2025  &#45;  ARP nº 018/2025 &#45;&#45;&#45;
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		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186451</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000117/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;22</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2024</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0042724/2024</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000117/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>301 &#45; Atenção Básica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0027 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.067 &#45; MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA &#45; PAB FIXO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>260000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SACOLAO DA FARTURA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>08.909.501/0001&#45;05</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000018/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000004/2025</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição de AÇÚCAR CRISTAL 5 KG., solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; PE nº 004/2025  &#45;  ARP nº 018/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 69930/2025.
</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>3000.10</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186476</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000136/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;22</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2022</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0042662/2022</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000136/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
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		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903905000 &#45; SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>TECNOCRYO GASES LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>05.198.469/0001&#45;09</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000224FMS/2023</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;05&#45;10</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;05&#45;10</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;05&#45;10</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2022</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000067F/2022</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a contratação de empresa para FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GASES MEDICINAIS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; PP nº 067/2022  &#45;  ARP nº 027/2023  &#45;  Contrato nº 0224/2023 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 70199/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>8013.55</VLR_DOCUMENTO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186457</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000116/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;22</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0031442/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000116/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
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		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>301 &#45; Atenção Básica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0027 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.064 &#45; ASSISTÊNCIA, TRATAMENTO A TOXICÔMANOS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS E NECESSIDADES ESPECIAIS DIVERSAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>40000000000 &#45; DESPESAS DE CAPITAL</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>44000000000 &#45; INVESTIMENTOS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>44900000000 &#45; Aplicações Diretas</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>44909100000 &#45; SENTENÇAS JUDICIAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>44909199000 &#45; DIVERSAS SENTENCAS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSP LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>05.652.247/0001&#45;06</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000108FMS/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2025&#45;07&#45;02</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2025&#45;07&#45;02</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;01&#45;02</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000005/2025</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>132 &#45; Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VENTILAÇÃO PULMONAR, em favor da SRA. LIDIANE RAMOS GONÇALVES NUNES DETERMINAÇÃO JUDICAL  Nº5000595&#45;28.2025.8.08.0069
&#45;&#45;&#45; Contrato nº 108/2025  &#45;  Dispensa 005/2025 &#45;&#45;&#45;
Proc. 68826/2025.
</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>15725.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186475</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000135/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;22</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0013408/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000135/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>303 &#45; Suporte Profilático e Terapêutico</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0029 &#45; ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.079 &#45; MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903021000 &#45; MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>HOLY MED COM DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>10.696.551/0001&#45;95</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000112/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000021F/2025</NRD_LICITACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição de FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO XG, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; PE nº 021/2025  &#45;  ARP nº 112/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 218/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>124600.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
	<RECORD>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
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		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186485</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000236/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;22</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0001468/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000236/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_FUNCAO>15 &#45; Urbanismo</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>451 &#45; Infra_estrutura Urbana</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0014 &#45; MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.093 &#45; PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, GALERIAS, MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE RUAS E AVENIDAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903921000 &#45; MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>MFI EMPREENDIMENTOS LTDA</NOM_PESSOA>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente ao Lote 2 da concorrência eletrônica 001/2025:  &quot;Serviços de Manutenção, reforma e Ampliação da Infraestrutura Urbana e Implementos Externos dos Municípios Consorciados ao CIM Polo Sul, com Fornecimento de Peças, Equipamentos, Materiais e Mão de Obra&quot;, solicitado pela Secretaria de Obras.
&#45;&#45;&#45; Concorrência Eletrônica nº 001/2025 (Consorciados SIM POLO SUL)  &#45;  ARP nº 039/2025  &#45;  Contrato nº 0014/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 51137/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>155200000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente ao 1º Termo Aditivo de Prorrogação de Contrato, sobre aquisção de RECARGA DE GÁS BUTANO 13 KG. e ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20 L. solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 026/2024  &#45;  ARP nº 282/2024  &#45;  Contrato nº 0282/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 1371/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>157600000002 &#45; TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO &#45; PROETI</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente ao 1º Termo Aditivo de Prorrogação de Contrato, sobre aquisção de RECARGA DE GÁS BUTANO 13 KG. e ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20 L. solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 026/2024  &#45;  ARP nº 282/2024  &#45;  Contrato nº 0282/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 1371/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.219 &#45; MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>157600000002 &#45; TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO &#45; PROETI</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente ao 1º Termo Aditivo de Prorrogação de Contrato, sobre aquisção de RECARGA DE GÁS BUTANO 13 KG. e ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20 L. solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 026/2024  &#45;  ARP nº 282/2024  &#45;  Contrato nº 0282/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 1371/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903004000 &#45; GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>155000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>J.R.S ALIMENTOS LTDA</NOM_PESSOA>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2024</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000026/2024</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente ao 1º Termo Aditivo de Prorrogação de Contrato, sobre aquisção de RECARGA DE GÁS BUTANO 13 KG. e ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20 L. solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 026/2024  &#45;  ARP nº 282/2024  &#45;  Contrato nº 0282/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 1371/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>23317.20</VLR_DOCUMENTO>
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		<id>22546031</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente ao 1º Termo Aditivo de Prorrogação de Contrato, sobre aquisção de RECARGA DE GÁS BUTANO 13 KG. e ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20 L. solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 026/2024  &#45;  ARP nº 282/2024  &#45;  Contrato nº 0282/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 1371/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.050 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>155000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente ao 1º Termo Aditivo de Prorrogação de Contrato, sobre aquisção de RECARGA DE GÁS BUTANO 13 KG. e ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20 L. solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 026/2024  &#45;  ARP nº 282/2024  &#45;  Contrato nº 0282/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 1371/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente ao 1º Termo Aditivo de Prorrogação de Contrato, sobre aquisção de RECARGA DE GÁS BUTANO 13 KG. e ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20 L. solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 026/2024  &#45;  ARP nº 282/2024  &#45;  Contrato nº 0282/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 1371/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.149 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903006000 &#45; ALIMENTOS PARA ANIMAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>CARA DE CAO CLINICA VETERINARIA LTDA</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição de RAÇÃO ÚMIDA PARA CÃES NO PERÍODO DE CONVALESCÊNÇA, solicitado pela Secretaria de Defesa Social.
PE nº 033/2025  &#45;  ARP n° 109/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 1462/2026.</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186444</SEQ_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000016 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.149 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903006000 &#45; ALIMENTOS PARA ANIMAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>AGROSOLO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>24.113.132/0001&#45;98</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000107/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000033/2025</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição de RAÇÃO SECA PARA CÃES FILHOTES DE GRANDE PORTE, solicitado pela Secretaria de Defesa Social.
PE nº 033/2025  &#45;  ARP n° 107/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 1460/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>12954.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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	<RECORD>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000015 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>27 &#45; Desporto e Lazer</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>812 &#45; Desporto Comunitário</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0041 &#45; ESPORTE PARA TODOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.147 &#45; REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903905000 &#45; SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>W L P EVENTOS ESPORTIVOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>17.521.825/0001&#45;54</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000031/2025</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valorglobal referente à contratação de empresa para serviços de ARBITRAGEM COM UM ÁRBITRO PRINCIPAL, TRÊS AUXILIARES E UM MESÁRIO OU ANOTADOR, solicitado pela Secretaria de Esporte. 
&#45;&#45;&#45; PE nº 031/2025  &#45;  ARP n° 047/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 447/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>44080.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<ANO_PROCESSO>2022</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<NRD_EMPENHO>0000220/2026</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000011 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>15 &#45; Urbanismo</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>452 &#45; Serviços Urbanos</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0018 &#45; LIMPEZA PUBLICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.126 &#45; MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903978000 &#45; LIMPEZA E CONSERVACAO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>GUERRA AMBIENTAL EIRELI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>24.396.446/0001&#45;45</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000254/2023</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;06&#45;05</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;06&#45;05</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;06&#45;07</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Concorrência</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2022</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000004/2022</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a contatação de empresa para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES &#45; ES, solicitado pela Secretaria de Serviços Urbanos.
&#45;&#45;&#45; Concorrência nº 004/2022 &#45; Contrato nº 0254/2023 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 1641/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>4199509.50</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000011 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>15 &#45; Urbanismo</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>452 &#45; Serviços Urbanos</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0018 &#45; LIMPEZA PUBLICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.127 &#45; COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903978000 &#45; LIMPEZA E CONSERVACAO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>GUERRA AMBIENTAL EIRELI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>24.396.446/0001&#45;45</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Obras e Serviços de Engenharia</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;09&#45;11</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;09&#45;11</DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Obras e Serviços de Engenharia</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2023</ANO_LICITACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a contratação de empresa para serviços de COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, solicitado pela Secretaria de Serviços Urbanos.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 027/2023 &#45; Contrato nº 0340/2023 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 1640/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>3225307.75</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186446</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000226/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;21</DAT_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2023</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000002 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.002 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903990000 &#45; SERVICOS DE PUBLICIDADE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>CONTEUDO GESTAO DE MARCAS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>08.541.850/0001&#45;09</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000117/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2025&#45;07&#45;14</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2025&#45;07&#45;14</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;07&#45;14</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Concorrência</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2023</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000006/2023</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Parte do valor global refrente a  contratação de AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, solicitado pela Secretaria de Governo.
&#45;&#45;&#45; CP nº 006/2023  &#45;  Contrato nº 0117/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 404/2026 &#45;
</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>50000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186442</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;21</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2024</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000222/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.050 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903910000 &#45; LOCAÇÃO DE IMOVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>155000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>DESPACHANTE BAHIENSE LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>01.873.810/0001&#45;15</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Locação/Aluguel</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2024</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000147/2024</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2024&#45;05&#45;29</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2024&#45;05&#45;29</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;01&#45;29</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>111 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso V</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente ao 1º Termo Aditivo de Prorrogação de Contrato, sobre  locação de imóvel para funcionamento do CMEI Vergilio Rodrigues, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; Inexigibilidade nº 071/2024  &#45;  Contrato nº 0147/2024 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 414/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>212300.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186438</SEQ_DOCUMENTO>
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		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;20</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
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		<NRD_PROCESSO>0020289/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000219/2026</NRD_EMPENHO>
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		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
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		<CNO_ORGAO>000012 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>15 &#45; Urbanismo</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>451 &#45; Infra_estrutura Urbana</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0014 &#45; MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.101 &#45; CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>40000000000 &#45; DESPESAS DE CAPITAL</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>44000000000 &#45; INVESTIMENTOS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>44900000000 &#45; Aplicações Diretas</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>44905100000 &#45; OBRAS E INSTALAÇÕES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>44905191000 &#45; OBRAS EM ANDAMENTO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>MOPREM CONSTRUTORA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>24.121.687/0001&#45;81</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Obras e Serviços de Engenharia</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000013/2026</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;01&#45;12</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;01&#45;12</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;07&#45;12</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Concorrência Eletrônica</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Obras e Serviços de Engenharia</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000002/2025</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a contratação de empresa para executar obra de CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO E REFORMA DA ESCADA DE DISSIPAÇÃO ENTRE OS BAIRROS BELVEDERE E CENTRO, solicitado pela Secretaria de Obras.
&#45;&#45;&#45; Concorrência nº 002/2025  &#45;  Contrato nº 0013/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 20289/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>395748.09</VLR_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<SEQ_DOCUMENTO>186437</SEQ_DOCUMENTO>
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		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.050 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903948000 &#45; SERVICOS BANCARIOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>155000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>BANCO DO BRASIL SA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>00.000.000/0001&#45;91</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>99 &#45; LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referete a TARIFAS BANCÁRIAS &#45; Secretaria de Educação &#45; Sal. Educação.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>10000.00</VLR_DOCUMENTO>
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	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>22546037</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186436</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000217/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;20</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0009999/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000217/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903948000 &#45; SERVICOS BANCARIOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>BANESTES S/A</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>28.127.603/0001&#45;78</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>99 &#45; LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referete a TARIFAS BANCÁRIAS &#45; Secretaria de Educação &#45; MDE.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>10000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<VLR_DOCUMENTO>55000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>123 &#45; Administração Financeira</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903948000 &#45; SERVICOS BANCARIOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</NOM_PESSOA>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>99 &#45; LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a despesas com TARIFAS BANCÁRIAS, solicitado pela Secretaria de Finanças.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.050 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903600000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA FÍSICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903615000 &#45; LOCAÇÃO DE IMOVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>155000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>GEISILANE OLIVEIRA DE SOUZA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>138.018.607&#45;28</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Locação/Aluguel</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2024</ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2024&#45;06&#45;14</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2024&#45;06&#45;14</DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>111 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso V</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO> Valor referente a LOCAÇÃO DE IMÓVEL, passando para funcionamento da CEMEI CRIANÇA FELIZ, solicitação da Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; Inexigibilidade nº 078/2024  &#45;  Contrato nº 0154/2024 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 48878/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>5574.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000215/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;19</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2023</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903600000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA FÍSICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903615000 &#45; LOCAÇÃO DE IMOVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>155000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ENEILZA PEREIRA CANDAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>027.726.037&#45;09</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Locação/Aluguel</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000290/2023</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;07&#45;12</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;07&#45;12</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;09&#45;30</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2023</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000012/2023</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>10 &#45; ARTIGO 24 INCISO 10 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente à a locação de Imóvel para funcionamento do CMEI Criança Feliz, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; Dispensa nº 012/2023  &#45;  Contrato nº 0290/2023 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 1573/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>26223.30</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;16</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>07538c4/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000016 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>06 &#45; Segurança Pública</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>153 &#45; Defesa Terrestre</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0042 &#45; SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.152 &#45; MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, AGENTES DE TRÂNSITO E GUARDA VIDAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>JANDER LEAL MARVILA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>124.422.387&#45;56</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a duas diárias sem pernoite para viagens a CARIACICA&#45;ES nos dias 14 e 15/01/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Defesa Social.
OBJETIVO DA VIAGEM:participar de Curso NITOP – Nivelamento Tático Operacional.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>300.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>LARICE DA HORA DUARTE BERNARDO 12019697785</NOM_PESSOA>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>101 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso II</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a contratação de show artístico com a BANDA RESENHA DO SAMBA para apresentação musical no dia 18/01/2026 na Praça da Barra como parte da Programação do Verão 2026, solicitado pela Secretaria de  Turismo.
&#45;&#45;&#45; Inexigibilidade nº 013/2026  &#45;  Contrato nº 0021/2026 &#45;&#45;&#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_FUNCAO>23 &#45; Comércio e Serviços</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>695 &#45; Turismo</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0039 &#45; DESENVOLVIMENTO CULTURAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.183 &#45; REALIZAÇÃO E APOIO À FESTAS E EVENTOS </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33903922000 &#45; EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>101 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso II</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a contratação de show artístico com a BANDA MENSURA para apresentação musical no dia 18/01/2026 na Praça da Barra como parte da Programação do Verão 2026, solicitado pela Secretaria de  Turismo.
&#45;&#45;&#45; Inexigibilidade nº 014/2026  &#45;  Contrato nº 0022/2026 &#45;&#45;&#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>23 &#45; Comércio e Serviços</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>695 &#45; Turismo</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0039 &#45; DESENVOLVIMENTO CULTURAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.183 &#45; REALIZAÇÃO E APOIO À FESTAS E EVENTOS </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>101 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso II</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a contratação de show artístico com a CANTORA LARAH MENDES  para apresentação musical no Trio Elétrico dia 17/01/2026 na Orla da Praia Central como parte da Programação do Verão 2026, solicitado pela Secretaria de  Turismo.
&#45;&#45;&#45; Inexigibilidade nº 012/2026  &#45;  Contrato nº 0020/2026 &#45;&#45;&#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>23 &#45; Comércio e Serviços</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>695 &#45; Turismo</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0039 &#45; DESENVOLVIMENTO CULTURAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.183 &#45; REALIZAÇÃO E APOIO À FESTAS E EVENTOS </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903922000 &#45; EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>S. F. FRANCA EVENTOS</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>13.800.907/0001&#45;87</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;01&#45;15</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;01&#45;15</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;06&#45;30</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>101 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso II</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a contratação de show artístico com o CANTOR LAURO BONDE para apresentação musical no dia 17/01/2026 na Praia Central como parte da Programação do Verão 2026, solicitado pela Secretaria de  Turismo.
&#45;&#45;&#45; Inexigibilidade nº 010/2026  &#45;  Contrato nº 0015/2026 &#45;&#45;&#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>37500.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186415</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000201/2026</NRD_DOCUMENTO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.176 &#45; TERCEIRIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>175100000000 &#45; RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA &#45; COSIP</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NOM_PESSOA>EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A</NOM_PESSOA>
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		<CNO_ORGAO>000012 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>15 &#45; Urbanismo</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>752 &#45; Energia Elétrica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0016 &#45; MELHORIA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.176 &#45; TERCEIRIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>175100000000 &#45; RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA &#45; COSIP</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A</NOM_PESSOA>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a despesas com ENERGIA ELÉTRICA da Iluminação Pública, solicitado pela Secretaria de Obras.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903922000 &#45; EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>MOISES DA COSTA DEOLINDO 12505039739</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>48.116.137/0001&#45;32</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;01&#45;16</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;01&#45;16</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;06&#45;30</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>101 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso II</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a contratação de show artístico com o CANTOR MOISÉS COSTA para apresentação musical no dia 16/01/2026 na Praia Central como parte da Programação do Verão 2026, solicitado pela Secretaria de  Turismo.
&#45;&#45;&#45; Inexigibilidade nº 008/2026  &#45;  Contrato nº 0018/2026 &#45;&#45;&#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>7000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;16</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000406/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000204/2026</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000022 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>23 &#45; Comércio e Serviços</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>695 &#45; Turismo</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0039 &#45; DESENVOLVIMENTO CULTURAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.183 &#45; REALIZAÇÃO E APOIO À FESTAS E EVENTOS </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903922000 &#45; EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>EV LIGHT LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.287.064/0001&#45;05</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;01&#45;16</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;01&#45;16</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;06&#45;30</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>101 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso II</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a contratação de show artístico com a CANTORA DAVILA LEAL para apresentação musical no dia 16/01/2026 na Praia Central como parte da Programação do Verão 2026, solicitado pela Secretaria de  Turismo.
&#45;&#45;&#45; Inexigibilidade nº 011/2026  &#45;  Contrato nº 0019/2026 &#45;&#45;&#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>25000.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186413</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000199/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;15</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2023</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0030130/2023</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000017 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
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		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.156 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903935000 &#45; SERVICOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>AGROLAB&#45;ANALISES E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>39.267.166/0001&#45;04</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000343/2023</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;09&#45;15</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;09&#45;15</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;09&#45;16</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2023</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000033/2023</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a serviços de COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CONDIÇÕES DE BALNEABILIDADE DAS PRAIAS E LAGOAS do Município, solicitado pela Secretaria de Meio Ambiente.
&#45;&#45;&#45; PE nº 033/2023  &#45;  Contrato nº 0343/2023 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 58106/2025.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>18909.52</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>22546057</id>
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		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186410</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000109/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;15</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000325/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000109/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
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		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>303 &#45; Suporte Profilático e Terapêutico</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0029 &#45; ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.079 &#45; MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903200000 &#45; MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903202000 &#45; MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>162100000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INOVAMED HOSPITALAR LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>12.889.035/0002&#45;93</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0001171/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>SERP – Participação no Sistema Estadual de Registro de Preços (Não Carona)</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição do medicamento BISACODIL 5 MG., solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 459/2025 &#45; NEGEP/SERP  &#45;  ARP nº 11712025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 325/2026.
</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>105.50</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>22546059</id>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186403</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
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		<NRD_DOCUMENTO>0000193/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;14</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>07538c4/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000193/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
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		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000016 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>06 &#45; Segurança Pública</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>153 &#45; Defesa Terrestre</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0042 &#45; SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.152 &#45; MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, AGENTES DE TRÂNSITO E GUARDA VIDAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>VANDERSON AMORIM DA SILVA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>103.897.977&#45;31</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a duas diárias sem pernoite para viagens a CARIACICA&#45;ES nos dias 14 e 15/01/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Defesa Social.
OBJETIVO DA VIAGEM:participar de Curso NITOP – Nivelamento Tático Operacional.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>300.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186402</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;14</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>07538c4/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000192/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
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		<CNO_ORGAO>000016 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>06 &#45; Segurança Pública</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>153 &#45; Defesa Terrestre</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0042 &#45; SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.152 &#45; MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, AGENTES DE TRÂNSITO E GUARDA VIDAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>LEONARDO DELFINO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>139.232.117&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a duas diárias sem pernoite para viagens a CARIACICA&#45;ES nos dias 14 e 15/01/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Defesa Social.
OBJETIVO DA VIAGEM:participar de Curso NITOP – Nivelamento Tático Operacional.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>300.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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	<RECORD>
		<id>22546064</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186408</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000198/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;14</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000710/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000198/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
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		<CNO_ORGAO>000012 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.131 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903928000 &#45; MULTAS INDEDUTIVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a JURUS/MULTAS INDEDUTÍVEIS sobre despesas com ENERGIA ELÉTRICA, solicitado pela Secretaria de Obras.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.131 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a JURUS/MULTAS INDEDUTÍVEIS sobre despesas com ÁGUA E ESGOTO, solicitado pela Secretaria de Obras.</HST_DOCUMENTO>
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		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.131 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903944000 &#45; SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.780.220/0001&#45;31</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.131 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>RODRIGO DADDA LUGAO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>019.848.127&#45;69</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a DIÁRIAS DO SECRETÁRIO para o exercício 2026, solicitado pela Secretaria de Obras.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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	<RECORD>
		<id>22546073</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186400</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000108/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;13</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0065168/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000108/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186395</SEQ_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903948000 &#45; SERVICOS BANCARIOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>99 &#45; LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo a TARIFAS BANCÁRIAS para o ano de 2026, solicitado pela Secretaria de Saúde.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>12000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186393</SEQ_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;13</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2021</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903978000 &#45; LIMPEZA E CONSERVACAO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>R. FRIGERIO TRANSPORTES E SERVICOS</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>12.897.364/0001&#45;03</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2021</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000056/2021</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2021&#45;07&#45;01</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2021&#45;07&#45;01</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;06&#45;25</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2021</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000009/2021</NRD_LICITACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global refferente a despesas com SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO &#45; UPA, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.
&#45;&#45;&#45;  PP nº 009/2021  &#45;  Contrato nº 0056/2021 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 006/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>12923.46</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186394</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;13</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000102/2026</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903912000 &#45; LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>T M A SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2025&#45;02&#45;17</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2025&#45;02&#45;17</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;02&#45;17</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Licitação Homologada por Outra UG da Mesma Esfera Municipal</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; PE nº 016/2023 (Iconha&#45;ES)  &#45;  ARP nº 033/2023  &#45;  Contrato nº 0021/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 68756/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>38236.72</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186392</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;13</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000986/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>305 &#45; Vigilância Epidemiológica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0030 &#45; IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.081 &#45; MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903909000 &#45; ARMAZENAGEM</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>AUDA ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>02.360.051/0001&#45;50</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000121FMS/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2025&#45;07&#45;21</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2025&#45;07&#45;21</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2030&#45;07&#45;21</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000015F/2025</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a contratação de serviços de  MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉRMICA EM CÂMARAS PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; PE nº 015/2025  &#45;  Contrato nº 0121/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 68024/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>19037.48</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186401</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000191/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;12</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>04ZF2HH/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000191/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000007 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.024 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>GUTEMBERG DOS SANTOS SOUZA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>882.733.427&#45;00</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>99 &#45; LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a VITÓRIA&#45;ES no dia 07/01/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Administração.
OBJETIVO DA VIAGEM: articipação em reunião na SEGER, com a finalidade de tratar da tentativa de liberação de veículos. A participação é necessária para alinhamento de procedimentos e encaminhamentos administrativos.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>200.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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	<RECORD>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186320</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000186/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;12</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2024</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0067339/2024</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000186/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000007 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0010 &#45; MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.027 &#45; PROGRAMA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903950000 &#45; SERV.MEDICO&#45;HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>08.114.492/0001&#45;58</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000075/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2025&#45;04&#45;09</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2025&#45;04&#45;09</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;04&#45;10</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a prestação de serviços de engenharia de segurança e medicina do trabalho e realização de exames laboratoriais no mês de setembro/2025 &#45; NF nº 5642/2025, solicitado pela Secretaria de Administração.
&#45;&#45;&#45; P.E nº 010/202 (Consórcio Públ. da Região Norte do ES) &#45; ARP nº 072/2024 &#45; Contrato nº 0075/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 517/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1061284.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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	<RECORD>
		<id>22546106</id>
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		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186336</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000045/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;12</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0065167/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000045/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903928000 &#45; MULTAS INDEDUTIVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.780.220/0001&#45;31</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a despesas com ÁGUA E ESGOTO, solicitado pela Secretaria de Saúde.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1000.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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	<RECORD>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186335</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;12</DAT_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0065167/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000044/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
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		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903944000 &#45; SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.780.220/0001&#45;31</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a despesas com ÁGUA E ESGOTO, solicitado pela Secretaria de Saúde.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>5000.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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	<RECORD>
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		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186334</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000043/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;12</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0065167/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000043/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903944000 &#45; SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.780.220/0001&#45;31</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
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		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.067 &#45; MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA &#45; PAB FIXO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903928000 &#45; MULTAS INDEDUTIVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>301 &#45; Atenção Básica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0027 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.065 &#45; MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA &#45; PSF</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903944000 &#45; SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SERGIO PAULO DE SOUZA</NOM_PESSOA>
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		<NOM_PESSOA>PAULO CESAR FRICKS CARVALHO</NOM_PESSOA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>MACIEL DA SILVA GOMES</NOM_PESSOA>
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		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>EBERGSON ALVES VIEIRA TORRES.</NOM_PESSOA>
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		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a diárias de motoristas para o exercício 2026, solicitado pela Secretaria de Saúde.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909600000 &#45; RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31909602000 &#45; PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.067 &#45; MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA &#45; PAB FIXO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33903943000 &#45; SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>301 &#45; Atenção Básica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0027 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.067 &#45; MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA &#45; PAB FIXO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33903943000 &#45; SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a despesas com ENERGIA ELÉTRICA, solicitado pela Secretaria de Saúde.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>4500.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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	<RECORD>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>301 &#45; Atenção Básica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0027 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.067 &#45; MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA &#45; PAB FIXO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903928000 &#45; MULTAS INDEDUTIVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a despesas com ENERGIA ELÉTRICA, solicitado pela Secretaria de Saúde.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>500.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>22546109</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186339</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000048/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;12</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0064823/2026</NRD_PROCESSO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>301 &#45; Atenção Básica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0027 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.067 &#45; MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA &#45; PAB FIXO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903928000 &#45; MULTAS INDEDUTIVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A</NOM_PESSOA>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a despesas com ENERGIA ELÉTRICA, solicitado pela Secretaria de Saúde.</HST_DOCUMENTO>
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		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903928000 &#45; MULTAS INDEDUTIVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A</NOM_PESSOA>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903943000 &#45; SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a despesas com ENERGIA ELÉTRICA, solicitado pela Secretaria de Saúde.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>150000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<NRD_EMPENHO>0000185/2026</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904000000 &#45; SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO &#45; PESSOA JURÍDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904006000 &#45; LOCACAO DE SOFTWARE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>24.498.573/0001&#45;55</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000288/2023</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;07&#45;10</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;07&#45;10</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;07&#45;10</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2023</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000018/2023</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a contratação de empresa para serviços de TECNOLOGIA PARA MPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DO SUAS, solicitado pela Secretaria de Assistência Social.
&#45;&#45;&#45; PE nº 018/2023 &#45; ARP nº 078/2023 &#45; Contrato nº 0288/2023 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 59937/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>407250.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186327</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000036/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;12</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2023</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0046845/2023</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000036/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>301 &#45; Atenção Básica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0027 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.064 &#45; ASSISTÊNCIA, TRATAMENTO A TOXICÔMANOS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS E NECESSIDADES ESPECIAIS DIVERSAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903912000 &#45; LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>07.590.934/0001&#45;70</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000383FMS/2023</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;10&#45;30</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;10&#45;30</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;10&#45;30</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Adesão a Registro de Preços</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; PE nº 014/2023  &#45;  ARP nº 016/2023  &#45;  Contrato nº 383/2023   &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 66068/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>243 &#45; ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0034 &#45; PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL &#45; PSE DE ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.099 &#45; MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE&#45;PAC I&#45;CASA DE PASSAGEM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>166100000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000004/2026</NRD_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;01&#45;09</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;01&#45;09</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a aquisção de VASILHAME, RECARGA DE GÁS BUTANO 13 KG. e ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500 ML e 20 L. solicitado pela Secretaria de Assistência Social.
&#45;&#45;&#45; PE nº 026/2024  &#45;  ARP nº 282/2024  &#45;  Contrato nº 0004/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 69777/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>6216.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>244 &#45; Assistência Comunitária</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0034 &#45; PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL &#45; PSE DE ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.115 &#45; MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADUNICO &#45;  IGD&#45;SUAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903004000 &#45; GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>166000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL &#45; FNAS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>45.032.252/0001&#45;30</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000004/2026</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;01&#45;09</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;01&#45;09</DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a aquisção de VASILHAME, RECARGA DE GÁS BUTANO 13 KG. e ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500 ML e 20 L. solicitado pela Secretaria de Assistência Social.
&#45;&#45;&#45; PE nº 026/2024  &#45;  ARP nº 282/2024  &#45;  Contrato nº 0004/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 69777/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>4304.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>241 &#45; ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0032 &#45; PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA </CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.093 &#45; MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>166100000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>J.R.S ALIMENTOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>45.032.252/0001&#45;30</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;01&#45;09</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;01&#45;09</DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a aquisção de VASILHAME, RECARGA DE GÁS BUTANO 13 KG. e ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500 ML e 20 L. solicitado pela Secretaria de Assistência Social.
&#45;&#45;&#45; PE nº 026/2024  &#45;  ARP nº 282/2024  &#45;  Contrato nº 0004/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 69777/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>5466.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186314</SEQ_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;12</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2024</ANO_PROCESSO>
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		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.089 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903004000 &#45; GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>J.R.S ALIMENTOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>45.032.252/0001&#45;30</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000004/2026</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;01&#45;09</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;01&#45;09</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;01&#45;09</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2024</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000026/2024</NRD_LICITACAO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a aquisção de VASILHAME, RECARGA DE GÁS BUTANO 13 KG. e ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500 ML e 20 L. solicitado pela Secretaria de Assistência Social.
&#45;&#45;&#45; PE nº 026/2024  &#45;  ARP nº 282/2024  &#45;  Contrato nº 0004/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 69777/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>3324.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<id>22546084</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<NRD_EMPENHO>0000180/2026</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>166100000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a aquisção de VASILHAME, RECARGA DE GÁS BUTANO 13 KG. e ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500 ML e 20 L. solicitado pela Secretaria de Assistência Social.
&#45;&#45;&#45; PE nº 026/2024  &#45;  ARP nº 282/2024  &#45;  Contrato nº 0004/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 69777/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>4662.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903004000 &#45; GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>166100000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>J.R.S ALIMENTOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>45.032.252/0001&#45;30</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;01&#45;09</DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a aquisção de VASILHAME, RECARGA DE GÁS BUTANO 13 KG. e ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500 ML e 20 L. solicitado pela Secretaria de Assistência Social.
&#45;&#45;&#45; PE nº 026/2024  &#45;  ARP nº 282/2024  &#45;  Contrato nº 0004/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 69777/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>5912.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>244 &#45; Assistência Comunitária</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0032 &#45; PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA </CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.103 &#45; MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL &#45; CRAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>166100000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>J.R.S ALIMENTOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>45.032.252/0001&#45;30</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a aquisção de VASILHAEM, RECARGA DE GÁS BUTANO 13 KG. e ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500 ML e 20 L. solicitado pela Secretaria de Assistência Social.
&#45;&#45;&#45; PE nº 026/2024  &#45;  ARP nº 282/2024  &#45;  Contrato nº 0004/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 69777/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>5716.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
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		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186328</SEQ_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;12</DAT_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2022</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903905000 &#45; SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ARVAK COMERCIAL REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>30.128.941/0001&#45;76</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;05&#45;10</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;05&#45;10</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;05&#45;10</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2022</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000067F/2022</NRD_LICITACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GASES MEDICINAIS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS) no percentual de 25% com finalidade de implantação e manutenção do sistema de ar comprimido medicinal e sistema de vácuo medicinal, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; PP 67/222  &#45;  ARP 026/2023  &#45;  Contrato nº 0223/2023 &#45;&#45;&#45;
PROCESSO &#45; 69402/2025.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>37856.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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	<RECORD>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186324</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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&#45;&#45;&#45; Pregão nº 019/2021 &#45; Contrato nº 0027/2021 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 246/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a contratação de empresa para serviços de LINK DE INTERNET, contemplando suporte técnico, instalação, ativação e configuração de equipamentos, no mês de dezembro/2024 conforme NFs 165009, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 019/2021 &#45; Contrato nº 0027/2021 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 246/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
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&#45;&#45;&#45; Pregão nº 019/2021 &#45; Contrato nº 0027/2021 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 246/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PROGRAMA>0042 &#45; SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.212 &#45; AQUISIÇÃO DE ARMAMENTO LETAL, MUNIÇÃO ARMAMENTO NÃO&#45;LETAL PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>57.494.031/0001&#45;63</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2025&#45;11&#45;01</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2025&#45;11&#45;01</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;10&#45;29</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de MUNIÇÃO CBC 40SW, 9 MM. TREINA E LGR+P, solicitado pela Secretaria de Defesa Social.
&#45;&#45;&#45; Inexigibilidade nº 064/2025  &#45;  Contrato nº 0181/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 70076/2025.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>164412.50</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186326</SEQ_DOCUMENTO>
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		<NRD_DOCUMENTO>0000035/2026</NRD_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903956000 &#45; TRANSPORTE DE SERVIDORES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO CCI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>10.518.988/0001&#45;39</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000074FMS/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2025&#45;04&#45;07</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2025&#45;04&#45;07</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2030&#45;04&#45;07</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>101 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso II</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a contratação de empresa para fornecimento de VALE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL AOS SERVIDORES EFETIVOS, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Inexigibilidade nº 033/2025  &#45;  Contrato nº 0074/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 69874/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>170000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.051 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; PRÉ ESCOLA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903928000 &#45; MULTAS INDEDUTIVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>155000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.780.220/0001&#45;31</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.050 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903928000 &#45; MULTAS INDEDUTIVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>155000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.780.220/0001&#45;31</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a despesas com ÁGUA E ESGOTO, solicitado pela Secretaria de Educação.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>4500.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
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		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903928000 &#45; MULTAS INDEDUTIVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>155000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.780.220/0001&#45;31</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<VLR_DOCUMENTO>7000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<SEQ_DOCUMENTO>186307</SEQ_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;12</DAT_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000303/2026</NRD_PROCESSO>
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		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903928000 &#45; MULTAS INDEDUTIVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>155000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.780.220/0001&#45;31</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a despesas com ÁGUA E ESGOTO, solicitado pela Secretaria de Educação.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>500.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903944000 &#45; SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>155000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.780.220/0001&#45;31</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a despesas com ÁGUA E ESGOTO, solicitado pela Secretaria de Educação.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>5000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<id>22546180</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>THIAGO MARVILA CARVALHO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>113.841.817&#45;09</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a duas diárias sendo uma com pernoite, para viagem ao RIO DE JANEIRO&#45;RJ  no dia 08/01/2026 (retorno em 09/01), solicitado pela Secretaria de Agricultura.
OBJETIVO DA VIAGEM: VISITA TÉCNICA EM AQUICULTOR, VISANDO MANEJO DA ATIVIDADE.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>500.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<SEQ_DOCUMENTO>186272</SEQ_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000015 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>27 &#45; Desporto e Lazer</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>812 &#45; Desporto Comunitário</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0041 &#45; ESPORTE PARA TODOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.147 &#45; REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903922000 &#45; EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PIACU RODEIO LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>59.960.808/0001&#45;63</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a serviço de montagem e desmontagem de arquibancada com cobertura estrutura para Arena Verão 2026, solicitado pela Secretaria de Esporte.
&#45;&#45;&#45; Dispensa Eletrônica nº 001/2026 &#45;&#45;&#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>18960.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;09</DAT_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000022 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>23 &#45; Comércio e Serviços</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>695 &#45; Turismo</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0039 &#45; DESENVOLVIMENTO CULTURAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.183 &#45; REALIZAÇÃO E APOIO À FESTAS E EVENTOS </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903922000 &#45; EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>TRES PONTOS SEVICOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>22.540.390/0001&#45;25</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;01&#45;08</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;01&#45;08</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Adesão a Registro de Preços</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a contratação de TRIO ELÉTRICO para festividades e eventos no município, solicitado pela Secretaria de Turismo.
&#45;&#45;&#45; PE nº 006/2025 (Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Gavião)  &#45;  ARP nº 006/2025  &#45;  Contrato nº 0001/2026 &#45;&#45;&#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>286000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000007 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>331 &#45; Proteção e Benefícios ao Trabalhador</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.031 &#45; ALIMENTAÇÃO, CESTA NATALINA E TRANSPORTE DO SERVIDOR </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904900000 &#45; AUXILIO&#45;TRANSPORTE</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904999000 &#45; OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO&#45;TRANSPORTE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO CCI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>10.518.988/0001&#45;39</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2021</ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2021&#45;08&#45;24</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2021&#45;08&#45;24</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;08&#45;24</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>51 &#45; ARTIGO 25 INCISO 01 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a contratação de empresa para fornecimento de VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; Inexigibilidade nº 003/2020 &#45; Contrato nº 085/2021 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 120/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>357436.06</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186302</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;09</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0064616/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000006 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>28 &#45; Encargos especiais</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>846 &#45; Outros Encargos Especiais</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0012 &#45; ENCARGOS ESPECIAIS DO EXECUTIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>0.002 &#45; PASEP</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904700000 &#45; OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904712000 &#45; CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>00.394.460/0058&#45;87</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a despesas cm PASEP, solicitado pela Secretaria de Finanças.</HST_DOCUMENTO>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186301</SEQ_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;09</DAT_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000168/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000006 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>28 &#45; Encargos especiais</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>846 &#45; Outros Encargos Especiais</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0012 &#45; ENCARGOS ESPECIAIS DO EXECUTIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>0.002 &#45; PASEP</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904700000 &#45; OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904712000 &#45; CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>175000000000 &#45; RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO &#45; CIDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>00.394.460/0058&#45;87</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a despesas cm PASEP, solicitado pela Secretaria de Finanças.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>350.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
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	<RECORD>
		<id>22546164</id>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;09</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0039077/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<NRD_EMPENHO>0000151/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
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		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>244 &#45; Assistência Comunitária</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0032 &#45; PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA </CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.110 &#45; MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL &#45; CREAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903953000 &#45; SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>266100000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>A.A.T.R &#45; ASSOCIACAO DE APOIO TERAPEUTICO REVIVER</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>09.558.780/0001&#45;64</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000150/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2025&#45;09&#45;16</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2025&#45;09&#45;16</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;09&#45;16</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade por Credenciamento/Chamada P?blica</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>56 &#45; Lei Nº 14.133/2021, Credenciamento, Art.79, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a serviços de ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA DECORRENTE DE ORDEM JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 5003011.37.2023.8.08.0069, solicitado pela Secretaria de Assistência Social.
/// Credenciamento nº 002/2025 &#45; Contrato nº 0150/2025 ///
&#45; Proc. nº 59865/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>125737.44</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>22546170</id>
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		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186284</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000157/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;09</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0031958/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000157/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000007 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>24 &#45; Comunicações</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>131 &#45; Comunicação Social</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.032 &#45; PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903983000 &#45; SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>58.884.218/0001&#45;36</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000126/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2025&#45;07&#45;30</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2025&#45;07&#45;30</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2030&#45;07&#45;30</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa Eletrônica</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000006/2025</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>113 &#45; Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a contratação de empresa para serviços de PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO no exercício de 2026, solicitado pela Secretaria de Administração.
&#45;&#45;&#45; Dispensa Eletrônica nº 006/2025  &#45;  Contrato nº 0126/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. 122/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>5404.71</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
	<RECORD>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186425</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000149/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;09</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0024736/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000149/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>244 &#45; Assistência Comunitária</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0032 &#45; PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA </CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.103 &#45; MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL &#45; CRAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903912000 &#45; LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>166100000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>VIANA LOCADORA DE VEICULOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>19.001.883/0001&#45;82</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000090/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2025&#45;05&#45;20</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2025&#45;05&#45;20</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;05&#45;20</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a contratação de empresa para locação de veócuilo de passeio VW POLO 2025, solicitado pela Secretaria de Assistência Social.
&#45;&#45;&#45; PE nº 002/2025 (Consórcio Intermuinicipal do Médio Rio das Velhas&#45;MG)  &#45;  ARP nº 002/2025 &#45; Contrato nº 090/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 71028/2025.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>59850.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
	<RECORD>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186424</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000148/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;09</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0024736/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000148/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000012 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>15 &#45; Urbanismo</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>752 &#45; Energia Elétrica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0016 &#45; MELHORIA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.176 &#45; TERCEIRIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903912000 &#45; LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>175100000000 &#45; RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA &#45; COSIP</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>VIANA LOCADORA DE VEICULOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>19.001.883/0001&#45;82</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2025&#45;05&#45;20</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2025&#45;05&#45;20</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;05&#45;20</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a contratação de empresa para locação de veículos CAMINHÃO CESTO AÉRIO, VEÍCULO DE PASSEIO e PICK UP, solicitado pela Secretaria de Obras.
&#45;&#45;&#45; PE nº 002/2025 (Consórcio Intermuinicipal do Médio Rio das Velhas&#45;MG)  &#45;  ARP nº 002/2025 &#45; Contrato nº 090/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 71028/2025.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>253100.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186423</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
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		<NRD_DOCUMENTO>0000147/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;09</DAT_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000147/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
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		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000018 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0044 &#45; GESTÃO ESTRATÉGICA DE TRANSPORTES</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.163 &#45; LOCAÇÃO DE VEÍCULOS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903912000 &#45; LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>VIANA LOCADORA DE VEICULOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>19.001.883/0001&#45;82</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000090/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2025&#45;05&#45;20</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2025&#45;05&#45;20</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;05&#45;20</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a contratação de empresa para locação de SUV VTR, PASSEIO VW POLO/2025 e PIC&#45;UP, solicitado pela Secretaria de Transporte.
&#45;&#45;&#45; PE nº 002/2025 (Consórcio Intermuinicipal do Médio Rio das Velhas&#45;MG)  &#45;  ARP nº 002/2025 &#45; Contrato nº 090/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 71028/2025.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>451450.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2024</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903600000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA FÍSICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903615000 &#45; LOCAÇÃO DE IMOVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>155000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FABIANA DE SOUZA FRANÇA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>110.752.227&#45;70</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Locação/Aluguel</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2024</ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2024&#45;12&#45;05</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2024&#45;12&#45;05</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;09&#45;30</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>111 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso V</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Complemento do empenho global nº 0164/2026 referente a despesas com LOCAÇÃO DE IMÓVEL no período  para funcionamento da Escola Municipal de Educação Básica NAGIB MELEIP, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; Ineigibilidade nº 101/2024  &#45;  Contrato nº 0197/2024 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 58124/2025.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>4687.62</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186297</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000164/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;09</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2024</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0020418/2024</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000164/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
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		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903600000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA FÍSICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903615000 &#45; LOCAÇÃO DE IMOVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>155000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FABIANA DE SOUZA FRANÇA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>110.752.227&#45;70</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Locação/Aluguel</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2024</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000197/2024</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2024&#45;12&#45;05</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2024&#45;12&#45;05</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;09&#45;30</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>111 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso V</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Parte do valor global referente ao 2º Termo Aditivo e 1º Termo de Prorrogação de Contrato sobre despesas com LOCAÇÃO DE IMÓVEL para funcionamento da Escola Municipal de Educação Básica NAGIB MELEIP, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; Ineigibilidade nº 101/2024  &#45;  Contrato nº 0197/2024 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 10717/2025.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>4687.62</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
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		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186279</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000152/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;09</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2017</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0013191/2017</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000152/2026</NRD_EMPENHO>
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		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000007 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.026 &#45; LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903600000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA FÍSICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903615000 &#45; LOCAÇÃO DE IMOVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>VALDINEI MARVILA MARTINS</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>364.089.057&#45;49</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Locação/Aluguel</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2017</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000160/2017</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2017&#45;05&#45;23</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2017&#45;05&#45;23</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2017</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000021/2017</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>10 &#45; ARTIGO 24 INCISO 10 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a 3º termo aditivo para despesas com LOCAÇÃO DE IMÓVEL para funcionamento da AGÊNCIA DOS CORREIOS DE LAGOA DANTAS no exercício de 2026, solicitado pela Secretaria de Administração.
[[ Dispensa nº 021/2017 &#45; Contrato nº 0160/2017 ]
&#45; Proc. nº 119/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>7611.84</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>22546173</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186287</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000160/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;09</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000413/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000160/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000012 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.131 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903905000 &#45; SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>CREA&#45;ES. CONSELHO REGIONAL ENG. ARQ. AGRONOMIA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.055.235/0001&#45;37</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>112 &#45; Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a despesas com ARTs sobre fiscalização e projetos desenvolvidos pelos Engenheiros da Secretaria no exercício de 2026, solicitado pela Secretaria de Obras.
</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>5000.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>22546176</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186290</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000163/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;09</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000412/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000163/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000012 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.131 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903957000 &#45; SERVICOS JUDICIARIOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>VINICIUS RIBEIRO CAZELLI MARATAIZES CART REG GERAL IMOV</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>088.164.577&#45;08</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>113 &#45; Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a despesas taxas das certidões de propriedade e custear os registros dos imóveis
adquiridos pela municipalidade no exercício de 2026, solicitado pela Secretaria de Obras.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>6000.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>22546167</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186281</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000154/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;09</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000411/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000154/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000012 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.131 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903957000 &#45; SERVICOS JUDICIARIOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>MARCELO LOUREIRO NASCIMENTO CART. 1 OFICIO ITAPEMIRIM REG MOV</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>070.435.527&#45;29</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>113 &#45; Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a despesas com autenticação de documentos e lavratura de escrituras no exercíco de 2026, solicitado pela Secretaria de Finanças.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>500.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>22546179</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186299</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000166/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;09</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000400/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000166/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000012 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.131 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903905000 &#45; SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>CAU &#45; CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>14.926.751/0001&#45;48</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a despesas com ARTs no GEO&#45;OBRAS durante o exercício de 2026, solicitado pela Secretaria de Obras.

</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>500.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_FUNCAO>23 &#45; Comércio e Serviços</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>695 &#45; Turismo</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0039 &#45; DESENVOLVIMENTO CULTURAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.183 &#45; REALIZAÇÃO E APOIO À FESTAS E EVENTOS </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>F P PADUA ME</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>16.669.594/0001&#45;68</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;01&#45;09</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;01&#45;09</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;06&#45;30</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>101 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso II</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a contratação de show artístico com a CANTORA FERNANDA PÁDUA para apresentação na Praia Central no dia 09/01/2026 como parte da programação VERÃO/2026, solicitado pela Secretaria de Turismo.
&#45;&#45;&#45; Inexigibilidade nº 006/2026  &#45;  Contrato nº 0007/2026 &#45;&#45;&#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>27000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000305/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000022 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>23 &#45; Comércio e Serviços</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>695 &#45; Turismo</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0039 &#45; DESENVOLVIMENTO CULTURAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.183 &#45; REALIZAÇÃO E APOIO À FESTAS E EVENTOS </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903922000 &#45; EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>DAVID AMORIM TEIXEIRA 09747663724</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>12.464.967/0001&#45;03</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000010/2026</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;01&#45;09</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;01&#45;09</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;06&#45;30</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>101 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso II</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a contratação de show artístico com o CANTOR DAVID BABIM  para apresentação na Praça da Barra no dia 11/01/2026 como parte da programação VERÃO/2026, solicitado pela Secretaria de Turismo.
&#45;&#45;&#45; Inexigibilidade nº 007/2026  &#45;  Contrato nº 0010/2026 &#45;&#45;&#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>11000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000007 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>24 &#45; Comunicações</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>131 &#45; Comunicação Social</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.032 &#45; PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903982000 &#45; SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>IMPRENSA NACIONAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>04.196.645/0001&#45;00</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a despesas com serviço de publicação em âmbito federal para o exercício de 2026, solicitado pela Secretaria de Administração.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>25000.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186285</SEQ_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;09</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000080/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000022 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>23 &#45; Comércio e Serviços</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>695 &#45; Turismo</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0039 &#45; DESENVOLVIMENTO CULTURAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.183 &#45; REALIZAÇÃO E APOIO À FESTAS E EVENTOS </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903922000 &#45; EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FLEQUALIZE PRODUCOES E EVENTOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>12.106.533/0001&#45;31</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000008/2026</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;01&#45;09</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;01&#45;09</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;06&#45;30</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>101 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso II</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a contratação de show artístico com o CANTOR FLESH MARTINS para apresentação no dia 10/01/2026 na Praça Central, como parte da programação VERÃO/2026, solicitado pela Secretaria de Turismo.
&#45;&#45;&#45; Inexigibilidade nº 004/2026  &#45;  Contrato nº 0008/2026 &#45;&#45;&#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>15000.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<id>22546166</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186280</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000153/2026</NRD_DOCUMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a contratação de show artístico com a BANDAÊ para apresentação no dia 10/01/2026 como parte da programação VERÃO/2026, solicitado pela Secretaria de Turismo.
&#45;&#45;&#45; Inexigibilidade nº 001/2026  &#45;  Contrato nº 0002/2026 &#45;&#45;&#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>23 &#45; Comércio e Serviços</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>695 &#45; Turismo</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0039 &#45; DESENVOLVIMENTO CULTURAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.183 &#45; REALIZAÇÃO E APOIO À FESTAS E EVENTOS </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>TROPICAL BRASIL PRODUCOES LTDA</NOM_PESSOA>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>101 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso II</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a contratação de show artístico com a BANDA TROPICAL BRASIL para apresentação na Praça Central no dia 10/01/2026 como parte da programação VERÃO/2026, solicitado pela Secretaria de Turismo.
&#45;&#45;&#45; Inexigibilidade nº 005/2026  &#45;  Contrato nº 0009/2026 &#45;&#45;&#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>23 &#45; Comércio e Serviços</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>695 &#45; Turismo</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0039 &#45; DESENVOLVIMENTO CULTURAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.183 &#45; REALIZAÇÃO E APOIO À FESTAS E EVENTOS </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903922000 &#45; EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>BRAVUS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>21.948.794/0001&#45;90</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>101 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso II</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a contratação de show artístico com o CANTOR GLAUCO ZULO para apresentação no dia 09/01/2026 na Praça Central, como parte da programação VERÃO/2026, solicitado pela Secretaria de Turismo.
&#45;&#45;&#45; Inexigibilidade nº 002/2026  &#45;  Contrato nº 0003/2026 &#45;&#45;&#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000073/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000022 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>23 &#45; Comércio e Serviços</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>695 &#45; Turismo</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0039 &#45; DESENVOLVIMENTO CULTURAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.183 &#45; REALIZAÇÃO E APOIO À FESTAS E EVENTOS </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903922000 &#45; EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>CRISTIANE SANTOS SILVA 12931181846</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>23.613.559/0001&#45;92</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;01&#45;09</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;01&#45;09</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;06&#45;30</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>101 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso II</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a contratação de show artístico com a CANTORA NANA NUES para apresentação no Trio Elétrico no dia 10/01/2026 na orla da Praia Central como parte da programação VERÃO/2026, solicitado pela Secretaria de Turismo.
&#45;&#45;&#45; Inexigibilidade nº 003/2026  &#45;  Contrato nº 0005/2026 &#45;&#45;&#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>20000.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<NRD_DOCUMENTO>0000142/2026</NRD_DOCUMENTO>
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		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0KVF4ZN/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000142/2026</NRD_EMPENHO>
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		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
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		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000024 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.188 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES  DA SEMAG</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>DOUGLAS MARQUES BRANDAO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>118.343.487&#45;14</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a VENDA NOVA DO IMIGRANTE&#45;ES no dia 08/01/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Agricultura. 
OBJETIVO DA VIAGEM: Buscar mudas de hortaliças para feirantes da agricultura familiar de Marataízes, no Viveiro Perim.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>150.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186252</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<NRD_DOCUMENTO>0000129/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;08</DAT_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903600000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA FÍSICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903615000 &#45; LOCAÇÃO DE IMOVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>155000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>LIZANDRA LEAL GARCIA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>031.131.907&#45;62</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Locação/Aluguel</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2022</ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2022&#45;02&#45;09</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2022&#45;02&#45;09</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2022</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000006/2022</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>10 &#45; ARTIGO 24 INCISO 10 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente ao 5º Termo Aditivo de Contrato para alteração do objeto, sobre LOCAÇÃO DE IMÓVEL para funcionamento das TURMAS DO 2º AO 4º ANO DE TEMPO INTEGRAL DA EMEB PONTAL , solicitado pela Secretaria de Educação.
{{{ Dispensa nº 006/2022  &#45;  Contrato nº 0084/2022 }}}
&#45; Proc. nº 57296/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>26152.56</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186254</SEQ_DOCUMENTO>
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		<NRD_DOCUMENTO>0000131/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;08</DAT_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2021</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0082247/2021</NRD_PROCESSO>
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		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.050 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903910000 &#45; LOCAÇÃO DE IMOVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>155000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>J S BATISTA &#45; ME</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>09.427.067/0001&#45;81</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Locação/Aluguel</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2022</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000070/2022</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2022&#45;01&#45;31</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2022&#45;01&#45;31</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2022</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000002/2022</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>10 &#45; ARTIGO 24 INCISO 10 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente ao 2º Termo Aditivo de Prorrogação de Contrato, sobre LOCAÇÃO DE IMÓVEL para funcionamento da EMEI MAYCON COSTA DOS SANTOS, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; Dispensa nº 002/2022  &#45;  Contrato nº 0070/2022 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 55054/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>117192.36</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000016 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>06 &#45; Segurança Pública</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>153 &#45; Defesa Terrestre</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0042 &#45; SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.152 &#45; MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, AGENTES DE TRÂNSITO E GUARDA VIDAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ALDY PORTO DOS SANTOS</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>092.234.907&#45;07</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor anulado por ter sido efetuado em duplicidade.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>&#45;2400.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186257</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000134/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;08</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2021</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0068572/2021</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000134/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000006 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>123 &#45; Administração Financeira</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.023 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903949000 &#45; SERVICOS DE PROC. DE DADOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE ITAPEMIRIM</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>36.400.901/0001&#45;18</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente ao 4º Termo Aditivo de Contrato, sobre prestação de SERVIÇO DE ACESSO AO BANCO DE DADOS DO SPC (BRASIL), solicitado pela Secretaria de Finanças.
ooo Inexigibilidade nº 014/2021  &#45;  Contrato nº 0038/2022 ooo
&#45; Proc. nº 69596/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
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		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.089 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ALCERY PAULO DE SOUZA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>701.338.837&#45;87</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a diárias de CONSELHEIROS TUTELARES para o mês de JANEIRO/2026, solicitado pela Secretaria de Assistência Social.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
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		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.050 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903917000 &#45; MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>155000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>GIOVANA PENHA SCANDIANI SOAVE</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>05.034.791/0001&#45;94</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO>2022&#45;02&#45;03</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Registro de Preços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente ao 4º Termo Aditivo de Prorrogação de Contrato, sobre MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, conforme Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45;  Pregão nº 017/2021  &#45;  ARP nº 098/2021  &#45;  Contrato nº 074/2022 &#45;&#45;&#45;
&#45; Poc. nº 63641/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903917000 &#45; MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>155000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Registro de Preços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente ao 4º Termo Aditivo de Prorrogação de Contrato, sobre MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, conforme Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45;  Pregão nº 017/2021  &#45;  ARP nº 098/2021  &#45;  Contrato nº 074/2022 &#45;&#45;&#45;
&#45; Poc. nº 63641/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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&#45;&#45;&#45;  Pregão nº 017/2021  &#45;  ARP nº 098/2021  &#45;  Contrato nº 074/2022 &#45;&#45;&#45;
&#45; Poc. nº 63641/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903917000 &#45; MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>155000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>GIOVANA PENHA SCANDIANI SOAVE</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>05.034.791/0001&#45;94</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2022</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000074/2022</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2022&#45;02&#45;03</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2022&#45;02&#45;03</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Registro de Preços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2021</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000017/2021</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente ao 4º Termo Aditivo de Prorrogação de Contrato, sobre MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, conforme Secretaria de Educação.
[[ Pregão nº 017/2021  &#45;  ARP nº 098/2021  &#45;  Contrato nº 074/2022 ]]
&#45; Poc. nº 63641/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>13935.60</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>22546187</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>83450</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>30</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Anulação</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000001/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;08</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2021</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0051289/2021</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000051/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>782 &#45; Transporte Rodoviário</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0023 &#45; TRANSPORTE ESCOLAR</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.059 &#45; MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903932000 &#45; TRANSPORTE ESCOLAR</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>157500000224 &#45; CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR &#45; SEDU</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>VIACAO ALVORADA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>28.055.226/0001&#45;09</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2021</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000031/2021</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2021&#45;05&#45;14</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2021&#45;05&#45;14</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Registro de Preços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2021</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000012/2021</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor anulado para alteração de fonte de recurso.
</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>&#45;392887.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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	</RECORD>
	<RECORD>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186256</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000133/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;08</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2024</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0050604/2024</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000133/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000006 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>123 &#45; Administração Financeira</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.023 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904000000 &#45; SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO &#45; PESSOA JURÍDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904099000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TIC</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ECCEDERE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PROC. DADOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>07.747.994/0001&#45;53</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000001/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2025&#45;01&#45;13</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2025&#45;01&#45;13</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;01&#45;12</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2024</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000027/2024</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente ao 1º termo aditivo sobre contratação de empresa para SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS VIA PORTAIS NA WEB (NUVEM) E ANÁLISE DE ARQUIVOS DE REGISTROS FISCAIS DIGITAIS, COM IDENTIFICAÇÃO DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES TRIBUTÁRIAS E FINANCEIRAS, solicitado pela Secretaria de Finanças.
ooo PE nº 027/2024 &#45; Contrato nº 001/2025 ooo
&#45; Proc. nº 68237/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>598800.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
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	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>22546194</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186245</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;08</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0045477/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000128/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>244 &#45; Assistência Comunitária</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0032 &#45; PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA </CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.105 &#45; BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIOS NATALIDADE, FUNERÁRIO, CESTA BÁSICA, OUTROS)</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903200000 &#45; MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903203000 &#45; MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>P. P. DIAS LOPES LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>00.872.222/0001&#45;02</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000202/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2025&#45;12&#45;22</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;01&#45;01</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000042/2025</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a aquisição de URNAS MORTUÁRIAS INFANTIL, ADULTO, OBESOS e SUPER GORDA para ocasião fúnebre dentro e fora do município, solicitado pela Secretaria de Assistência Social.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 042/2025  &#45;  ARP nº 110/2025 &#45; Contrato nº 0202/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 67543/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>94999.65</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>22546193</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186244</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000127/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;08</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0045477/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000127/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>244 &#45; Assistência Comunitária</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0032 &#45; PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA </CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.105 &#45; BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIOS NATALIDADE, FUNERÁRIO, CESTA BÁSICA, OUTROS)</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903200000 &#45; MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903203000 &#45; MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>P. P. DIAS LOPES LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>00.872.222/0001&#45;02</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000202/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2025&#45;12&#45;22</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;01&#45;01</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a serviços de  TRANSLADO POR KM RODADO para ocasião fúnebre dentro e fora do município, solicitado pela Secretaria de Assistência Social.
&#45;&#45;&#45; PE nº 042/2025 &#45; ARP nº 110/2025 &#45; Contrato nº 0202/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 67543/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>75000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>116.901.946&#45;34</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO>2022&#45;09&#45;13</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>10 &#45; ARTIGO 24 INCISO 10 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente ao 2º Termo Aditivo de Prorrogação de Contrato, sobre locação de imóvel para funcionamento da Extensão da EMEB Sebastião de Almeida Ferreira, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação.
\\\ Dispensa nº 031/2022  &#45;  Contrato nº 0260/2022 ///
&#45; Proc. nº 57005/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>13440.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903600000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA FÍSICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903615000 &#45; LOCAÇÃO DE IMOVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>155000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>417.573.787&#45;15</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Locação/Aluguel</NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2018&#45;08&#45;07</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2018&#45;08&#45;07</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>10 &#45; ARTIGO 24 INCISO 10 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente ao 7º Termo Aditivo de Contrato, sobre locação de imóvel para implementação do programa &quot;Mais Educação&quot; na EMEIEF BOA VISTA DO SUL, solicitado pela Secretaria de Educação.
Dispensa nº 036/2018  &#45;  Contrato nº 0183/2018 &#45;
&#45; Proc. nº 58125/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>19200.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.026 &#45; LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903600000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA FÍSICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903615000 &#45; LOCAÇÃO DE IMOVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>JOSE CARLOS SERAFIM BARRETO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>102.158.787&#45;79</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Locação/Aluguel</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2017</ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2017&#45;06&#45;01</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2017&#45;06&#45;01</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2017</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000025/2017</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>10 &#45; ARTIGO 24 INCISO 10 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente ao 6º Termo Aditivo de Prorrogação de Contrato, sobre  locação de imóvel para funcionamento da agência dos Correios de Lagoa Funda, solicitado pela Secretaria de Administração.
{{{ Dispensa nº 025/17 &#45; Contrato nº 0186/2017  &#45;  AE nº 137/2025 }}}
&#45; Proc. nº 118/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>8280.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186265</SEQ_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;08</DAT_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000007 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>24 &#45; Comunicações</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>131 &#45; Comunicação Social</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.032 &#45; PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903982000 &#45; SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>28.161.362/0001&#45;83</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a despesas com publicações no Diário Oficial do Estado para o exercício de 2026, solicitado pela Secretaria de Administração.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>15000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186239</SEQ_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;07</DAT_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
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		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000024 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.188 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES  DA SEMAG</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>MANACES MARQUES DA SILVA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>148.882.617&#45;09</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a ARACRUZ&#45;ES no dia 06/01/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Agricultura.
OBJETIVO DA VIAGEM: Buscar mudas Nativas e de hortaliças para feirantes da agricultura familiar de Marataízes.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>150.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186198</SEQ_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000018 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.162 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903919000 &#45; MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>DETRAN &#45; ES</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>28.162.105/0001&#45;66</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a despesas com EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS, solicitado pela Secretaria de Transporte.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>20000.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186199</SEQ_DOCUMENTO>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000103/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;07</DAT_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
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		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000018 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.162 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903919000 &#45; MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>DISPLAK INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS EIRELI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>10.271.713/0015&#45;49</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a contratação de empresa para confecção de placa veicular modelo mercosul. Conforme solicitação da Secretaria Municipal de Transporte.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>5000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186273</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000109/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;07</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0070929/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000109/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000016 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>06 &#45; Segurança Pública</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>153 &#45; Defesa Terrestre</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0042 &#45; SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.152 &#45; MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, AGENTES DE TRÂNSITO E GUARDA VIDAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ALDY PORTO DOS SANTOS</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>092.234.907&#45;07</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a vinte e quatro diárias sem pernoite para viagens a VILA VELHA&#45;ES nos dias 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30 e 31/01/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Defesa Social.
OBJETIVO DA VIAGEM: participar de CURSO PROFISSIONAL E INSTITUCIONAL DE FORMAÇÃO COM ARMAMENTO E TIRO (CAT) realizado sob a coordenação da Guarda Civil Municipal do município de Vila Velha/ES.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2400.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
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		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186203</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000107/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;07</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0070673/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000107/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000022 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>23 &#45; Comércio e Serviços</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>695 &#45; Turismo</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0039 &#45; DESENVOLVIMENTO CULTURAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.183 &#45; REALIZAÇÃO E APOIO À FESTAS E EVENTOS </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903922000 &#45; EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>EVENTS MACCHINA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>07.408.129/0001&#45;82</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2025&#45;12&#45;29</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2025&#45;12&#45;29</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;29</DAT_CONTRATO_TERMINO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a locação de BANHEIROS QUÍMICOS para futuros eventos, solicitado pela Secretaria de Turismo.
&#45;&#45;&#45; PE nº 015/2025 (Pref. Venda Nova do Imigrante&#45;ES)  &#45;  ARP nº 044/2025  &#45;  Contrato nº 0209/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 70673/2025.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>14928.43</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.162 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ARLINDO RONALDI R. DA SILVA</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a diárias de MOTORISTAS para o exercício de 2026, solicitado pela Secretaria de Transporte.</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_ORGAO>000022 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</CNO_ORGAO>
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		<CNO_FUNCAO>23 &#45; Comércio e Serviços</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>695 &#45; Turismo</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0039 &#45; DESENVOLVIMENTO CULTURAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.183 &#45; REALIZAÇÃO E APOIO À FESTAS E EVENTOS </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903922000 &#45; EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>MUNDIAL LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>10.203.103/0001&#45;02</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000204/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2025&#45;12&#45;22</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2025&#45;12&#45;22</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;22</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Adesão a Registro de Preços</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global refrente a LOCAÇÃO de PAINEL DE LED e PALCO para futuros eventos, solicitado pela Secretaria de Turismo.
&#45;&#45;&#45; PE nº 004/2025 (Pref. Munic. de Ecoporanga&#45;ES  &#45;  ARP nº 034/2025  &#45;  Contrato nº 0204/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 68810/2025.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>366724.19</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903912000 &#45; LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>AMERICA LOCACAO E SERVICOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>05.493.355/0001&#45;83</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000184FMS/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2025&#45;11&#45;14</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2025&#45;11&#45;14</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;11&#45;14</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Adesão a Registro de Preços</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a contratação de empresa para LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TIPO VAN, 21 OCUPANTES, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; PE nº 002/2024 (Pref. Munic. de Itapemirim&#45;ES)  &#45;  ARP nº 153/2024  &#45;  Contrato nº 0184/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 69796/2025.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>329980.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<id>22546212</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186201</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000105/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;07</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2021</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0052696/2021</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000017 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.156 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903917000 &#45; MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>GIOVANA PENHA SCANDIANI SOAVE</NOM_PESSOA>
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		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2022&#45;01&#45;31</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2022&#45;01&#45;31</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;01&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Registro de Preços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<NRD_LICITACAO>0000017/2021</NRD_LICITACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a serviços de  manutenção preventiva e corretiva em ar condicionado da Secretaria de Meio Ambiente.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 017/2021  &#45; Contrato nº 071/2022 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 696052025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>199.12</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_PROGRAMA>0027 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.066 &#45; MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS &#45; PACS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903912000 &#45; LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>MICROSENS S.A</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>78.126.950/0011&#45;26</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO>2025&#45;08&#45;22</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;08&#45;22</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Adesão a Registro de Preços</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a contratação de de empresa para LOCAÇÃO DE TABLET, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; PE nº 17.07.002/2024 SME  &#45;  ARP nº 17.07.002/2024  &#45;   Contrato nº 0135/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 68825/2025.
</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>43031.94</VLR_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;07</DAT_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903947000 &#45; SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COM E SERV DE TELE LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>01.771.952/0001&#45;71</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2021</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000130FMS/2021</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2021&#45;12&#45;03</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2022&#45;01&#45;03</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;01&#45;03</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2021</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000047F/2021</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a despesas com serviço de LINK E INTERNET, CONTEMPLANDO SUPORTE TÉCNICO, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO e CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 047/21  &#45; Contrato nº 0130/2021 &#45;&#45;&#45;
PROCESSO &#45; 69189/2025</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>305 &#45; Vigilância Epidemiológica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0030 &#45; IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.081 &#45; MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903947000 &#45; SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COM E SERV DE TELE LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>01.771.952/0001&#45;71</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2021</ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2021&#45;12&#45;03</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2022&#45;01&#45;03</DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2021</ANO_LICITACAO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a despesas com serviço de LINK E INTERNET, CONTEMPLANDO SUPORTE TÉCNICO, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO e CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 047/21  &#45; Contrato nº 0130/2021 &#45;&#45;&#45;
PROCESSO &#45; 69189/2025</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2200.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186293</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000031/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;07</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2020</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0037533/2020</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>301 &#45; Atenção Básica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0027 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.065 &#45; MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA &#45; PSF</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903947000 &#45; SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COM E SERV DE TELE LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>01.771.952/0001&#45;71</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2021</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000130FMS/2021</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2021&#45;12&#45;03</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2022&#45;01&#45;03</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;01&#45;03</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2021</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000047F/2021</NRD_LICITACAO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a despesas com serviço de LINK E INTERNET, CONTEMPLANDO SUPORTE TÉCNICO, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO e CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 047/21  &#45; Contrato nº 0130/2021 &#45;&#45;&#45;
PROCESSO &#45; 69189/2025</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>10000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COM E SERV DE TELE LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>01.771.952/0001&#45;71</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a despesas com serviço de LINK E INTERNET, CONTEMPLANDO SUPORTE TÉCNICO, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO e CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 047/21  &#45; Contrato nº 0130/2021 &#45;&#45;&#45;
PROCESSO &#45; 69189/2025</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2200.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000007 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_ORGAO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>126 &#45; Tecnologia da Informação</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0010 &#45; MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.029 &#45; INFORMATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE DOCUMENTOS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904000000 &#45; SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO &#45; PESSOA JURÍDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>02.548.735/0001&#45;80</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2021&#45;12&#45;06</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2021&#45;12&#45;06</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;06</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<NRD_LICITACAO>0000039/2021</NRD_LICITACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente ao 4º Termo Aditivo de Prorrogação de Contrato, sobre serviços de MODERNIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS PRODUZIDAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO &#45; PROJETO MARATAÍZES CIDADE INTELIGENTE, solicitado pela Secretaria de Administração.
&#45;&#45;&#45; PP nº 039/2021 &#45; Contrato nº 0132/2021 &#45;&#45;&#45;
&#45; Processo nº &#45; 117/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>747779.94</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;07</DAT_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2020</ANO_PROCESSO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>305 &#45; Vigilância Epidemiológica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0030 &#45; IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.081 &#45; MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903910000 &#45; LOCAÇÃO DE IMOVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PEREIRA &amp; CIA LTDA &#45; ME</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>05.600.266/0001&#45;99</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Locação/Aluguel</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2021</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000044/2021</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2021&#45;04&#45;14</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2021&#45;04&#45;14</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2021</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000003/2021</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>10 &#45; ARTIGO 24 INCISO 10 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a LOCAÇÃO DE IMÓVEL para implemetação do departamento e laboratório de vigência epidemiológica, solicitado pela Secretaria da Saúde.
&#45;&#45;&#45; Dispensa 003/2021 &#45; Contrato nº 44/2021 &#45; FMS &#45;&#45;&#45;
PROCESSO &#45; 69629/2025</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>59332.92</VLR_DOCUMENTO>
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		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186238</SEQ_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;07</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2022</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0026245/2022</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000121/2026</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.050 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903600000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA FÍSICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903615000 &#45; LOCAÇÃO DE IMOVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>155000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>OZIELTON FRANÇA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>396.540.877&#45;15</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Locação/Aluguel</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2022</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000344/2022</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2022&#45;12&#45;07</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2022&#45;12&#45;07</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2022</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000036/2022</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>10 &#45; ARTIGO 24 INCISO 10 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente ao 2º Termo de Apostilamento de Contrato, sobre  locação de imóvel para funcionamento de Creche na localidade de Boa Vista do Sul &#45; CMEB Maicon Marvila Ataliba, solicitado pela Secretaria Municipal de Educação.
{{ Dispensa nº 036/2022  &#45;  Contrato nº 0344/2022 }} 
Processo n° 59279/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>35675.52</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<id>22546231</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
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		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186232</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000027/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;07</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2024</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0024451/2024</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000027/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903001000 &#45; COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>12.039.966/0001&#45;11</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2024</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000191FMS/2024</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2024&#45;11&#45;12</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2024&#45;11&#45;12</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;11&#45;12</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2024</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000012/2024</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustíveis, através de sistema informativo, englobando administração, controle e abastecimento, por meio de rede credenciada, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.
&#45;&#45;&#45; PE nº 012/2024  &#45;  ARP nº 212/2024  &#45;  Contrato nº 0191/2024 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 60995/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>800000.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
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	<RECORD>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186234</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000028/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;07</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2023</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0014790/2023</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000028/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
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		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903600000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA FÍSICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903615000 &#45; LOCAÇÃO DE IMOVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ALESSANDRA ALVES CASSOLI MENDES</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>783.951.277&#45;15</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Locação/Aluguel</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000289FMS/2023</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;07&#45;11</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;07&#45;11</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2023</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000014F/2023</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>10 &#45; ARTIGO 24 INCISO 10 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a locação de imóvel para atender as Unidades CEMM 1, CEMM 2, SAÚDE MENTAL, CME E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS &#45; CE, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. 
&#45;&#45;&#45; Dispensa nº 014/2023  &#45;  Contrato nº 0289/2023 &#45;&#45;&#45;
PROCESSO &#45; 69470/2025</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>284400.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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	<RECORD>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186235</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000119/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;07</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0006474/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000119/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
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		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000007 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.024 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903974000 &#45; SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>T M A SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000020/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2025&#45;02&#45;17</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2025&#45;02&#45;17</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;02&#45;17</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Licitação Homologada por Outra UG da Mesma Esfera Municipal</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL, solicitado pela Secretaria de Administração.
&#45;&#45;&#45; PE nº 016/2023 (Iconha&#45;ES)  &#45;  ARP nº 033/2023  &#45;  Contrato nº 0020/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 123/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>72030.98</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186207</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000108/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;07</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0005509/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000108/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000007 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>24 &#45; Comunicações</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>131 &#45; Comunicação Social</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.032 &#45; PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909285000 &#45; SERVICOS DE PUBLICIDADE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>12.042.826/0002&#45;83</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS no mês de Dezembro/2023, solicitado pela Secretaria de Administração.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 011/2022  &#45;  Contrato nº 0138/2022  &#45;  DP nº 099/2022 &#45;&#45;&#45;
OBS.: CONTRATO VENCIDO EM MARÇO/2023.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>248.85</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
	<RECORD>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186200</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000104/2026</NRD_DOCUMENTO>
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		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2024</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0004703/2024</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000104/2026</NRD_EMPENHO>
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		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000017 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>18 &#45; Gestão Ambiental</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>541 &#45; Preservação e Conservação Ambiental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0013 &#45; DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MEIO AMBIENTE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.219 &#45; IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA E ÓLEO DE COZINHA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903978000 &#45; LIMPEZA E CONSERVACAO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>18.496.510/0001&#45;67</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2024</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000184/2024</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2024&#45;09&#45;23</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2024&#45;09&#45;23</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;09&#45;23</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>241 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, caput</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global eferente a contratação de empresa para serviço de COLETA E TRIAGEM DE MATERIAL RECICLÁVEL, solicitado pela Secretaria de Meio Ambiente.
&#45;&#45;&#45;  Inexigibilidade n° 0096/24  &#45;  Contrato n° 0184/2024 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 69604/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>99999.43</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.051 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; PRÉ ESCOLA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903928000 &#45; MULTAS INDEDUTIVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>155000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a JUROS/MULTAS INDEDUTÍVEIS sobre despesas com ENERGIA ELÉTRICA para o exercício de 2026 (manutenção da Educação Infantil – Pré&#45;Escola), solicitado pela Secretaria de Educação.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2500.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.050 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903928000 &#45; MULTAS INDEDUTIVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>155000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A</NOM_PESSOA>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a JUROS/MULTAS INDEDUTÍVEIS sobre despesas com ENERGIA ELÉTRICA para o exercício de 2026 (manutenção da Educação Infantil – Creche), solicitado pela Secretaria de Educação.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>3800.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000298/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903928000 &#45; MULTAS INDEDUTIVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>155000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NOM_PESSOA>EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A</NOM_PESSOA>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a JUROS/MULTAS INDEDUTÍVEIS sobre despesas com ENERGIA ELÉTRICA para o exercício de 2026 (manutenção do Ensino Fundamental), solicitado pela Secretaria de Educação.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>9000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186223</SEQ_DOCUMENTO>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000114/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;07</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000298/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903928000 &#45; MULTAS INDEDUTIVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>155000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903943000 &#45; SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>155000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A</NOM_PESSOA>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a despesas com ENERGIA ELÉTRICA para o exercício de 2026 (manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação), solicitado pela Secretaria de Educação.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>70000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903600000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA FÍSICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903615000 &#45; LOCAÇÃO DE IMOVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>155000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>CARLOS ALBERTO SOARES</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>215.486.927&#45;00</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Locação/Aluguel</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2022</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000135/2022</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2022&#45;03&#45;16</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2022&#45;03&#45;16</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;03&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2022</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000013/2022</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>10 &#45; ARTIGO 24 INCISO 10 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente ao 3º Termo Aditivo de Prorrogação de Contrato, sobre LOCAÇÃO DE IMÓVEL para funcionamento do ALMOXARIFADO e SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, solicitado pela Secretaria de Educação.
ooo Dispensa nº 013/2022  &#45;  Contrato nº 0135/2022 ooo
&#45; Proc. nº 65672/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>19685.16</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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	<RECORD>
		<id>22546295</id>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186104</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000057/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;06</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2021</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0078841/2021</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000057/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000002 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>126 &#45; Tecnologia da Informação</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0004 &#45; MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.007 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904000000 &#45; SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO &#45; PESSOA JURÍDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904099000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TIC</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ALLEO TECNOLOGIA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>13.501.517/0001&#45;06</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2021</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000134/2021</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2021&#45;12&#45;10</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2021&#45;12&#45;10</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;11</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2021</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000041/2021</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente ao 4º Termo Aditivo de Prorrogação de Contrato, sobre  prestação de serviços de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de 02 (dois) links de acesso dedicado à internet (full duplex) de 300 mbps., solicitado pela Secretaria de Governo.
&#45;&#45;&#45; PP nº 041/2021  &#45;  Contrato nº 0134/2021 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 59154/2024 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>26066.67</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186091</SEQ_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;06</DAT_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2021</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0078696/2021</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000049/2026</NRD_EMPENHO>
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		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.050 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903600000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA FÍSICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903615000 &#45; LOCAÇÃO DE IMOVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>155000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>GERUSA MARVILA GARCIA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>696.573.357&#45;87</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Locação/Aluguel</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2022</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000103/2022</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2022&#45;02&#45;22</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2022&#45;02&#45;22</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2022</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000008/2022</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>10 &#45; ARTIGO 24 INCISO 10 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente ao 3º Termo Aditivo de Prorrogação de Contrato, sobre  LOCAÇÃO DE IMÓVEL para funcionamento da CMEI Jucélia de Oliveira Cunha Baiense, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; Dispensa nº 008/2022  &#45;  Contrato nº 0103/2022 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 55371/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>78457.68</VLR_DOCUMENTO>
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	<RECORD>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186101</SEQ_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000059/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000015 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.144 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903943000 &#45; SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a despesas com ENERGIA ELÉTRICA para o ano de 2026, solicitato pela Secretaria de Esporte e Lazer.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>100000.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>22546291</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186098</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000056/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;06</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0071050/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000056/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
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		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000015 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.144 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903944000 &#45; SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.780.220/0001&#45;31</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo para despesas com serviços de ÁGUA E ESGOTO para o ano de 2026, solicitado pela Secretaria de Esporte e Lazer.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>30000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_FUNCAO>06 &#45; Segurança Pública</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>153 &#45; Defesa Terrestre</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0042 &#45; SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.152 &#45; MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, AGENTES DE TRÂNSITO E GUARDA VIDAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>WAGNER DA SILVA MARTINS</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>118.763.217&#45;17</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a vinte e quatro diárias sem pernoite para viagens a VILA VELHA&#45;ES nos dias 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30 e 31/01/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Defesa Social.
OBJETIVO DA VIAGEM: participar de CURSO PROFISSIONAL E INSTITUCIONAL DE FORMAÇÃO COM ARMAMENTO E TIRO (CAT) realizado sob a coordenação da Guarda Civil Municipal do município de Vila Velha/ES.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2400.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000016 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>06 &#45; Segurança Pública</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>153 &#45; Defesa Terrestre</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0042 &#45; SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.152 &#45; MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, AGENTES DE TRÂNSITO E GUARDA VIDAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>VALERIANO VINICIUS MEDEIROS</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>096.709.247&#45;74</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a vinte e quatro diárias sem pernoite para viagens a VILA VELHA&#45;ES nos dias 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30 e 31/01/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Defesa Social.
OBJETIVO DA VIAGEM: participar de CURSO PROFISSIONAL E INSTITUCIONAL DE FORMAÇÃO COM ARMAMENTO E TIRO (CAT) realizado sob a coordenação da Guarda Civil Municipal do município de Vila Velha/ES.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2400.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>153 &#45; Defesa Terrestre</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0042 &#45; SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.152 &#45; MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, AGENTES DE TRÂNSITO E GUARDA VIDAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ALDY PORTO DOS SANTOS</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a vinte e quatro diárias sem pernoite para viagens a VILA VELHA&#45;ES nos dias 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30 e 31/01/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Defesa Social.
OBJETIVO DA VIAGEM: participar de CURSO PROFISSIONAL E INSTITUCIONAL DE FORMAÇÃO COM ARMAMENTO E TIRO (CAT) realizado sob a coordenação da Guarda Civil Municipal do município de Vila Velha/ES.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2400.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186157</SEQ_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_FUNCAO>06 &#45; Segurança Pública</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>153 &#45; Defesa Terrestre</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0042 &#45; SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.152 &#45; MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, AGENTES DE TRÂNSITO E GUARDA VIDAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>MAYKOW RAMOS RIZZO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>118.590.997&#45;42</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a diárias dos GUARDAS MUNICIPAIS para o mês de JANEIRO/2026, solicitado pela Secretaria de Defesa Social.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>450.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>MARCO ANTONIO ALVES</NOM_PESSOA>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_SUBFUNCAO>153 &#45; Defesa Terrestre</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0042 &#45; SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL</CNO_PROGRAMA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>DARLAN NERES DOS SANTOS</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a diárias dos GUARDAS MUNICIPAIS para o mês de JANEIRO/2026, solicitado pela Secretaria de Defesa Social.</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000052/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000025 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.196 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903944000 &#45; SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.780.220/0001&#45;31</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a despesas com serviço de ÁGUA E ESGOTO para ano de 2026, solicitado pela Secretaria de Pesca e Aquicultura.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>10000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<SEQ_DOCUMENTO>186096</SEQ_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;06</DAT_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0070537/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000054/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000025 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.196 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903943000 &#45; SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a despesas com ENERGIA ELÉTRICA no ano de 2026, solicitado pela Secretaria de Pesca e Aquicultura.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>20000.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186087</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000045/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;06</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2021</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0070374/2021</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000045/2026</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000016 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>06 &#45; Segurança Pública</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>181 &#45; Policiamento</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0042 &#45; SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.155 &#45; LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA POLICIA MILITAR, POLICIA CÍVIL E CORPO DE BOMBEIROS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903600000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA FÍSICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903615000 &#45; LOCAÇÃO DE IMOVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>GEDILIO MARQUES BRANDAO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>579.068.237&#45;53</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2021</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000086/2021</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2021&#45;08&#45;27</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2021&#45;08&#45;27</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2021</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000011/2021</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>10 &#45; ARTIGO 24 INCISO 10 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente ao 2º Termo Aditivo de Prorrogação de Contrato, sobre  locação de Imóvel para funcionamento do POSTO AVANÇADO DOS BOMBEIROS, conforme solicitação de Defesa Social.
&#45;&#45;&#45; Dispensa n° 11/2021   &#45;  Contrato n° 86/2021  &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 57002/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>58717.44</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187692</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;06</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0069628/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000025/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>301 &#45; Atenção Básica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0027 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.070 &#45; MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904800000 &#45; OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904899000 &#45; DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>KAREYN SHARON BAZZETTI QUINONES</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>034.616.227&#45;02</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a auxílio financeiro do Programa Mais Médicos para o ano de 2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>30000.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA>2026&#45;08&#45;07 00:00:00</USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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	<RECORD>
		<id>22546361</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186226</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000024/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;06</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0069628/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000024/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
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&#45; Proc. nº 65164/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.070 &#45; MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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&#45; Proc. nº 65164/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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&#45; Proc. nº 65164/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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&#45; Proc. nº 65164/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>301 &#45; Atenção Básica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0027 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a AUXILIO ALIMENTAÇÃO para atender do Programa Médicos pelo Brasil do Ministério da Saúde &#45; PMMB, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.
&#45; Proc. nº 65164/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a AUXILIO ALIMENTAÇÃO para atender do Programa Médicos pelo Brasil do Ministério da Saúde &#45; PMMB, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.
&#45; Proc. nº 65164/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>8400.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>301 &#45; Atenção Básica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0027 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.070 &#45; MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a AUXILIO ALIMENTAÇÃO para atender do Programa Médicos pelo Brasil do Ministério da Saúde &#45; PMMB, que está atuando na Estratégia Saúde da Família “Marataízes II”, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.
&#45; Proc. nº 65164/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>8400.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A</NOM_PESSOA>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.149 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903928000 &#45; MULTAS INDEDUTIVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo de JUROS/MULTAS INDEDUTÍVEIS sobre despesas com serviços de ENERGIA ELÉTRICA no ano de 2026, solicitado pela Secretaria de Defesa Social.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>7000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<id>22546280</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186086</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;06</DAT_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0069375/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000044/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.149 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
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		<CNO_ORGAO>000016 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.149 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903928000 &#45; MULTAS INDEDUTIVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.780.220/0001&#45;31</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo de JUROS/MULTAS INDEDUTÍVEIS sobre despesas com serviços de ÁGUA E ESGOTO no ano de 2026, solicitado pela Secretaria de Defesa Social.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>REGIS DUARTE PORTO</NOM_PESSOA>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>JOSE ADMIR FABRE</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>017.065.107&#45;05</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>99 &#45; LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a diárias de motoristas para o mês de JANEIRO/2025, solicitado pela Secretaria de Assistência Social.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2000.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<id>22546277</id>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186069</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000041/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;06</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0068462/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000041/2026</NRD_EMPENHO>
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		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ISRAEL DE SOUZA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>620.769.227&#45;68</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>99 &#45; LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>301 &#45; Atenção Básica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0027 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.067 &#45; MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA &#45; PAB FIXO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903928000 &#45; MULTAS INDEDUTIVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A</NOM_PESSOA>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a despesas com ENERGIA ELÉTRICA, solicitado pela Secretaria de Saúde.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2000.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186122</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;06</DAT_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903928000 &#45; MULTAS INDEDUTIVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>28 &#45; Encargos especiais</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>846 &#45; Outros Encargos Especiais</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0012 &#45; ENCARGOS ESPECIAIS DO EXECUTIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>0.002 &#45; PASEP</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904700000 &#45; OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904712000 &#45; CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a despesas cm PASEP, solicitado pela Secretaria de Finanças.</HST_DOCUMENTO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186033</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000006/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;06</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0064614/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000006/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000006 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>123 &#45; Administração Financeira</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.023 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903905000 &#45; SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>S. CHAVES &#45; ADVOCACIA E CONSULTORIA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>01.985.110/0001&#45;12</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>104 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso III, alinea c</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA ÁREA DE DIREITO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Finanças.
&#45;&#45;&#45; Inexigibilidade nº 018/2021 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 40840/2025.
</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>500000.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>22546321</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
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		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186158</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000085/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;06</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0064263/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000085/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000006 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>123 &#45; Administração Financeira</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.023 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909600000 &#45; RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31909602000 &#45; PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150100000000 &#45; OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SEDU</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.080.563/0001&#45;93</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a ressarcimento de pessoal requisitado de outro ente no exercicio de 2026( GIOVANA FABRE DA SILVA).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>60000.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
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	<RECORD>
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		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186028</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000001/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;06</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0064075/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000001/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000006 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>123 &#45; Administração Financeira</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.023 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903600000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA FÍSICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903647000 &#45; SERVICOS JUDICIARIOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>NATALIA BASTOS B. ANTAR CART REG CIVIL E NOTAS</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>662.853.725&#45;00</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>113 &#45; Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a despesas com autenticação de documentos e lavratura de escrituras, solicitado pela Secretaria de Finanças.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>20000.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>22546349</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186131</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000012/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;06</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0063551/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000012/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909214000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>MARIA DE FATIMA BRANDAO SERAFIM OLIVEIRA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>080.943.277&#45;31</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a ALEGRE&#45;ES no dia 26/11/2025, cfe. solicitação da Secretaria de Saúde.
OBJETIVO DA VIAGEM: Comparecer no Instituto Federal do Espírito Santo&#45; Campus Alegre&#45;ES, para Conclusão do Plano de Contingência do Vigidesastres do Estado do Espírito Santo.
OBS.: PROCESSO EFETUADO ATRAVÉS DE INDENIZAÇÃO.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>150.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>22546348</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186129</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000011/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;06</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0063550/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000011/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909214000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NOM_PESSOA>ELIELDO XAVIER CRUZ</NOM_PESSOA>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a ALEGRE&#45;ES no dia 26/11/2025, cfe. solicitação da Secretaria de Saúde.
OBJETIVO DA VIAGEM: Comparecer no Instituto Federal do Espírito Santo&#45; Campus Alegre&#45;ES, para Conclusão do Plano de Contingência do Vigidesastres do Estado do Espírito Santo.
OBS.: PROCESSO EFETUADO ATRAVÉS DE INDENIZAÇÃO.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>150.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903200000 &#45; MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903205000 &#45; MERCADORIAS PARA DOAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NOM_PESSOA>JOSE CARLOS DA SILVA GOMES</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente ao Programa Municipal de Economia Solidária &#45; Vale Feira, solicitado pela Secretaria de Agricultura.
&#45; Lei Municipal nº 2312/2023.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PROGRAMA>0007 &#45; INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.184 &#45; AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903200000 &#45; MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903205000 &#45; MERCADORIAS PARA DOAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
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&#45; Lei Municipal nº 2312/2023.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903200000 &#45; MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903205000 &#45; MERCADORIAS PARA DOAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente ao Programa Municipal de Economia Solidária &#45; Vale Feira, solicitado pela Secretaria de Agricultura.
&#45; Lei Municipal nº 2312/2023.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>20 &#45; Agricultura</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>605 &#45; Abastecimento</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0007 &#45; INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.184 &#45; AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903200000 &#45; MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903205000 &#45; MERCADORIAS PARA DOAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>VALDECI JOSE ALVES</NOM_PESSOA>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>99 &#45; LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente ao Programa Municipal de Economia Solidária &#45; Vale Feira, solicitado pela Secretaria de Agricultura.
&#45; Lei Municipal nº 2312/2023.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>5000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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Valor estimativo referente ao Programa Municipal de Economia Solidária &#45; Vale Feira, solicitado pela Secretaria de Agricultura.
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Valor estimativo referente ao Programa Municipal de Economia Solidária &#45; Vale Feira, solicitado pela Secretaria de Agricultura.
&#45; Lei Municipal nº 2312/2023.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903200000 &#45; MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903205000 &#45; MERCADORIAS PARA DOAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
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Valor estimativo referente ao Programa Municipal de Economia Solidária &#45; Vale Feira, solicitado pela Secretaria de Agricultura.
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_FUNCAO>20 &#45; Agricultura</CNO_FUNCAO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.184 &#45; AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33903205000 &#45; MERCADORIAS PARA DOAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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Valor estimativo referente ao Programa Municipal de Economia Solidária &#45; Vale Feira, solicitado pela Secretaria de Agricultura.
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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Valor estimativo referente ao Programa Municipal de Economia Solidária &#45; Vale Feira, solicitado pela Secretaria de Agricultura.
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903200000 &#45; MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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Valor estimativo referente ao Programa Municipal de Economia Solidária &#45; Vale Feira, solicitado pela Secretaria de Agricultura.
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.184 &#45; AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903200000 &#45; MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903205000 &#45; MERCADORIAS PARA DOAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FERNANDA PEREIRA BENEVIDES MARQUES</NOM_PESSOA>
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		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Histórico
Valor estimativo referente ao Programa Municipal de Economia Solidária &#45; Vale Feira, solicitado pela Secretaria de Agricultura.
&#45; Lei Municipal nº 2312/2023.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>15000.00</VLR_DOCUMENTO>
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Valor estimativo referente ao Programa Municipal de Economia Solidária &#45; Vale Feira, solicitado pela Secretaria de Agricultura.
&#45; Lei Municipal nº 2312/2023.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PROGRAMA>0007 &#45; INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.184 &#45; AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903200000 &#45; MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903205000 &#45; MERCADORIAS PARA DOAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>CRISTIANO RIBEIRO GARCIA</NOM_PESSOA>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Histórico
Valor estimativo referente ao Programa Municipal de Economia Solidária &#45; Vale Feira, solicitado pela Secretaria de Agricultura.
&#45; Lei Municipal nº 2312/2023.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>15000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_FUNCAO>20 &#45; Agricultura</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>605 &#45; Abastecimento</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0007 &#45; INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.184 &#45; AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903200000 &#45; MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903205000 &#45; MERCADORIAS PARA DOAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>CAMILDA ALVES DA SILVA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>101.312.857&#45;50</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Histórico
Valor estimativo referente ao Programa Municipal de Economia Solidária &#45; Vale Feira, solicitado pela Secretaria de Agricultura.
&#45; Lei Municipal nº 2312/2023.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>5000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.188 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES  DA SEMAG</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903928000 &#45; MULTAS INDEDUTIVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.780.220/0001&#45;31</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a JUROS E MULTAS INDEDUTÍVEIS sobre despesas com serviços de ÁGUA E ESGOTO, solicitado pela Secretaria de Agricultura.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>100.00</VLR_DOCUMENTO>
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	<RECORD>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186047</SEQ_DOCUMENTO>
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		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000024 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.188 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES  DA SEMAG</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.188 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES  DA SEMAG</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903928000 &#45; MULTAS INDEDUTIVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A</NOM_PESSOA>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.188 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES  DA SEMAG</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903944000 &#45; SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</NOM_PESSOA>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903943000 &#45; SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A</NOM_PESSOA>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.089 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903943000 &#45; SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a despesas com ENERGIA ELÉTRICA, solicitado pela Secretaria de Assistência Social.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2500.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>244 &#45; Assistência Comunitária</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0032 &#45; PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA </CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.103 &#45; MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL &#45; CRAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33903944000 &#45; SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO</CNO_PLANO_CONTA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903944000 &#45; SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>166100000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</NOM_PESSOA>
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		<CNO_PROGRAMA>0032 &#45; PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA </CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.110 &#45; MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL &#45; CREAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903944000 &#45; SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
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		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.089 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903944000 &#45; SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.780.220/0001&#45;31</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a despesas com ÁGUA E ESGOTO, solicitado pela Secretaria de Assistência Social.</HST_DOCUMENTO>
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		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.156 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo para despesas com serviços de ENERGIA ELÉTRICA para o ano de 2026, solicitado pela Secretaria de Meio Ambiente.</HST_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186034</SEQ_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000017 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.156 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903944000 &#45; SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.780.220/0001&#45;31</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a despesas com ÁGUA E ESGOTO, solicitado pela Secretaria de Meio Ambiente.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2800.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;06</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2023</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0057382/2023</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.226 &#45; MANUTENÇÃO DO CAPS/CTT</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PADARIA DA BARRA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>10.673.818/0001&#45;29</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000009FMS/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2025&#45;01&#45;23</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2025&#45;01&#45;23</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;04&#45;30</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2023</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000052F/2023</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente ao 1º Termo Aditivo de Prorrogação de Contrato, sobre contratação de empresa para fornecimento de alimentação para suprir a necessidade do Centro de Atenção Psicossocial Municipal, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; PE nº 052/2023   &#45;  ARP nº 012/2024  &#45;  Contrato nº 0009/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 67179/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>44411.40</VLR_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186170</SEQ_DOCUMENTO>
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		<NRD_DOCUMENTO>0000092/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;06</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2022</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0057191/2022</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000092/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000018 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>26 &#45; Transporte</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>782 &#45; Transporte Rodoviário</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0044 &#45; GESTÃO ESTRATÉGICA DE TRANSPORTES</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.165 &#45; GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903919000 &#45; MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>QFROTAS SISTEMAS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>44.220.921/0001&#45;35</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;05&#45;16</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;05&#45;16</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;05&#45;17</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2023</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000005/2023</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a contratação de empresa para SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL PARA VEÍCULOS, solicitado pela Secretaria de Transporte.
&#45;&#45;&#45; PE nº 005/2023 &#45;  Contrato nº 0229/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 70370/2025.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>200000.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186167</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000091/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;06</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2022</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0057191/2022</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000018 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>26 &#45; Transporte</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>782 &#45; Transporte Rodoviário</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0044 &#45; GESTÃO ESTRATÉGICA DE TRANSPORTES</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.165 &#45; GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903039000 &#45; MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>QFROTAS SISTEMAS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>44.220.921/0001&#45;35</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000229/2023</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;05&#45;16</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;05&#45;16</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;05&#45;17</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2023</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000005/2023</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a contratação de empresa para AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL PARA VEÍCULOS, solicitado pela Secretaria de Transporte.
&#45;&#45;&#45; PE nº 005/2023 &#45;  Contrato nº 0229/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 70370/2025.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>500000.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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	<RECORD>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;06</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2022</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000090/2026</NRD_EMPENHO>
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		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>782 &#45; Transporte Rodoviário</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0023 &#45; TRANSPORTE ESCOLAR</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.059 &#45; MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903919000 &#45; MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>QFROTAS SISTEMAS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>44.220.921/0001&#45;35</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000229/2023</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;05&#45;16</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;05&#45;16</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;05&#45;17</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2023</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000005/2023</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a contratação de empresa para SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL PARA VEÍCULOS, solicitado pela Secretaria de Transporte.
&#45;&#45;&#45; PE nº 005/2023 &#45;  Contrato nº 0229/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 70606/2025.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>14233.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;06</DAT_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2022</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0057191/2022</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000089/2026</NRD_EMPENHO>
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		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>782 &#45; Transporte Rodoviário</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0023 &#45; TRANSPORTE ESCOLAR</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.059 &#45; MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903039000 &#45; MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>QFROTAS SISTEMAS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>44.220.921/0001&#45;35</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000229/2023</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;05&#45;16</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;05&#45;16</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;05&#45;17</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2023</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000005/2023</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a contratação de empresa para AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL PARA VEÍCULOS, solicitado pela Secretaria de Transporte.
&#45;&#45;&#45; PE nº 005/2023 &#45;  Contrato nº 0229/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 70606/2025.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>4452.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186133</SEQ_DOCUMENTO>
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		<NRD_DOCUMENTO>0000013/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;06</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000013/2026</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909214000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ADALZIRA FERREIRA PEREIRA </NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>101.004.307&#45;24</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a três diárias sem pernoite para viagens a CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM&#45;ES noS diaS 13, 20 e 29/10/2025, cfe. solicitação da Secretaria de Saúde.
OBJETIVO DA VIAGEM:  Comparecer ao laboratório do Vigiágua para entrega de amostras de água
coletadas no município
OBS.: PROCESSO EFETUADO ATRAVÉS DE INDENIZAÇÃO.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>450.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>22546337</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186189</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000100/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;06</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2021</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0051289/2021</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000100/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>782 &#45; Transporte Rodoviário</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0023 &#45; TRANSPORTE ESCOLAR</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.059 &#45; MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903932000 &#45; TRANSPORTE ESCOLAR</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>VIACAO ALVORADA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>28.055.226/0001&#45;09</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
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&#45;&#45;&#45; PP nº 012/2021  &#45;  Contrato nº 0074/2021 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 65671/2025.</HST_DOCUMENTO>
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&#45;&#45;&#45; PP nº 012/2021  &#45;  Contrato nº 0074/2021 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 65671/2025.</HST_DOCUMENTO>
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&#45;&#45;&#45; PP nº 012/2021  &#45;  Contrato nº 0074/2021 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 65671/2025.</HST_DOCUMENTO>
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&#45;&#45;&#45; PP nº 012/2021  &#45;  Contrato nº 0074/2021 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 65671/2025.</HST_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;06</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903932000 &#45; TRANSPORTE ESCOLAR</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Registro de Preços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<NRD_LICITACAO>0000012/2021</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente ao 6º Termo Aditivo de Prorrogação de Contrato, sobre contratação de empresa para serviços de TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO E ESCOLAR UNIVERSIÁRIO, COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (ÔNIBUS, MICRO&#45;ÔNIBUS E VAN) POR KM (QUILÔMETRO) RODADO, solicitado pela Secretaria de Transporte.
&#45;&#45;&#45; PP nº 012/2021  &#45;  Contrato nº 0037/2022 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 65589/2025.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1570000.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186093</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;06</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2021</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0051289/2021</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000051/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
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		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>782 &#45; Transporte Rodoviário</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0023 &#45; TRANSPORTE ESCOLAR</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.059 &#45; MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903932000 &#45; TRANSPORTE ESCOLAR</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>157500000224 &#45; CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR &#45; SEDU</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>VIACAO ALVORADA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>28.055.226/0001&#45;09</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2021</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000031/2021</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2021&#45;05&#45;14</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2021&#45;05&#45;14</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Registro de Preços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2021</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000012/2021</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente ao 5º Termo Aditivo de Contrato, sobre contratação de empresa para serviços de TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 012/2021 &#45; ARP nº 052/2021 &#45; Contrato nº 0031/2021 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 65670/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>392887.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186181</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000017/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;06</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0050681/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000017/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903912000 &#45; LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>COOPE SERRANA COOP DE TRANSP SUL SERRANA CAPIXABA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>05.427.772/0001&#45;28</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000168FMS/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2025&#45;10&#45;15</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2025&#45;10&#45;15</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;10&#45;15</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Adesão a Registro de Preços</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a TRANPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS INTERMUNICIPAL, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; PE nº 057/2024 &#45; PM Viana&#45;ES  &#45;  ARP nº 062/2025  &#45;  Contrato nº 0168/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 69042/2025.
&#45; Apólice Seguro 1017507001113. Reempenho</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>196222.50</VLR_DOCUMENTO>
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	<RECORD>
		<id>22546335</id>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186187</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000101/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;06</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0029229/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000101/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000016 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>06 &#45; Segurança Pública</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>181 &#45; Policiamento</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0042 &#45; SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.212 &#45; AQUISIÇÃO DE ARMAMENTO LETAL, MUNIÇÃO ARMAMENTO NÃO&#45;LETAL PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903028000 &#45; MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS.</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>57.494.031/0010&#45;54</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000182/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2025&#45;11&#45;01</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2025&#45;11&#45;01</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;10&#45;29</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição de MUNIÇÃO CBC 12/70 CH&#45;3T TREINA CAIXETA A, solicitado pela Secretaria de Defesa Social.
&#45;&#45;&#45; Inexigibilidade nº 064/2025  &#45;  Contrato nº 0182/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 70075/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>7662.50</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>22546353</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186180</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000016/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;06</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2022</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0028106/2022</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000016/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.215 &#45; MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903910000 &#45; LOCAÇÃO DE IMOVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PEREIRA &amp; CIA LTDA &#45; ME</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>05.600.266/0001&#45;99</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Locação/Aluguel</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2022</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000350FMS/2022</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2022&#45;12&#45;07</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2022&#45;12&#45;07</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2022</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000035F/2022</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>10 &#45; ARTIGO 24 INCISO 10 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a  locação de imóvel para funcionamento do Centro de Fisioterapia, solicitado pela SEMUS.
&#45;&#45;&#45; Contrato nº 350/2022  &#45;  Dispensa n°35/2022 &#45;&#45;&#45;
PROCESSO &#45; 69522/2025</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>95298.24</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186125</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;06</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2023</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0025024/2023</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000010/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>301 &#45; Atenção Básica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0027 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.067 &#45; MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA &#45; PAB FIXO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903910000 &#45; LOCAÇÃO DE IMOVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PEREIRA &amp; CIA LTDA &#45; ME</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>05.600.266/0001&#45;99</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Locação/Aluguel</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000305FMS/2023</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;07&#45;27</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;08&#45;01</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2023</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000016F/2023</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>10 &#45; ARTIGO 24 INCISO 10 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente ao 2º Termo Aditivo de Prorrogação de Contrato, sobre locação de imóvel para funcionamento do setor de Atenção Primária à Saúde (APS), solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Dispensa nº 016/2023  &#45;  Contrato nº 0305/2023 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 69541/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>50022.48</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186095</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000053/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;06</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2024</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0024451/2024</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000053/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
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		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
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		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000018 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>26 &#45; Transporte</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>782 &#45; Transporte Rodoviário</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0044 &#45; GESTÃO ESTRATÉGICA DE TRANSPORTES</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.165 &#45; GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903001000 &#45; COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>12.039.966/0001&#45;11</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2024</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000198/2024</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2024&#45;12&#45;11</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2024&#45;12&#45;11</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;11</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2024</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000012/2024</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a contratação de empresa para SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO, ENGLOBANDO ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE E ABASTECIMENTO, POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, solicitado pela  Secretaria de Transporte.
&#45;&#45;&#45; PE nº 012/2024  &#45;  ARP nº 212/2024  &#45;  Contrato nº 0198/2024 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 70435/2025 &#45;
</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>500000.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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	<RECORD>
		<id>22546329</id>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186172</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
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		<NRD_DOCUMENTO>0000093/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;06</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0024179/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000093/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
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		<CNO_ORGAO>000002 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.002 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903300000 &#45; PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903301000 &#45; PASSAGENS PARA O PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>VN SOARES &#45; VIAJE BEM MAIS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>16.826.800/0001&#45;04</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000107/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2025&#45;06&#45;25</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2025&#45;06&#45;25</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa Eletrônica</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000003/2025</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>113 &#45; Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo refrente a aquisição de PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, solicitado pela Secretaria de Governo.
&#45;&#45;&#45; Dispensa Eletrônica nº 003/2025   &#45;  Contrato nº 0107/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 693942025.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>60000.01</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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	<RECORD>
		<id>22546338</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186078</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000001/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;06</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2017</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0023870/2017</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000001/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>301 &#45; Atenção Básica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0027 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.067 &#45; MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA &#45; PAB FIXO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903600000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA FÍSICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903615000 &#45; LOCAÇÃO DE IMOVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>JOAQUIM AGRIZZI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>008.146.627&#45;73</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Locação/Aluguel</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2017</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000035/2017</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2017&#45;08&#45;09</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2017&#45;08&#45;09</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2017</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000020/2017</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>10 &#45; ARTIGO 24 INCISO 10 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente ao 3º Termo de Prorrogação de Contrato, sobre locação de imóvel para sediar a US Lagoa Funda, conforme solicitação da Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Dispensa n° 20/2017  &#45;  Contrato n° 0035/2017 &#45;&#45;&#45;
PROCESSO &#45; 60712/2025</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>30000.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>22546294</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186103</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;06</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2024</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0020418/2024</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000055/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903600000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA FÍSICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903615000 &#45; LOCAÇÃO DE IMOVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>155000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ABEL CANDAL FLORINDO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>782.412.007&#45;49</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Locação/Aluguel</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2024</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000196/2024</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2024&#45;12&#45;05</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2024&#45;12&#45;05</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;09&#45;30</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>111 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso V</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente LOCAÇÃO DE IMÓVEL para funcionamento da Escola Municipal de Educação Básica Nagib Meleip, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação.
&#45;&#45;&#45; Inexigibilidade nº 101/2024  &#45;  Contrato nº 0196/2024 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 609582/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>64238.73</VLR_DOCUMENTO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186102</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;06</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2022</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0020372/2022</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
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		<CNO_ORGAO>000003 &#45; PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.014 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904000000 &#45; SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO &#45; PESSOA JURÍDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904099000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TIC</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ATI SERVICE LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>11.740.548/0001&#45;94</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2022</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000205/2022</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2022&#45;06&#45;15</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2022&#45;06&#45;15</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2022</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000024/2022</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente ao 3º Termo Aditivo de Prorrogação de Contrato, sobre contratação de empresa para serviços de PESQUISA, LEITURA E ENVIO DAS INTIMAÇÕES PUBLICADAS NOS DIÁRIOS OFICIAIS DE JUSTIÇA, solicitado pela Procuradoria Municipal.
&#45;&#45;&#45; Dispensa nº 024/2022  &#45;  Contrato nº 0205/2022 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 64514/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1392.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186175</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000014/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;06</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2023</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0019647/2023</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000014/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>305 &#45; Vigilância Epidemiológica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0030 &#45; IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.081 &#45; MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903910000 &#45; LOCAÇÃO DE IMOVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PEREIRA &amp; CIA LTDA &#45; ME</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>05.600.266/0001&#45;99</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Locação/Aluguel</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000287FMS/2023</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;07&#45;03</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;07&#45;03</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2023</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000013/2023</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>10 &#45; ARTIGO 24 INCISO 10 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente ao 2º Termo Aditivo de Prorrogação com Reajuste de Contrato, sobre locação de imóvel para unificação do setor de Vigilância em Saúde, conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Dispensa nº 13/2023  &#45;  Contrato 0287/2023 &#45;&#45;&#45;
PROCESSO &#45; 69520/2025 &#45;

</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>46957.56</VLR_DOCUMENTO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186030</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000003/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;06</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2022</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0014386/2022</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000003/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
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		<CNO_ORGAO>000006 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>123 &#45; Administração Financeira</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.023 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904000000 &#45; SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO &#45; PESSOA JURÍDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904099000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TIC</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>APICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>08.633.121/0001&#45;82</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2022</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000222/2022</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2022&#45;07&#45;11</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2022&#45;07&#45;11</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;07&#45;10</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2022</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000038/2022</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente ao 3º Termo Aditivo de Prorrogação de Contrato, sobre prestação de SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, COM FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DO SISTEMA INTEGRADO DA GESTÃO, MONITORAMENTO E ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS, DOS PRODUTOS RURAIS, DAS EMPRESAS, INDÚSTRIAS E SERVIÇOS, solicitado pela Secretaria de Finanças.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 038/2022  &#45;  Contrato nº 0222/2022 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. 64612/25 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>101538.48</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
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		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186080</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<NRD_DOCUMENTO>0000003/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;06</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2017</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903910000 &#45; LOCAÇÃO DE IMOVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PEREIRA &amp; CIA LTDA &#45; ME</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>05.600.266/0001&#45;99</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Locação/Aluguel</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2017</ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2017&#45;05&#45;22</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2017&#45;05&#45;22</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>10 &#45; ARTIGO 24 INCISO 10 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente ao 3º Termo Aditivo de Prorrogação de Contrato, sobre locação de imóvel  para sediar a sede da SEMU, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45;  Dispensa nº 017/2017  &#45;  Contrato nº 0028/2017 &#45;&#45;&#45;
PROCESSO &#45; 69552/2025</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>91093.56</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2017</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0014240/2017</NRD_PROCESSO>
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		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>301 &#45; Atenção Básica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0027 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.067 &#45; MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA &#45; PAB FIXO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903910000 &#45; LOCAÇÃO DE IMOVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PEREIRA &amp; CIA LTDA &#45; ME</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>05.600.266/0001&#45;99</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Locação/Aluguel</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2017</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000029/2017</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2017&#45;05&#45;22</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2017&#45;05&#45;22</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2017</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000016/2017</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>10 &#45; ARTIGO 24 INCISO 10 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente ao 3° Termo Aditivo de Prorrogação de Contrato, sobre despesas com locação de imóvel para sediar a Farmácia básica e almoxarifado, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Dispensa nº 016/2017  &#45;  Contrato nº 029/2017 &#45;&#45;&#45;
PROCESSO &#45; 69521/2025</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>149101.44</VLR_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;06</DAT_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2024</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0011460/2024</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904000000 &#45; SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO &#45; PESSOA JURÍDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904099000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TIC</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>24.498.573/0001&#45;55</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2024</ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2024&#45;07&#45;31</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2024&#45;07&#45;31</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;08&#45;01</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<NRD_LICITACAO>0000011/2024</NRD_LICITACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a contratação de empresa especializada na prestação de DIAGNÓSTICO SOCIOTERRITORIAL E DIAGNÓSTICO DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA, INCLUINDO ELABORAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO, solicitado pela Secretaria de Assistência Social.
//// PE n° 011/24  &#45;  Contrato n° 0169/2024 ////
&#45; Proc. nº 64754/2024 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>17500.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>186105</SEQ_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;06</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2019</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0003510/2019</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000058/2026</NRD_EMPENHO>
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		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.050 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903600000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA FÍSICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903615000 &#45; LOCAÇÃO DE IMOVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>155000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>DIMITTRI  LUNZ  CONTARINI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>095.016.467&#45;42</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Locação/Aluguel</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2019</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000052/2019</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2019&#45;03&#45;01</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2019&#45;03&#45;01</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2019</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000003/2019</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>10 &#45; ARTIGO 24 INCISO 10 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente ao 8º Termo Aditivo e 7º Termo Aditivo de Prorrogação de Contrato, sobre  locação de imóvel para funcionamento da CMEI Jadir Pinheiro Machado, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; Dispensa nº 03/2019  &#45;  Contrato nº 0052/2019 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 56365/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>84351.60</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
</RECORDS>
